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정선군의 정보공개청구 행정정보

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2005년도 분청세출예산2-1

본청세출예산2-1

(단위 : 천원)

과목, 예산액, 산출기초에 따른 본청세출예산 안내입니다.
과 목 예 산 액 산 출 기 초
1000 일반행정비 38,955,307  
1100 입법및선거관계 588,435  
1110 선거관리 88,469  
1111 선거관리 88,469  
200 사업예산 88,469  
220 자체사업 88,469  
308 자치단체등이전 88,469  
308-08 기타부담금 88,469
  • 선거경비(정선군 부담금) = 88,469
1120 지방의회운영 499,966  
1121 의사운영 198,609  
100 경상예산 108,609  
120 경상적경비 108,609  
201 일반운영비 81,894  
201-01 일반운영비 81,894
  • 부서운영 일반운영비 = 18,500
  • 의회청사 유지비 1,897원×969㎡ = 1,839
  • 청사관리 공공요금 = 9,300
  • 차량선박비 = 15,280
  • 연료비 = 3,675
  • 회의록 유인 = 22,000
  • 의정활동 공로패 제작 130,000원×10명 = 1,300
  • 의회 홈페이지 및 회의록관리시스템 S/W 유지보수 500,000원×12월 = 6,000
  • 의회 홍보비 2,000,000원×2회 = 4,000
202 여비 18,727  
202-01 국내여비 18,727
  • 부서운영 국내여비 = 18,727
203 업무추진비 4,400  
203-03 시책추진업무추진비 2,000
  • 의정활동 주민협의 및 의정자료 수집 = 2,000
203-04 부서운영업무추진비 2,400
  • 부서운영 업무추진비 200,000원×12월 = 2,400
301 일반보상금 588  
301-11 기타보상금 588
  • 증인,참고인 실비보상 58,800원×5명×2회 = 588
304 연금부담금등 3,000  
304-03 의원상해부담금 3,000
  • 정선군의회 장례집행위 장례의식비 = 3,000
200 사업예산 90,000  
220 자체사업 90,000  
401 시설비및부대비 80,000  
401-01 시설비 80,000
  • 의회화장실 환경개선 = 60,000
  • 의회청사 배관보수공사 = 20,000
405 자산취득비 10,000  
405-01 자산및물품취득비 10,000
  • 소회의실 연결회의용 탁자 및 의자구입 = 8,000
  • 의정기록용 캠코더 구입 = 2,000
1122 의정활동 301,357  
100 경상예산 301,357  
120 경상적경비 301,357  
205 의회비 301,357  
205-01 의정활동비 118,800
  • 의정활동비 900,000원×9명×12월 = 97,200
  • 보조활동비 200,000원×9명×12월 = 21,600
205-02 회의수당 50,400
  • 회의수당 70,000원×9명×80일 = 50,400
205-03 국내여비 29,257
  • 국내여비
    • 의장단협의회 참석 87,400원×1명×3일×12회 = 3,147
    • 민원해결을 위한 중앙부처 방문 58,800원×7명×3일×4회 = 4,940
    • 각종 의정자료 수집 58,800원×9명×3일×4회 = 6,351
    • 국회연수원 연수 58,800원×9명×4일×1회 = 2,117
    • 지방자치연수원 연수 58,800원×9명×5일×4회 = 10,584
    • 강원도 민관군체육대회 참석 58,800원×9명×2일×1회 = 1,059
    • 강원도 의원한마음 체육대회 참석 58,800원×9명×2일×1회 = 1,059
205-04 국외여비 12,700
  • 공무 국외출장여비
    • 의장ㆍ부의장 1,800,000원×2명 = 3,600
    • 의 원 1,300,000원×7명 = 9,100
205-05 의정운영공통업무추진비 51,200
  • 의정운영 공통업무추진 4,800,000원×9명 = 43,200
  • 예산결산 특별위원회 1,000,000원×8명 = 8,000
205-06 기관운영업무추진비 36,000
  • 의 장 2,000,000원×12월 = 24,000
  • 부의장 1,000,000원×12월 = 12,000
205-07 의장단협의체부담금 3,000
  • 강원도 시군의회의장회 부담금 = 3,000
1200 일반행정비 38,366,872  
1210 기획관리 5,042,514  
1211 기획관리 439,499  
100 경상예산 262,999  
120 경상적경비 262,999  
201 일반운영비 112,050  
201-01 일반운영비 109,050
  • 부서운영 일반운영비 = 42,550
  • 군정보고서 발간 3,000원×1,500부 = 4,500
  • 아리랑캐릭터 홍보용 스티커 제작 200원×10,000매 = 2,000
  • 정선연감 발간 60,000원×400부 = 24,000
  • 일반현황 책자 발간 60,000원×600부 = 36,000
201-02 행사지원비 3,000
  • 국제교류 외국인 초청행사 = 3,000
202 여비 67,349  
202-01 국내여비 47,349
  • 부서운영 국내여비 = 47,349
202-04 외빈초청여비 20,000
  • 국제교류관련 외빈초청 여비 = 20,000
203 업무추진비 36,600  
203-01 기관운영업무추진비 3,000
  • 기관운영 업무추진비 = 3,000
203-03 시책추진업무추진비 30,000
  • 국제교류 및 군정발전 종합대책 추진 = 30,000
203-04 부서운영업무추진비 3,600
  • 부서운영 업무추진비 300,000원×12월 = 3,600
301 일반보상금 37,000  
301-09 행사실비보상금 35,000
  • 자매결연 자치단체 교류활성화 = 5,000
  • 국제교류관련 교환방문 = 30,000
301-11 기타보상금 2,000
  • 정선군민제안 민간인 시상금 200,000원×10명 = 2,000
303 포상금 10,000
  • 행정실적 종합평가 우수기관 포상 = 8,000
  • 창안시책 발굴 포상금 = 2,000
200 사업예산 176,500  
220 자체사업 176,500  
207 연구개발비 170,000  
207-01 용역비 170,000
  • 정선지역 사회연구 용역비 = 20,000
  • 정선군 발전종합계획수립 용역비 = 50,000
  • 정선발전 10년사 발간 용역비 = 100,000
306 출연금 5,000
  • 지방자치 국제교류재단 출연금 = 5,000
405 자산취득비 1,500  
405-01 자산및물품취득비 1,500
  • 디지털카메라 구입 = 1,500
1212 예산운영 3,824,630  
100 경상예산 1,054,127  
120 경상적경비 1,054,127  
201 일반운영비 62,400  
201-01 일반운영비 62,400
  • 기관운영공통 일반운영비 = 62,400
202 여비 450,000  
202-01 국내여비 200,000
  • 기관운영공통 국내여비 = 200,000
202-03 국외여비 250,000
  • 선진행정도입 해외연수비 = 250,000
203 업무추진비 8,000  
203-03 시책추진업무추진비 8,000
  • 건전재정운영 및 예산확보시책 추진 = 8,000
301 일반보상금 50,000  
301-09 행사실비보상금 50,000
  • 시책추진 민간인 실비보상 = 50,000
307 민간이전 483,727  
307-02 민간경상보조 30,000
  • 군정주요시책사업 추진지원 = 30,000
307-03 사회단체보조금 433,727
  • 사회단체보조금 지원 = 433,727
307-04 민간행사보조·위탁 20,000
  • 문화 및 지역특화행사 지원 = 20,000
200 사업예산 197,000  
220 자체사업 197,000  
207 연구개발비 5,000  
207-02 전산개발비 5,000
  • 재정관리 프로그램 구축 = 5,000
403 자치단체등자본이전 12,000  
403-02 공기관등에대한대행사업비 12,000
  • 지방재정 통합정보시스템 기능보강사업 = 12,000
404 공기업자본전출금 175,000  
404-02 공사.공단자본전출금 175,000
  • 시설관리공단 자본전출금 = 175,000
405 자산취득비 5,000  
405-01 자산및물품취득비 5,000
  • 지방재정운영 장비구입 = 5,000
400 예비비등 2,573,503  
420 기타 2,573,503  
309 공기업경상전출금 2,573,503  
309-02 공사.공단경상전출금 2,573,503
  • 시설관리공단 경상전출금 = 2,573,503
1213 법무통계관리 168,479  
100 경상예산 118,479  
110 인건비 12,849  
101 인건비 12,849  
101-10 일시사역인부임 12,849
  • 사업체 기초통계조사 보조 조사원 인부임
    • 조사구설정 및 요도작성 요원 36,750원×10명×8일 = 2,940
    • 실지조사 요원 36,750원×15명×13일 = 7,167
    • 내검요원 28,850원×4명×10일 = 1,154
    • 전산입력요원 28,850원×5명×5일 = 722
    • 업무보조요원 28,850원×1명×30일 = 866
120 경상적경비 105,630  
201 일반운영비 103,730  
201-01 일반운영비 103,730
  • 고문변호사 수임료 165,000원×12월 = 1,980
  • 변호사 수임료
    • 행정소송 6,600,000원×3건 = 19,800
    • 민사소송 6,600,000원×3건 = 19,800
  • 소송공탁금 5,000,000원×2건 = 10,000
  • 자치법규집 및 법령집 추록
    • 관 보 950,000원×12월 = 11,400
    • 법령집 1,000,000원×12월 = 12,000
    • 자치법규집 등 10,000,000원×1회 = 10,000
  • 통계연보 발간 35,000원×250부 = 8,750
  • 2006년 업무수첩 제작 10,000원×1,000부 = 10,000
301 일반보상금 1,000  
301-09 행사실비보상금 1,000
  • 소송참고인 실비보상 50,000원×10명×2일 = 1,000
303 포상금 900
  • 소송수행자 포상금 300,000원×1명×3회 = 900
400 예비비등 50,000  
420 기타 50,000  
305 배상금등 50,000
  • 소송배상금 = 50,000
1214 감사관리 17,400  
100 경상예산 17,400  
120 경상적경비 17,400  
201 일반운영비 14,050  
201-01 일반운영비 14,050
  • 공직자윤리위원회 수당 70,000원×5명×3회 = 1,050
  • 금융거래정보 제공 통보비용 2,000원×130명×50개기관 = 13,000
301 일반보상금 3,350  
301-09 행사실비보상금 3,350
  • 애향파수관 회의참석 실비보상 50,000원×12명×3회 = 1,800
  • 감사관련 업무참고인 실비보상 50,000원×5명×5회 = 1,250
  • 공직자윤리위원회 회의참석 급식비 20,000원×5명×3회 = 300
1215 공보관리 477,756  
100 경상예산 461,756  
120 경상적경비 461,756  
201 일반운영비 449,756  
201-01 일반운영비 3,350
  • 주민계도용 신문 13,000원×1,090명×12월 = 170,040
  • 군보 발간비
    • 인쇄비 180원×20,000부×12월 = 43,200
    • 호 외 90원×20,000부×4회 = 7,200
    • 칼럼원고비 100,000원×2명×12월 = 2,400
    • 발송용 봉투제작 100원×1,000부×12월 = 1,200
    • 군보발송 우편료 300원×1,000부×12월×45% = 1,620
    • 아라리퀴즈 시상품 10,000원×10매×12월 = 1,200
  • 군정홍보 기록사진
    • 필름구입 = 1,000
    • 비디오 테이프 12,000원×5개×12월 = 720
    • 사진인화(8종) = 5,000
    • 기록보관 앨범 50,000원×12권 = 600
    • CD 구입 1,200원×40장×12월 = 576
  • 군정PR 및 행정예고 6,000,000원×12회 = 72,000
  • 군정기사 인터넷홍보 위탁 수수료 500,000원×12월 = 6,000
  • 카메라 및 앰프 등 장비수리비 = 3,000
  • 사진인화기 잉크 및 용지 구입비 = 16,000
  • 정선홍보 영상물제작 = 100,000
  • 사이버뉴스 전용회선 사용료 = 18,000
301 일반보상금 7,000  
301-09 행사실비보상금 7,000
  • 군정홍보요원 및 취재관계자 급식비 5,000원×35명×40회 = 7,000
405 자산취득비 5,000  
405-02 도서구입비 5,000
  • 행정자료실 도서구입 = 5,000
200 사업예산 16,000  
220 자체사업 16,000  
405 자산취득비 16,000  
405-01 자산및물품취득비 16,000
  • 디지털사진 인화기 구입 = 16,000
1216 혁신분권 114,750  
100 경상예산 14,750  
120 경상적경비 14,750  
201 일반운영비 9,750  
201-01 일반운영비 9,750
  • 지역혁신협의회 위원 수당 150,000원×13명×5회 = 9,750
301 일반보상금 5,000  
301-09 행사실비보상금 5,000
  • 국가균형발전 및 지방분권 추진행사 참여보상금 = 5,000
200 사업예산 100,000  
220 자체사업 100,000  
207 연구개발비 100,000  
207-01 용역비 100,000
  • 신활력지역사업 발굴 용역비 = 50,000
  • 지역특화발전 특구 추진 용역비 = 50,000
1240 자치행정 6,621,960  
1241 서무관리 3,809,657  
100 경상예산 3,067,416  
120 경상적경비 3,067,416  
201 일반운영비 183,847  
201-01 일반운영비 183,847
  • 당직용 침구구입 및 세탁비 12,000원×5조×10회 = 600
  • 지문인식 보안관리시스템 유지비
    • 본청,제2청사,농업기술센터,보건소 250,000원×12월 = 3,000
  • 청사경보장치 사용료
    • 본청,읍면 등 19개동 3,260,000원×12월 = 39,120
  • 직원 교양도서 구입
    • 지방자치 6,000원×26권×12월 = 1,872
    • 자치행정 5,000원×26권×12월 = 1,560
    • 지방행정 2,000원×26권×12월 = 624
    • 도시문제 1,700원×26권×12월 = 531
  • 향우회 군기제작 300,000원×5개 = 1,500
  • 옥외기 제작
    • 태극기,군기,도기,새마을기 40,000원×4종×10매 = 1,600
  • 읍면 가로기 보급(태극기) 6,000원×1,000매 = 6,000
  • 전국 시장군수협의회 부담금 = 3,000
  • 강원도 시장군수협의회 부담금 = 1,500
  • 상장 및 감사패 제작 = 5,100
  • 당직비
    • 일직비 30,000원×83일×4명 = 9,960
    • 숙직비 30,000원×365일×4명 = 43,800
    • 연휴당직비 30,000원×8일×2명 = 480
  • 직장교육 강사수당 = 1,700
  • 직원능력개발비
    • 대학교 재학생 150,000원×40명×2회 = 12,000
    • 각종시험 응시지원 12,000원×200명 = 2,400
    • 사설학원 수강생 50,000원×30명×6월 = 9,000
    • 사이버어학 교육실시 40,000원×50명×7월 = 14,000
  • 국외여행보고서 책자제작 10,000원×200부 = 2,000
  • 시가지 가로깃대 및 깃봉교체 20,000원×100개×9읍면 = 18,000
  • 부서별 직원안내 명부제작 300,000원×15개 = 4,500
202 여비 190,000  
202-01 국내여비 150,000
  • 중앙 및 도교육 국내여비 = 150,000
202-03 국외여비 40,000
  • 공직자 해외문화체험 연수비 = 40,000
203 업무추진비 130,950  
203-01 기관운영업무추진비 81,000
  • 기관운영 업무추진비
    • 군 수 = 48,000
    • 부군수 = 33,000
203-02 정원가산업무추진비 24,950
  • 정원가산 업무추진비 = 24,950
203-03 시책추진업무추진비 25,000
  • 대민행정지원 및 군정 주요현안사업 추진 = 25,000
301 일반보상금 41,400  
301-09 행사실비보상금 22,500
  • 공무원배우자 수련원 입교 50,000원×30명×3일 = 4,500
  • 유공민간인 수련원 입교 50,000원×60명×3일 = 9,000
  • 도민의날 기념행사 참가 50,000원×40명×2일 = 4,000
  • 직장체육대회 참가 민간인 보상 5,000원×500명×2식 = 5,000
301-11 기타보상금 18,900
  • 군정시책추진 유공민간인 포상 50,000원×7명×12개분야 = 4,200
  • 정선향토민상 부상 2,000,000원×7개부문 = 14,000
  • 정선향토민상 상패 100,000원×7개부문 = 700
303 포상금 120,200
  • 취학전 아동 보육비 지원 80,000원×120명×12월 = 115,200
  • 소양고사 성적우수자 시상
    • 1위 300,000원×2명 = 600
    • 2위 200,000원×2명 = 400
    • 3위 150,000원×2명 = 300
  • 연말정기표창 50,000원×30명 = 1,500
  • 우수공무원표창(분기) 50,000원×3명×4분기 = 600
  • 시책추진유공공무원 시상 100,000원×4명×4회 = 1,600
304 연금부담금등 2,331,019  
304-01 연금부담금 1,884,004
  • 연금부담금(연금부담금 8.5%,보전금 2.576%) 13,404,687,000원×11.076% = 1,484,704
  • 퇴직수당부담금 13,404,687,000원×2.7968% = 374,903
  • 재해보상부담금 13,404,687,000원×0.182% = 24,397
304-02 국민건강보험금 447,015
  • 국민건강보험료 19,867,332,000원×2.25% = 447,015
307 민간이전 70,000  
307-07 연금지급금 70,000
  • 공무원 재해보상 급여 = 70,000
200 사업예산 742,241  
220 자체사업 742,241  
306 출연금 689,241
  • 공무원 국고대여 장학금 = 189,241
  • 정선장학회 출연금 = 500,000
401 시설비및부대비 25,000  
401-01 시설비 25,000
  • 직원휴게실 신축 = 25,000
405 자산취득비 28,000  
405-01 자산및물품취득비 28,000
  • 대회의실 에어컨 구입 4,000,000원×2대 = 8,000
  • 소회의실 빔프로젝트 구입 = 10,000
  • 직원휴게실 비품구입 = 10,000
1242 인사및행정관리 1,826,662  
100 경상예산 878,462  
110 인건비 478,334  
101 인건비 478,334  
101-09 일용인부임 458,894
  • 시설관리(3),청사관리(5)
    • 급 여 27,000원×300일×8명 = 64,800
    • 상여금 64,800,000원×4/12 = 21,600
    • 시간외근무수당 4,356원×18시간×8명×12월 = 7,528
    • 휴일근무수당 40,500원×2일×8명×12월 = 7,776
    • 월차유급휴가수당 27,000원×12일×8명 = 2,592
    • 년차유급휴가수당 27,000원×10일×8명 = 2,160
    • 주휴수당 27,000원×52주×8명 = 11,232
    • 국민연금부담금 117,688,000원×5% = 5,885
    • 건강보험료부담금 117,688,000원×2.25% = 2,648
    • 고용보험부담금 117,688,000원×1.7% = 2,001
    • 산재보험부담금 117,688,000원×3% = 3,531
    • 퇴직금 = 10,000
  • 군도수로원(8),화장장(2),주정차요원(2)
    • 급 여 37,000원×300일×12명 = 133,200
    • 상여금 133,200,000원×4/12 = 44,400
    • 시간외근무수당 4,356원×18시간×12명×12월 = 11,291
    • 휴일근무수당 55,500원×2일×12명×12월 = 15,984
    • 월차유급휴가수당 37,000원×12일×12명 = 5,328
    • 년차유급휴가수당 37,000원×10일×12명 = 4,440
    • 주휴수당 37,000원×52주×12명 = 23,088
    • 국민연금부담금 237,731,000원×5% = 11,887
    • 건강보험료부담금 237,731,000원×2.25% = 5,349
    • 고용보험부담금 237,731,000원×1.7%= 4,042
    • 산재보험부담금 237,731,000원×3% = 7,132
    • 퇴직금 = 50,000
    • 피복비 = 1,000
101-10 일시사역인부임 19,440
  • 출산휴가 여성공무원 대체인력 인부임 27,000원×8명×90일 = 19,440
120 경상적경비 400,128  
201 일반운영비 96,750  
201-01 일반운영비 96,750
  • 부서운영 일반운영비 = 57,350
  • 각종시책 홍보물 제작 700원×22,000부 = 15,400
  • 리사무소 현판제작 100,000원×180개리 = 18,000
  • 인구지키기운동 전개 = 6,000
202 여비 63,688  
202-01 국내여비 63,688
  • 부서운영 국내여비 = 63,688
203 업무추진비 3,780  
203-04 부서운영업무추진비 3,780
  • 부서운영 업무추진비 (300,000원+5,000원×3명)×12월 = 3,780
301 일반보상금 179,650  
301-02 장학금및학자금 37,800
  • 이장자녀학자금 350,000원×180명×15%×4분기 = 37,800
301-04 자율방범대원운영비 66,850
  • 자율방범대원 활동급식비 5,000원×5명×12개대×365일×50% = 54,750
  • 자율방범대원 피복비(신규 및 기존대원 교체) 100,000원×605명×20% = 12,100
301-09 행사실비보상금 75,000
  • 이장 수련회 50,000원×180명 = 9,000
  • 이장 선진지견학 1,500,000원×30명 = 45,000
  • 이장 정기총회 참석
    • 전 국 50,000원×50명×2일 = 5,000
    • 도 50,000원×50명×2일 = 5,000
  • 새마을 국민교육(중앙교육) 50,000원×40명×3일 = 6,000
  • 새마을 지도자대회 참가(전국대회) 50,000원×30명×2일 = 3,0000
  • 자매결연 자치단체 군민의날 행사 축하사절단 50,000원×20명×2일 = 2,000
303 포상금 4,950
  • 민원책임관제 우수공무원 시상 50,000원×3명×2회 = 300
  • 견문보고제 우수공무원 시상 50,000원×3명×2회 = 300
  • 행정서비스헌장 우수공무원 시상 50,000원×5명 = 250
  • 정선군 상징표어 국민공모 포상금 = 2,000
  • 공무원 인사상ㆍ미소상 시상 500,000원×2명 = 1,000
  • 우수보조사회단체 시상 = 1,100
307 민간이전 51,310  
307-02 민간경상보조 36,000
  • 정선군 자원봉사센터 운영비 = 35,000
  • 국민독서 경진대회(군예선) = 1,000
307-06 보험금 15,310
  • 이반장 상해보험 가입
    • 이 장 30,000원×180명 = 5,400
    • 반 장 10,000원×991명 = 9,910
200 사업예산 948,200  
210 보조사업 103,200  
301 일반보상금 10,000  
301-02 장학금및학자금 10,000
  • 새마을지도자 자녀 장학금 = 10,000
    • 도 5,000 / 군 5,000
307 민간이전 63,200  
307-02 민간경상보조 63,200
  • 도민의날 행사지원 = 20,000
    • 도 10,000 / 군 10,000
  • 자원봉사센터 활동비 및 보험가입비 = 19,200
    • 도 4,800 / 군 14,400
  • 사랑의 집 고쳐주기 = 24,000
    • 도 12,000 / 군 12,000
308 자치단체등이전 30,000  
308-06 교육기관에대한보조금 30,000
  • 원어민보조교사 주택지원 = 30,000
    • 도 15,000 / 군 15,000
220 자체사업 845,000  
308 자치단체등이전 370,000  
308-05 자치단체간부담금 370,000
  • 강원회관건립관련 부담금 = 370,000
401 시설비및부대비 475,000  
401-01 시설비 475,000
  • 반상회 건의사업비 지원 = 200,000
  • 견문보고제 건의사업비 지원 = 200,000
  • 행정입간판 일제정비 = 75,000
1243 통신관리 500,207  
100 경상예산 404,007  
120 경상적경비 404,007  
201 일반운영비 404,007  
201-01 일반운영비 404,007
  • 시외전용 사용료
    • 도-군간 초고속통신망 사용료 3,025,380원×2회선×12월×1.1 = 79,871
    • 군-사업소,읍면간 초고속통신망 사용료
      - E1급 533,210원×11회선×12월×1.1 = 77,423
      - T1급 1,372,660원×2회선×12월×1.1 = 36,239
  • 시내전용 사용료 17,780원×125회선×12월×1.1 = 29,337
  • 일반전화 통합사용료
    • 본청,읍면 3,400,000원×12월×1.1 = 44,880
    • 이동통신 사용료 3,500,000원×12월×1.1 = 46,200
  • 위성전화통신 사용료
    • 기본료 33,000원×27대×12월×1.1 = 11,762
    • 사용료 30,000원×27대×12월×1.1 = 10,692
  • 인터넷 ADSL 사용료 250,000원×12월^times;1.1 = 3,300
  • 전국단일종합통신망 사용료 400,000원×12월^times;1.1 = 5,280
  • 전용회선 이전사용료 28,000원×40회선 = 1,120
  • 민방공경보 단말회선 사용료 83,740원×3회선^times;12월^times;1.1 = 3,317
  • 휴대폰문자전송(SMS)회선 사용료 100,000원×4회선^times;12월^times;1.1 = 5,280
  • TV유선시청 사용료 6,600원×15대^times;12월 = 1,188
  • 행정통신 유지보수비 119,693,000원×10% = 11,970
  • 도-군간 초고속통신망 장비유지보수비 108,100,000원×10% = 10,810
  • 구내전화 선로비
    • 본청 1식 = 575
    • 사업소,읍면 11식 575,000원×11식×50% = 3,163
  • 군-읍면,사업소간 초고속(MUX)유지보수 1,800,000원×12식 = 21,600
200 사업예산 96,200  
220 자체사업 96,200  
405 자산취득비 96,200  
405-01 자산및물품취득비 96,200
  • 구내전화 발신번호표시 서버시스템 구축 = 25,200
  • 읍면통신장비 및 디지털전화 교체구입(남면,북면,임계면) = 51,000
  • 도-군간 초고속통신망 구축 = 20,000
1244 전산관리 485,434  
100 경상예산 164,954  
120 경상적경비 164,954  
201 일반운영비 152,354  
201-01 일반운영비 152,354
  • 인터넷접속용 전용회선료
    • 2Mbps 1,350,000원×1회선×12월×1.1 = 17,820
    • 인터넷 ADSL 회선료 260,000원×1회선×12월×1.1 = 3,432
  • 전용회선 사용료
    • 제2청사외 4개소(512K) 260,000원×5회선×12월×1.1 = 17,160
    • 보건소(2M) 500,000원×1회선×12월×1.1 = 6,600
    • 함백출장소(128K) 400,000원×1회선×12월×1.1 = 5,280
  • 정보이용센터 SECOM 사용료 170,000원×12월×1.1 = 2,244
  • 전산장비 유지관리비(행정종합시스템외 10종) = 64,458
  • 종합정보이용시설 인터넷 사용료 400,000원×12월 = 4,800
  • 전자문서 유통시스템 유지보수비 = 15,263
  • 군 홈페이지 유지보수비 = 4,538
  • 정보화마을 홈페이지 유지보수비 = 4,500
  • 방화벽 S/W 유지보수비 = 1,859
  • LAIB 유지보수비 = 1,100
  • 보안취약점 분석프로그램 유지보수비 = 3,300
301 일반보상금 8,600  
301-09 행사실비보상금 8,600
  • 강원도 정보화마을 포럼 참석 50,000원×10명×3일×2회 = 3,000
  • 강원도 정보화마을 농특산물 직거래장터 참석 50,000원×8명×3일×2회 = 2,400
  • 타시도 정보화마을 선진지견학 50,000원×6명×4일×2회 = 2,400
  • 정보화마을주민 PC경진대회 참석 50,000원×4명×4일×1회 = 800
303 포상금 4,000
  • 인터넷 정보검색대회 시상 100,000원×10명+2,000원×1,500명 = 4,000
200 사업예산 320,480  
210 보조사업 50,000  
201 일반운영비 20,000  
201-01 일반운영비 20,000
  • 도민 정보화교육 = 20,000
    • 도 4,000 / 군 16,000
405 자산취득비 30,000  
405-01 자산및물품취득비 30,000
  • 산간오지마을 디지털공부방 설치 = 30,000
    • 도 9,000 / 군 21,000
220 자체사업 270,480  
207 연구개발비 30,000  
207-02 전산개발비 30,000
  • 외국어 홈페이지 구축 = 20,000
  • 농촌문화체험 홈페이지 구축 = 10,000
308 자치단체등이전 20,000  
308-05 자치단체간부담금 20,000
  • 강원도 통합인터넷 방송사업 = 20,000
405 자산취득비 220,480  
405-01 자산및물품취득비 220,480
  • 백신프로그램 업그레이드 = 16,180
  • 압축프로그램 구입 = 20,000
  • 행정사무기기 구입
    • 컴퓨터 1,300,000원×70대 = 91,000
    • LCD모니터 500,000원×70대 = 35,000
  • 침입방지 시스템 구입 = 55,000
  • 백업장비 업그레이드 = 20,000
1250 재무행정 26,702,398  
1251 세정관리 257,638  
100 경상예산 257,638  
110 인건비 21,870  
101 인건비 21,870  
101-10 일시사역인부임 21,870
  • 종합부동산세 도입관련 인부임 27,000원×1명×9개읍면×90일 = 21,870
120 경상적경비 235,768  
201 일반운영비 159,800  
201-01 일반운영비 159,800
  • 부서운영 일반운영비 = 61,050
  • 지방세종합전산망 유지보수 2,150,000원×12월 = 25,800
  • 세외수입전산망 유지보수 500,000원×12월 = 6,000
  • 지방세고지서 출력용 고속프린터 유지관리 = 5,000
  • 납세고지서 발송요금
    • 등 기 1,490원×25,000건 = 37,250
    • 일 반 190원×130,000건 = 24,700
202 여비 63,388  
202-01 국내여비 63,388
  • 부서운영 국내여비 = 63,388
203 업무추진비 4,080  
203-04 부서운영업무추진비 4,080
  • 부서운영 업무추진비 (300,000원+5,000원×8명)×12월 = 4,080
301 일반보상금 4,500  
301-11 기타보상금 4,500
  • 지방세정 유공자 포상 300,000원×5명 = 1,500
  • 성실납세자 경품행사 50,000원×60명 = 3,000
303 포상금 4,000
  • 지방세징수 우수읍면 포상 = 4,000
1253 회계관리 23,880,112  
100 경상예산 23,554,612  
110 인건비 21,612,672  
101 인건비 21,612,672  
101-01 기본급 12,975,189
  • 기본급
    • 정무직 63,607,000원×1명 = 63,607
    • 일반직
      - 4급 2,410,900원×2명×12월 = 57,862
      - 5급 2,152,700원×26명×12월 = 671,643
      - 6급 1,822,600원×109명×12월 = 2,383,961
      - 7급 1,410,200원×135명×12월 = 2,284,524
      - 8급 1,098,700원×116명×12월 = 1,529,391
      - 9급 799,300원×44명×12월 = 422,031
    • 지도직
      - 지도관 2,358,300원×3명×12월 = 84,899
      - 지도사 1,473,400원×21명×12월 = 371,297
    • 별정직
      - 6급 1,822,600원×11명×12월 = 240,584
      - 7급 1,410,200원×1명×12월 = 16,923
    • 기능직
      - 7급 1,627,700원×9명×12월 = 175,792
      - 8급 1,293,700원×10명×12월 = 155,244
      - 9급 1,112,300원×33명×12월 = 440,471
      - 10급 860,800원×30명×12월 = 309,888
    • 고용직 965,000원×1명×12월 = 11,580
  • 상여금
    • 기말수당 9,219,697,000원×4/12×50% = 1,536,617
    • 정근수당 9,219,697,000원×2/12 = 1,536,617
  • 처우개선비 9,219,697,000원×5% = 460,985
  • 봉급조정수당 9,219,697,000원×2.4% = 221,273
101-02 수당 3,055,635
  • 가족수당
    • 배우자 30,000원×432명×12월 = 155,520
    • 기타가족 20,000원×993명×12월 = 238,320
  • 자녀학비보조수당
    • 중학교 44,460원×78명×4분기 = 13,872
    • 고등학교 318,750원×97명×4분기 = 123,675
  • 정근수당 가산금
    • 25년이상 100,000원×86명×12월 = 103,200
    • 25년이상 가산금 30,000원×86명×12월 = 30,960
    • 20∼25년 100,000원×94명×12월 = 112,800
    • 20∼25년 가산금 10,000원×94명×12월 = 11,280
    • 15∼20년 80,000원×110명×12월 = 105,600
    • 10∼15년 60,000원×168명×12월 = 120,960
    • 5∼10년 50,000원×85명×12월 = 51,000
  • 특수지근무수당
    • 갑 지 50,000원×2명×12월 = 1,200
    • 을 지 40,000원×12명×12월 = 5,760
    • 병 지 30,000원×230명×12월 = 82,800
  • 위험근무수당
    • 갑 종 40,000원×13명×12월 = 6,240
    • 을 종 30,000원×83명×12월 = 29,880
  • 모범공무원수당 50,000원×4명×12월 = 2,400
  • 대우공무원수당
    • 4급 129,170원×9명×12월 = 13,951
    • 5급 109,360원×87명×12월 = 114,172
    • 6급 84,620원×98명×12월 = 99,514
    • 7급 65,930원×32명×12월 = 25,318
    • 8급 47,960원×9명×12월 = 5,180
    • 기능 77,630원×7명×12월 = 6,521
    • 기능 8급 66,740원×8명×12월 = 6,408
    • 기능 9급 51,650원×2명×12월 = 1,240
  • 관리업무수당 265,200원×3명×12월 = 9,548
  • 특수업무수당
    • 기술업무수당
      - 5급 50,000원×6명×12월 = 3,600
      - 6∼7급 30,000원×85명×12월 = 30,600
      - 8급 20,000원×51명×12월 = 12,240
      - 지도관 60,000원×3명×12월 = 2,160
      - 지도사 50,000원×22명×12월 = 13,200
    • 기술업무가산수당
      - 기사1급 30,000원×29명×12월 = 10,440
      - 기사2급 20,000원×20명×12월 = 4,800
    • 의료업무수당
      - 간 호 50,000원×20명×12월 = 12,000
      - 의료기사 50,000원×11명×12월 = 6,600
    • 전기안전관리수당
      - 담당자 30,000원×1명×12월 = 360
      - 보조원 15,000원×1명×12월 = 180
    • 자동차운전수당 40,000원×19명×12월 = 9,120
    • 민원업무수당 30,000원×65명×12월 = 23,400
    • 전산업무수당 50,000원×6명×12월 = 3,600
    • 읍면동근무수당 70,000원×172명×12월 = 144,480
    • 장려수당
      - 광덕쓰레기매립장 240,000원×6명×12월 = 17,280
      - 통신업무 40,000원×2명×12월 = 960
    • 의사수당
      - 5급 80,000원×2명×12월 = 1,920
      - 6급 60,000원×1명×12월 = 720
      - 7급이하 50,000원×7명×12월 = 4,200
  • 명퇴 및 조퇴수당 = 400,000
  • 시간외근무수당 6,475원×376명×30시간×12월 = 876,456
101-03 정액급식비 859,560
  • 정액급식비 130,000원×551명×12월 = 859,560
101-04 교통보조비 835,200
  • 교통보조비
    • 4∼5급 140,000원×28명×12월 = 47,040
    • 6∼7급 130,000원×256명×12월 = 399,360
    • 8∼9급 120,000원×160명×12월 = 230,400
    • 지도관 140,000원×3명×12월 = 5,040
    • 지도사 130,000원×21명×12월 = 32,760
    • 기능 7급 130,000원×9명×12월 = 14,040
    • 기능 8∼10급 120,000원×73명×12월 = 105,120
    • 고용직 120,000원×1명×12월 = 1,440
101-05 명절휴가비 1,144,512
  • 명절휴가비 9,156,090,000원×2/12×75% = 1,144,512
101-06 가계지원비 1,907,519
  • 가계지원비 9,156,090,000원/12월×250% = 1,907,519
101-07 연가보상비 635,840
  • 연가보상비 9,156,090,000원/12월/24일×20일 = 635,840
101-08 기타직보수 199,217
  • 청원산림보호직
    • 기본급 1,348,500원×2명×12월 = 32,364
    • 상여금
      - 기말수당 32,364,000원×4/12×50% = 5,394
      - 정근수당 32,364,000원×2/12 = 5,394
    • 가족수당
      - 배우자 30,000원×1명×12월 = 360
      - 기타가족 20,000원×4명×12월 = 960
    • 정근수당 가산금
      - 25년이상 100,000원×1명×12월 = 1,200
      - 25년이상 가산금 30,000원×1명×12월 = 360
    • 정액급식비 130,000원×2명×12월 = 3,120
    • 명절휴가비 32,364,000원×2/12×75% = 4,046
    • 교통보조비 120,000원×2명×12월 = 2,880
    • 가계지원비 32,364,000원×1/12×250% = 6,743
    • 연가보상비 32,364,000원×1/12×1/24×20일 = 2,248
    • 직급보조비 105,000원×2명×12월 = 2,520
    • 대민활동비 50,000원×2명×12월 = 1,200
    • 시간외근무수당 5,802원×22시간X2명×12월 = 3,064
  • 청원경찰
    • 기본급 1,325,300원×3명×12월 = 47,711
    • 상여금
      - 기말수당 47,711,000원×4/12×50% = 7,952
      - 정근수당 47,711,000원×2/12 = 7,952
    • 가족수당
      - 배우자 30,000원×3명×12월 = 1,080
      - 기타가족 20,000원×12명×12월 = 2,880
    • 정근수당 가산금
      - 15∼20년 80,000원×2명×12월 = 1,920
      - 10∼15년 60,000원×1명×12월 = 720
    • 자녀학비보조수당
      - 중학교 44,460원×4명×4분기 = 712
      - 고등학교 318,750원×3명×4분기 = 3,825
    • 특수지근무수당
      - 병 지 20,000원×3명×12월 = 720
    • 휴일근무수당 40,659X3명×64일 = 7,807
    • 정액급식비 130,000원×3명×12월 = 4,680
    • 명절휴가비 47,711,000원×2/12×75% = 5,964
    • 교통보조비 120,000원×3명×12월 = 4,320
    • 가계지원비 47,711,000원×1/12×250% = 9,940
    • 연가보상비 47,711,000원×1/12×1/24×20일 = 3,314
    • 직급보조비 105,000원×3명×12월 = 3,780
    • 대민활동비 50,000원×3명×12월 = 1,800
    • 시간외근무수당 5,506원×22시간×3명×12월 = 4,361
  • 처우개선비 80,075,000원×5% = 4,004
  • 봉급조정수당 80,075,000원×2.4% = 1,922
120 경상적경비 1,941,940  
201 일반운영비 182,507  
201-01 일반운영비 182,507
  • 회계장부 구입 20,000원×330부 = 6,600
  • 결산서 유인 60,000원×70부 = 4,200
  • 결산검사위원 수당 70,000원×3명×15일 = 3,150
  • 재정관리프로그램 유지보수
    • 본 청 8,960,000원×1개소 = 8,960
    • 읍 면 132,000원×9개소 = 1,188
  • 입찰ㆍ관급자재관리프로그램 유지보수 500,000원×12월 = 6,000
  • 차량선박비(19대) = 75,236
  • 운전원 근무복 구입 = 5,500
  • 자동차 보험료 = 10,000
  • 환경개선부담금 64,480원×15대×2회 = 1,935
  • 청사연료비 = 54,477
  • 자동차세 = 5,261
204 직무수행경비 1,230,000  
204-01 직책급업무추진비 60,960
  • 직책급 업무추진비
    • 군 수 650,000원×1명×12월 = 7,800
    • 부군수 400,000원×1명×12월 = 4,800
    • 4급 기관장 400,000원×1명×12월 = 4,800
    • 4급 보조기관 350,000원×1명×12월 = 4,200
    • 5급 기관장 150,000원×11명×12월 = 19,800
    • 5급 보조기관 100,000원×15명×12월 = 18,000
    • 6급 보조기관 50,000원×1명×12월 = 600
    • 직장예비군 중대장 80,000원×1명×12월 = 960
204-02 직급보조비 901,680
  • 직급보조비
    • 군 수 500,000원×1명×12월 = 6,000
    • 부군수 450,000원×1명×12월 = 5,400
    • 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800
    • 5급 250,000원×26명×12월 = 78,000
    • 6급 155,000원×109명×12월 = 202,740
    • 7급 140,000원×135명×12월 = 226,800
    • 8∼9급 105,000원×160명×12월 = 201,600
    • 별정 6급 155,000원×11명×12월 = 20,460
    • 별정 7급 140,000원×1명×12월 = 1,680
    • 지도관 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800
    • 지도관 5급 250,000원×2명×12월 = 6,000
    • 지도사 155,000원×21명×12월 = 39,060
    • 기능 7급 140,000원×9명×12월 = 15,120
    • 기능 8∼9급 105,000원×43명×12월 = 54,180
    • 기능 10급 95,000원×30명×12월 = 34,200
    • 고용직 70,000원×1명×12월 = 840
204-03 특정업무수행활동비 267,360
  • 특정업무 수행활동비
    • 예산업무 150,000원×5명×12월 = 9,000
    • 감사업무 60,000원×3명×12월 = 2,160
    • 법무업무 50,000원×3명×12월 = 1,800
    • 관재업무 50,000원×5명×12월 = 3,000
    • 세무업무 100,000원×30명×12월 = 36,000
    • 여론동향업무 100,000원×2명×12월 = 2,400
    • 대민활동비 50,000원×355명×12월 = 213,000
  529,433
  • 성과상여금
    • 일반직
      - 4급 2,206,600원×2명×65% = 2,869
      - 5급 1,910,200원×26명×65% = 32,283
      - 6급 1,635,500원×113명×65% = 120,128
      - 7급 1,376,800원×145명×65% = 129,764
      - 8급 1,134,700원×121명×65% = 89,245
      - 9급 951,500원×48명×65% = 29,687
    • 지도직
      - 지도관 2,009,700원×3명×65% = 3,919
      - 지도사 1,399,800원×21명×65% = 19,108
    • 별정직
      - 별정 6급 1,635,300원×11명×65% = 11,693
      - 별정 7급 1,376,800원×1명×65% = 895
    • 기능직
      - 기능 7급 1,376,800원×11명×65% = 9,845
      - 기능 8급 1,134,700원×24명×65% = 17,702
      - 기능 9급 951,500원×41명×65% = 25,358
      - 기능 10급 951,500원×30명×65% = 18,555
    • 고용직 837,400원×1명×65% = 545
    • 청원경찰 1,006,800원×25명×65% = 16,361
    • 청원산림보호직 1,134,700원×2명×65% = 1,476
200 사업예산 325,500  
220 자체사업 325,500  
207 연구개발비 15,000  
207-02 전산개발비 15,000
  • 관급물품 통합관리시스템 구축 = 15,000
405 자산취득비 310,500  
405-01 자산및물품취득비 310,500
  • 정수물품 수리 및 교체 = 50,000
  • 업무용 승합차 구입 = 30,000
  • 업무용 소형화물차 교체 = 20,000
  • 업무용 짚차 교체 = 35,000
  • 청소차량 구입 42,000,000원×2대 = 84,000
  • 보건소차량 구입 = 30,000
  • 안전점검 및 재난재해지역 순찰용 차량구입 = 33,000
  • 사무용 책상구입 200,000원×50개 = 10,000
  • 사무용 의자구입 130,000원×50개 = 6,500
  • 사무용 캐비닛 구입 140,000원×50개 = 7,000
  • 사무용 난로 구입 500,000원×10개 = 5,000
1254 재산관리 2,564,648  
100 경상예산 252,908  
120 경상적경비 252,908  
201 일반운영비 252,908  
201-01 일반운영비 252,908
  • 청사전기료
    • 기본요금 6,200원×450㎾×12월 = 33,480
    • 초과요금 103원×42,000㎾×12월 = 51,912
  • 청사수도료 1,200원×400톤×12월 = 5,760
  • 군유재산 감정수수료 100,000원×100필지 = 10,000
  • 군유재산 측량수수료 100,000원×100필지 = 10,000
  • 지방재정 공제회비
    • 재해복구비 = 29,914
    • 배상공제회비 = 41,842
  • 청사건물 유지관리 및 소모품 구입 = 40,000
  • 국유재산 권리보전 추진(신문공고료) = 30,000
200 사업예산 2,311,740  
210 보조사업 11,000  
201 일반운영비 6,000  
201-01 일반운영비 6,000
  • 국유재산관리 = 6,000
    • 도 6,000
202 여비 5,000  
202-01 국내여비 5,000
  • 국유재산 실태조사 및 소송수행 여비 = 5,000
    • 도 5,000
220 자체사업 2,300,740  
306 출연금 5,740
  • 공공청사정비 회비 = 5,740
401 시설비및부대비 2,295,000  
401-01 시설비 2,295,000
  • 청사정밀 안전진단비 = 15,000
  • 군청사 지붕 방수공사 = 30,000
  • 경찰서 교환부지 매입비 = 1,270,000
  • 공영주차장 부지매입비 = 900,000
  • 북실리 주공아파트 인근 토지매입비 = 80,000
2000 사회개발비 81,269,866  
2100 교육및문화비 3,931,653  
2110 문화예술 1,498,400  
2111 예술문화 1,247,700  
100 경상예산 856,200  
120 경상적경비 856,200  
201 일반운영비 44,000  
201-01 일반운영비 44,000
  • 문화예술회관 공공요금 = 3,000
  • 문화예술회관 시설물 유지관리비 = 11,000
  • 정선아리랑 춤사위 책자 및 동영상제작 = 30,000
301 일반보상금 28,500  
301-09 행사실비보상금 28,500
  • 강원민속경연축제 참가 50,000원×50명×7일 = 17,500
  • 전국단위 문화행사 50,000원×10명×3일×4회 = 6,000
  • 정선아리랑 무보동영상 소리녹음 실비보상 = 5,000
307 민간이전 783,700  
307-02 민간경상보조 783,700
  • 제30회 정선아리랑제 행사 = 200,000
  • 제30회 정선아리랑제 읍면참가보조금 20,000,000원×9개읍면 = 180,000
  • 새천년문화관광프로그램 운영비 지원 = 134,000
  • 문화예술 초청공연 및 정선아리랑 창극공연 = 130,000
  • 인형박물관 운영비 지원 = 5,000
  • 외국인을 위한 정선아리랑프로그램 운영 = 10,000
  • 찾아가는 문화활동 지원 = 18,000
  • 무대예술작품 제작지원 = 34,000
  • 정선향교 기로연 재연 = 2,700
  • 문화학교 운영비 지원 = 12,000
  • 정선문화원 사업활동비 = 38,000
  • 정선문화원 인건비 = 20,000
200 사업예산 391,500  
210 보조사업 11,000  
307 민간이전 11,000  
307-03 사회단체보조금 11,000
  • 정선문화원 사랑방 운영 = 11,000
    • 도 5,500 / 군 5,500
220 자체사업 380,500  
206 재료비 25,500
  • 영화주관 행사 2,400,000원×10편 = 24,000
  • DVD 영화주관행사 30,000원×50편 = 1,500
308 자치단체등이전 75,000  
308-06 교육기관에대한보조금 75,000
  • 농악대 육성지원 = 5,000
  • 관내관악부 육성지원 = 30,000
  • 정선도서관 자료구입 = 40,000
401 시설비및부대비 150,000  
401-01 시설비 150,000
  • 사북공공도서관 방수공사 = 30,000
  • 문화예술회관 화장실 보수사업 = 120,000
402 민간자본이전 80,000  
402-02 민간대행사업비 80,000
  • 사북공공도서관 민간위탁대행 = 80,000
405 자산취득비 50,000  
405-01 자산및물품취득비 50,000
  • 사북공공도서관 자료구입 = 40,000
  • 사북공공도서관 서가대 구입 = 6,000
  • 사북공공도서관 시청각실 에어컨 구입 = 2,000
  • 문화예술회관 관리물품 구입(사다리외 10종) = 2,000
2112 문화재관리 250,700  
100 경상예산 94,700  
120 경상적경비 94,700  
201 일반운영비 34,900  
201-01 일반운영비 34,900
  • 정선아리랑 전수관 운영비 = 12,400
  • 정선의 향사 제작 = 3,500
  • 정선아리랑 가사집 제작 = 7,000
  • 정선아리랑 CD 제작 5,000원×2,000개 = 10,000
  • 정선아리랑 테이프 제작 1,000원×2,000개 = 2,000
301 일반보상금 41,600  
301-09 행사실비보상금 41,600
  • 정선아리랑 육성지원 20,000원×40주×16개교 = 12,800
  • 정선아리랑 전수교실 운영 15,000원×40명×48일 = 28,800
307 민간이전  
307-02 민간경상보조 18,200
  • 정선아리랑 전수관 운영 = 11,000
  • 정선아리랑 공개공연 = 7,200
200 사업예산 156,000  
210 보조사업 148,000  
307 민간이전 48,000  
307-02 민간경상보조 48,000
  • 무형문화재 보호육성사업(정선아리랑 전수보조)
    • 기능보유자 = 28,800
      - 도 14,400 / 군 14,400
    • 명예기능보유자 = 14,400
      - 도 7,200 / 군 7,200
    • 전수장학생 = 4,800
      - 도 2,400 / 군 2,400
401 시설비및부대비 100,000  
401-01 시설비 99,100
  • 정암사 수마노탑 주변정비 = 99,100
    • 국 70,000 / 도 15,000 / 군 14,100
401-03 시설부대비 900
  • 정암사 수마노탑 주변정비 = 900
    • 군 900
220 자체사업 8,000  
206 재료비 2,000
  • 전수관 전기재료 및 청소도구 구입 = 1,000
  • 전수관 장비 유지관리비 = 1,000
401 시설비및부대비 6,000  
401-01 시설비 6,000
  • 지정문화재 시설유지보수 = 6,000
2120 체육진흥관리 2,433,253  
2121 체육진흥 2,433,253  
100 경상예산 840,813  
120 경상적경비 840,813  
201 일반운영비 22,600  
201-01 일반운영비 22,600
  • 정선공설운동장 시설물 유지보수 = 5,000
  • 고한동네체육시설 부지임대료 = 600
  • 군청육상부 숙소 임차료 = 10,000
  • 각종경기대회 홍보물 제작 = 7,000
301 일반보상금 294,413  
301-10 예술단원운동부등보상금 294,413
  • 군청육상부 연봉
    • 감 독 34,800,000원×1명×1년 = 34,800
    • A급선수 31,200,000원×2명×1년 = 62,400
    • B급선수 28,800,000원×1명×1년 = 28,800
    • C급선수 26,400,000원×1명×1년 = 26,400
    • D급선수 25,200,000원×1명×1년 = 25,200
  • 군청육상부 운영
    • 실업연맹회비 = 2,000
    • 훈련용품 및 단복ㆍ훈련복 구입 = 12,000
    • 동ㆍ하계 강화훈련비 = 22,000
    • 대회입상 격려금 = 10,000
    • 국제 및 국내대회 출전비 = 15,000
    • 각종대회 회의참석자 경비 = 2,000
    • 숙소 공공요금 300,000원×12월 = 3,600
    • 국민연금부담금 177,600,000원×5% = 8,880
    • 고용보험료부담금 177,600,000원×1.8% = 3,197
    • 건강보험료부담금 177,600,000원×1.7% = 3,020
    • 산재보험료부담금 177,600,000원×3.0% = 5,328
  • 육상부 퇴직금 = 15,000
  • 육상부 특별포상금
    • 감 독 3,100,000원×1명×100% = 3,100
    • 선 수 2,750,000원×5명×1회X85% = 11,688
307 민간이전 523,800  
307-02 민간경상보조 523,800
  • 제2회 아라리래프팅대회 운영 = 20,000
  • 군수기(배) 체육대회
    • 게이트볼대회 = 1,500
    • 조기축구대회 = 1,500
    • 테니스대회 = 1,500
    • 배구대회 = 1,500
    • 배드민턴대회 = 1,500
    • 족구대회 = 1,500
    • 볼링대회 = 1,500
  • 강원도 소년체전 참가 = 13,000
  • 2014 동계올림픽 유치홍보 = 10,000
  • 강원도민체전 출전선수 선발전 = 4,000
  • 군민체육대회 = 100,000
  • 강원도민체육대회 참가 = 150,000
  • 우수선수 발굴 육성지원 = 30,000
  • 동호인 체육대회 지원 = 17,000
  • 강원도민 생활체육대회 참가 = 35,000
  • 정선군 체육 육성관리 = 20,000
  • 도지사기대회
    • 강원역전 경주대회 50,000원×20명×5일 = 5,000
    • 생활체조대회 50,000원×30명×3일 = 4,500
    • 게이트볼대회 50,000원×40명×3일 = 6,000
    • 씨름왕선발대회 50,000원×15명×3일 = 2,250
    • 초ㆍ중 육상대회 50,000원×65명×4일 = 13,000
    • 생활체육 족구대회 50,000원×22명×3일 = 3,300
    • 시군대항 수영대회 50,000원×20명×4일 = 4,000
    • 생활체육 축구대회 50,000원×40명×3일 = 6,000
    • 생활체육 볼링대회 50,000원×15명×3일 = 2,250
    • 시ㆍ군 태권도대회 50,000원×20명×4일 = 4,000
    • 궁도대회 50,000원×20명×3일 = 3,000
    • 골프대회 50,000원×10명×3일 = 1,500
    • 배드민턴대회 50,000원×25명×3일 = 3,750
    • 테니스대회 50,000원×25명×3일 = 3,750
    • 체력왕선발대회 50,000원×15명×3일 = 2,250
    • 탁구대회 50,000원×10명×3일 = 1,500
    • 생활체육 배구대회 50,000원×25명×3일 = 3,750
    • 패러글라이딩대회 50,000원×10명×3일 = 1,500
  • 전국 및 도단위대회 유치지원(강원도 남ㆍ여 궁도대회) = 7,000
  • 관내학교 연합체육대회 지원 = 36,000
200 사업예산 1,592,440  
210 보조사업 42,440  
307 민간이전 42,440  
307-03 사회단체보조금 42,440
  • 생활체육교실 운영(8개소) = 11,228
    • 국 3,368 / 도 3,930 / 군3,930
  • 생활체육지도자 배치(2명) = 31,212
    • 국 15,606 / 군15,606
220 자체사업 1,550,000  
308 자치단체등이전 650,000  
308-06 교육기관에대한보조금 650,000
  • 임계중학교 다목적실 신축사업 = 250,000
  • 벽탄중학교 다목적실 증축사업 = 200,000
  • 정선중고등학교 기숙사 증축사업 = 200,000
401 시설비및부대비 900,000  
401-01 시설비 900,000
  • 동네체육시설 정비보수 = 100,000
  • 정선체육관 옥상 방수공사 = 50,000
  • 정선테니스장 조성(4면) = 450,000
  • 정선공설운동장 정비 = 300,000
2200 보건및생활환경개선비 16,928,019  
2210 보건관리 2,269,410  
2211 보건행정 1,468,435  
100 경상예산 457,005  
120 경상적경비 457,005  
201 일반운영비 205,229  
201-01 일반운영비 205,229
  • 부서운영 일반운영비 = 53,650
  • 청사 전기요금 = 25,000
  • 청사 수도요금 = 7,254
  • 당직비 30,000원×365일×2명 = 21,900
  • 자동차세 = 1,550
  • 자동차 보험료 = 2,780
  • 연료비 = 35,600
  • 시설장비 유지보수비 = 15,828
  • 보건지소 운영비 = 16,248
  • 차량선박비 = 25,419
202 여비 101,296  
202-01 국내여비 101,296
  • 부서운영 국내여비 = 101,296
203 업무추진비 6,060  
203-04 부서운영업무추진비 6,060
  • 부서운영 업무추진비 (300,000원+5,000원×41명)×12월 = 6,060
301 일반보상금 144,420  
301-01 사회보장적수혜금 142,420
  • 공공보건인력개발
    • 공중보건의사 진료활동비 530,000원×22명×12월 = 139,920
    • 마을건강원 보수교육 50,000원×50명 = 2,500
301-09 행사실비보상금 2,000
  • 공중보건의사 직무교육 50,000원×20명×2일 = 2,000
200 사업예산 1,011,430  
210 보조사업 236,900  
301 일반보상금 1,800  
301-11 기타보상금 1,800
  • 만성질환원격관리 지도의사 수당 = 1,800
    • 도 900 / 군 900
401 시설비및부대비 235,100  
401-01 시설비 226,292
  • 광락보건진료소 신축공사 = 226,292
    • 도 40,530 / 군 185,762
401-02 감리비 7,080
  • 광락보건진료소 신축공사 감리비 = 7,080
    • 군 7,080
401-03 시설부대비 1,728
  • 광락보건진료소 신축공사 시설부대비 = 1,728
    • 군 1,728
220 자체사업 774,530  
307 민간이전 645,830  
307-01 의료및구료비 645,830
  • 이동보건소 및 검사실 운영 검사시약(간염외 19종) 150,000원×20종 = 3,000
  • 성인병검사시약 및 기자재 구입 250,000원×20종 = 5,000
  • 무료혈액형 및 혈당검사시약 26,000원×100통 = 2,600
  • 병리검사시약 및 재료
    • 간기능검사 시약 500,000원×15종 = 7,500
    • 수질검사 시약 220,000원×5종×5세트 = 5,500
    • 에이즈검사 시약 1,800,000원×3세트 = 5,400
    • 약물검사 시약 550,000원×6세트 = 3,300
    • 주사기외 11종 300,000원×12종 = 3,600
    • 세균검사용 배지 65,000원×22세트 = 1,430
    • 클라미디어검사 시약 130,000원×50세트 = 6,500
    • 노인건강진단 시약 65,000원×20종 = 1,300
  • 방사선실 재료(직촬필름외 6종) = 4,500
  • 물리치료실 운영재료(핫백외 6종) = 2,000
  • 진료실 재료(거즈외 9종) = 2,000
  • 성인병검진 필름판독료 = 310
  • 치과실재료(마취용앰플외 52종) = 6,000
  • 한방진료실재료(시술용침외 5종) = 5,000
  • 일반진료 및 이동진료약품 5,000원×300명×12월 = 18,000
  • 한방진료 의약품 5,000원×200명×12월 = 12,000
  • 65세이상 보건소 진료환자 약조제비 지원사업 1,200원×1,000명×12월 = 14,400
  • 환자진료서식(약봉투외 5종) = 4,000
  • 사북지소
    • 방사선실 재료 = 3,920
    • 치과실재료(마취용앰플외 19종) = 8,500
    • 한방실재료(일회용침) 20,000원×6박스 = 120
    • 진료실재료(일회용주사기외 15종) = 3,720
    • 일반환자 및 이동보건소운영 진료약품 5,000원×2,000명×12월 = 120,000
    • 치과환자 진료약품 3,500원×200명×12월 = 8,400
    • 한방실 진료약품 5,000원×200명×12월 = 12,000
    • 환자진료서식(약봉투외 5종) = 2,000
  • 신동지소
    • 치과실재료(마취용앰플외 19종) = 2,500
    • 진료실재료(일회용주사기외 15종) = 3,500
    • 한방실재료(일회용침외 7종) = 1,000
    • 일반환자 진료약품 5,000원×1,500명×12월 = 90,000
    • 치과환자 진료약품 3,500원×100명×12월 = 4,200
    • 한방실 진료약품 5,000원×120명×12월 = 7,200
    • 환자진료서식(약봉투외 5종) = 1,000
  • 동면지소
    • 진료실재료(일회용주사기외 12종) = 1,090
    • 한방실재료(일회용침외 7종) = 600
    • 치과실재료(마취용앰플외 19종) = 1,000
    • 일반환자 진료약품 5,000원×550명×12월 = 33,000
    • 치과환자 진료약품 3,500원×50명×12월 = 2,100
    • 한방실 진료약품 5,000원×10명×12월 = 600
    • 환자진료서식(약봉투외 3종)종 = 500
  • 남면지소
    • 치과실재료(마취용앰플외 19종) = 500
    • 진료실재료(일회용주사기외 4종) = 1,000
    • 일반환자 진료약품 5,000원×500명×12월 = 30,000
    • 치과환자 진료약품 3,500원×50명×12월 = 2,100
    • 환자진료서식(약봉투외 3종) = 500
  • 북면지소
    • 치과실재료(마취용앰플외 19종) = 2,500
    • 진료실재료(일회용주사기외 13종) = 2,200
    • 일반환자 진료약품 5,000원×650명×12월 = 39,000
    • 치과환자 진료약품 3,500원×50명×12월 = 2,100
    • 환자진료서식(약봉투외 3종) = 500
  • 북평지소
    • 치과실재료(마취용앰플외 19종) = 500
    • 진료실재료(일회용주사기외 13종) = 1,500
    • 일반환자 진료약품 5,000원×650명×12월 = 39,000
    • 치과환자 진료약품 3,500원×50명×12월 = 2,100
    • 환자진료서식(약봉투외 3종) = 500
  • 임계지소
    • 치과실재료(마취용앰플외 19종) = 3,200
    • 진료실재료(일회용주사기외 13종) = 2,000
    • 한방실재료(일회용침외 7종) = 1,000
    • 일반환자 진료약품 5,000원×1,400명×12월 = 84,000
    • 치과환자 진료약품 3,500원×120명×12월 = 5,040
    • 한방실 진료약품 5,000원×120명×8월 = 4,800
    • 환자진료서식(약봉투외 5종) = 1,500
401 시설비및부대비 75,000  
401-01 시설비 75,000
  • 보건지소 시설개선(남면,북면) = 60,000
  • 보건진료소 시설개선 = 10,000
  • 지소 무인방범시스템 설치 1,000,000원×5개소 = 5,000
405 자산취득비 53,700  
405-01 자산및물품취득비 53,700
  • 보건소 사무장비 보강 = 12,000
  • 사북지소 병리검사실 장비보강
    • 소변분석기(1대) = 2,200
    • 혈액냉장고(1대) = 7,000
    • 공기살균기(1대) = 1,600
  • 사북지소 치과실 및 진료실 장비보강
    • 유니트체어(1세트) = 16,000
    • 스톨(1대) = 350
    • 치과용 물탱크 = 250
    • 냉장고 = 1,000
  • 신축 임계지소 의사숙소 및 주민체력실 장비 구입
    • 냉장고 500,000원×3대 = 1,500
    • TV 500,000원×3대 = 1,500
    • 세탁기(1대) = 700
    • 가스렌지 150,000원×3대 = 450
    • 가구(옷장외 2종) = 1,500
    • 안마의자(1대) = 3,000
    • 발 맛사지기 700,000원×2대 = 1,400
  • 정신재활실 운영 기자재 구입(오디오외 6종) = 1,000
  • 가정방문사업용 혈압기 구입 150,000원×15대 = 2,250
2212 약무관리 774,620  
100 경상예산 81,900  
110 인건비 62,940  
101 인건비 62,940  
101-10 일시사역인부임 62,940
  • 금연클리닉 일시사역인부임 = 17,280
    • 기 8,640 / 도 4,320 / 군 4,320
  • 보건소건강증진사업(건강생활실) 일시사역인부임 = 34,560
    • 기 17,280 / 도 5,184 / 군 12,096
  • 방역소독 일시사역 인부임 37,000원×2명×150일 = 11,100
120 경상적경비 18,960  
201 일반운영비 7,360  
201-01 일반운영비 6,360
  • 노인한마당교실 운영 200,000원×6회 = 1,200
  • 관절염노인 체조교실 운영 150,000원×12회 = 1,800
  • 모유수유 캠페인 운영 = 1,360
  • 전염병예방 홍보물 제작 = 2,000
201-02 행사지원비 1,000
  • 구강보건 행사 = 1,000
301 일반보상금 11,600  
301-11 기타보상금 11,600
  • 정신보건사업추진 자문의 수당
    • 방문진료 150,000원×8회 = 1,200
    • 출장진료 250,000원×4회 = 1,000
  • 정신재활실 운영 강사수당 50,000원×8명×12월 = 4,800
  • 의약분업 위반행사 신고보상금 200,000원×12회 = 2,400
  • 구강보건행사 6ㆍ9제 행사 = 2,200
200 사업예산 692,120  
210 보조사업 503,625  
201 일반운영비 141,849  
201-01 일반운영비 141,849
  • 기타전염병관리(전염병관리 전문인력교육비) = 1,000
    • 국 500 / 군 500
  • 금연클리닉운영 = 28,625
    • 기 14,313 / 도 7,156 / 군 7,156
  • 보건소건강증진사업(건강생활실) 운영비 = 86,520
    • 기 43,260 / 도 12,978 / 군 30,282
  • 보건소건강증진사업(지역보건사업 인력자원개발) = 2,640
    • 기 1,320 / 도 396 / 군 924
  • 보건소건강증진사업(여성과어린이 건강증진) = 5,500
    • 기 2,750 / 도 1,375 / 군 1,375
  • 한방건강증진 기반구축 = 16,080
    • 국 10,720 / 도 1,608 / 군 3,752
  • 재활전문요원 양성 = 1,484
    • 도 445 / 군 1,039
301 일반보상금 18,400  
301-01 사회보장적수혜금 18,400
  • 한센양로자 생계비 지원 = 4,400
    • 국 2,200 / 도 2,200
  • 진폐환자 취미활동비 지원 = 14,000
    • 도 7,000 / 군 7,000
307 민간이전 289,476  
307-01 의료및구료비 289,476
  • 고혈압,당뇨 관리 = 6,242
    • 국 3,121 / 도 936 / 군 2,185
  • 노인의치보철사업 = 26,700
    • 기 13,350 / 도 4,005 / 군 9,345
  • 치아홈메우기사업 = 1,200
    • 기 600 / 도 180 / 군 420
  • 암 조기검진사업 = 78,778
    • 국 39,389 / 도 11,817 / 군 27,572
  • 보건소 암예방관리사업 = 5,403
    • 국 2,702 / 군 2,701
  • 국가예방접종사업(약품비) = 24,005
    • 기 12,001 / 도 6,002 / 군 6,002
  • 저소득 임산부 및 영유아 검진 = 234
    • 기 94 / 도 42 / 군 98
  • 선천성대사이상검사 및 환아관리 = 3,204
    • 기 1,282 / 도 577 / 군 1,345
  • 희귀난치성질환자 의료비 지원 = 99,460
    • 국 49,730 / 도 14,919 / 군 34,811
  • 진폐환자 의료비지원 = 20,000
    • 도 10,000 / 군 10,000
  • 노인건강 및 안질환 무료시술 = 12,000
    • 도 3,600 / 군 8,400
  • 갑상선질환 검진 = 3,700
    • 도 1,850 / 군 1,850
  • 골다공증 검진 = 3,700
    • 도 1,110 / 군 2,590
  • 재가환자 간호 = 3,000
    • 도 900 / 군 2,100
  • 노인틀니 시술 및 사후관리 = 1,250
    • 도 625 / 군 625
  • 결핵환자 3차진료비 지원 = 600
    • 도 180 / 군 420
405 자산취득비 53,900  
405-01 자산및물품취득비 53,900
  • 한방지역 보건사업 = 5,000
    • 기 2,500 / 군 2,500
  • 구강보건실 설치사업 = 37,500
    • 기 18,750 / 군 18,750
  • 만성질환 원격관리시스템 구축 = 11,400
    • 기 5,700 / 군 5,700
220 자체사업 188,495  
206 재료비 28,660
  • 보건소 방역약품비(4종) = 21,900
  • 보건소 방역소독 유류대 = 4,760
  • 사북지소 방역소독 유류대 = 2,000
307 민간이전 154,335  
307-01 의료및구료비 154,335
  • 가정방문 중점관리환자 약품구입 2,000원×500명×12월 = 12,000
  • 가정방문 건강상담재료(당뇨스틱외 2종) = 6,000
  • 구강보건실 운영재료 = 3,000
  • 이사랑학교 운영재료 = 2,000
  • 건강증진 사업장비 운영재료(젤리외 4종) = 300
  • 예방접종재료(일회용주사기외 2종) = 1,350
  • 전염병예방 백신구입(유료) = 45,000
  • 전염병예방 백신구입(무료) = 59,250
  • 성병발견 및 치료사업 = 3,900
  • 머릿니 구제약품 구입 5,000원×300통 = 1,500
  • 법정전염병환자 발생 진료비 200,000원×5명 = 1,000
  • 노인 및 국가유공자 무료진료사업 900원×1,200명×12월 = 12,960
  • 선천성대사이상 검사 수수료 9,500원×50명 = 475
  • 임산부 빈혈치료제 구입(무료) 10,000원×150명 = 1,500
  • 모자보건수첩 구매 1,000원×400권 = 400
  • 기생충검사 수수료 1,000원×1,000명 = 1,000
  • 엑스선필름 2차판독료(결핵환자) 2,000원×150명 = 300
  • 저소득층 골다공증 치료사업 20,000원×10명×12월 = 2,400
402 민간자본이전 5,500  
402-02 민간대행사업비 5,500
  • 나환자발견 진료사업 = 5,500
400 예비비등 600  
420 기타 600  
305 배상금등 600
  • BCG부작용 환자 보상금 60,000원×10명 = 600
2213 위생관리 26,355  
100 경상예산 25,110  
120 경상적경비 25,110  
301 일반보상금 25,110  
301-11 기타보상금 25,110
  • 부정불량식품 및 변태퇴폐업소 신고보상금 = 1,800
  • 모범음식점 수도료 감면액보상 55,500원×35개소×12월 = 23,310
200 사업예산 1,245  
220 자체사업 1,245  
206 재료비 1,245
  • 식품수거 검사 = 1,080
  • 무균채수병 구입 = 165
2220 환경관리 14,658,609  
2221 환경관리 1,130,897  
100 경상예산 398,791  
110 인건비 209,433  
101 인건비 209,433  
101-10 일시사역인부임 209,433
  • 강원환경감시대 운영 = 89,540
    • 도 26,862 / 군 62,678
  • 동강지역 주민자율감시단 운영 = 83,893
    • 도 25,168 / 군 58,725
  • 피서철 산간계곡 자연휴식년제 출입자감시 인부임 27,000원×7명×30일 = 5,670
  • 피서철 자연발생유원지 행락화장실 청소 인부임 27,000원×3명×9읍면×10회 = 7,290
  • 태풍 및 집중호우 하천 수해쓰레기 수거 인부임 = 23,040
120 경상적경비 189,358  
201 일반운영비 99,440  
201-01 일반운영비 89,440
  • 부서운영 일반운영비 = 38,600
  • 동강생태탐방시설 자문위원회 참석수당 70,000원×9명×10회×80% = 5,040
  • 자연환경보전 홍보전단 제작 100원×30,000매 = 3,000
  • 자연발생유원지 행락화장실 분뇨수거 14원×4,000ℓ×130동×2회 = 14,560
  • 환경신문 구독 15,000원×18부×12월 = 3,240
  • 환경사랑 실천수기 입선작 책자제작 5,000원×1,000부 = 5,000
  • 농촌오수처리시설 전기요금 = 20,000
201-02 행사지원비 10,000
  • 정선아리랑제 환경기획전 행사 = 10,000
202 여비 36,278  
202-01 국내여비 36,278
  • 부서운영 국내여비 = 30,278
  • 도암댐관련 현지조사 여비 = 6,000
203 업무추진비 10,600  
203-03 시책추진업무추진비 7,000
  • 청정환경 및 환경보전시책 추진 = 7,000
203-04 부서운영업무추진비 3,600
  • 부서운영 업무추진비 300,000원×12월 = 3,600
301 일반보상금 41,040  
301-09 행사실비보상금 10,540
  • 자연보호 지도위원 도자연학습원 교육 50,000원×10명×4일 = 2,000
  • 자연보호 군협의회운영위원 교육급식비 5,000원×27명×4회 = 540
  • 민간인 환경교육 및 행사참석 50,000원×20명×2회 = 2,000
  • 동강관련 주민회의 참석자 급식비 5,000원×50명×4회 = 1,000
  • 동강지역주민 선진지 견학 50,000원×50명×2일 = 5,000
301-11 기타보상금 30,500
  • 자연보호 유공포상 1,000,000원×2개단체 = 2,000
  • 환경포스터 및 환경사랑 실천수기 공모시상 100,000원×30명 = 3,000
  • 환경오염신고 보상금 = 12,750
  • 유해조수기동구제단 출동수당 25,000원×85건×3일×2명 = 12,750
303 포상금 2,000
  • 자연보호 우수읍면 시상 = 2,000
200 사업예산 731,106  
210 보조사업 442,000  
206 재료비 2,000
  • 야생조수 먹이구입 = 2,000
    • 도 600 / 군1,400
207 연구개발비 20,000  
207-01 용역비 20,000
  • 동강유역마을 발전 컨설팅지원사업 = 20,000
    • 도 20,000
401 시설비및부대비 420,000  
401-01 시설비 420,000
  • 정선생태체험학습장 조성사업 = 200,000
    • 균 100,000 / 도 50,000 / 군 50,000
  • 동강전망 생태공원 조성사업 = 200,000
    • 균 100,000 / 도 50,000 / 군 50,000
  • 동면 공중화장실 신축 = 20,000
    • 국 10,000 / 군 10,000
220 자체사업 289,106  
206 재료비 95,236
  • 매연표준지 여지구입 15,000원×4매×2회 = 120
  • 먼지포집용 여지구입 5,000원×10개×12월 = 600
  • 운행차 배출가스 표준가스 구입 = 240
  • 가스측정기 부품구입 = 2,550
  • 수질검사용 채수병 구입 = 1,776
  • 자연보호용 비닐봉투 제작 380원×10,000매 = 3,800
  • 환경개선부담금 봉합용 고지서 제작 = 2,500
  • 쓰레기 규격봉투 제작 = 63,450
  • 정화조 청소통지 전산용 안내엽서 제작 120원×5,000매×2종 = 1,200
  • 재활용품 투명마대 제작 380원×50,000매 = 19,000
207 연구개발비 50,000  
207-01 용역비 50,000
  • 환경보전 중장기계획 수립용역 = 30,000
  • 환경경영체제(EMS)구축 용역 = 20,000
307 민간이전 2,500  
307-01 의료및구료비 2,500
  • 야생조수보호 치료비 50,000원×50마리 = 2,500
308 자치단체등이전 10,000  
308-06 교육기관에대한보조금 10,000
  • 환경시범학교 운영지원 = 10,000
401 시설비및부대비 129,370  
401-01 시설비 129,370
  • 공공오수처리시설 위탁관리 운영 = 20,000
  • 산간계곡 자연휴식년제 차단시설 보수 = 2,100
  • 하천차단망 신설 1,000,000원×16개소 = 16,000
  • 하천차단망 보수 = 4,150
  • 행락화장실 보수 = 17,120
  • 행락화장실 신설 및 교체 = 70,000
405 자산취득비 2,000  
405-01 자산및물품취득비 2,000
  • 환경특별사법경찰관 수사활동 물품구입
    • 휴대용 녹음기 500,000원×2대 = 1,000
    • 가스총 500,000원×2대 = 1,000
400 예비비등 1,000  
420 기타 1,000  
310 국외이전 1,000  
310-02 국제부담금 1,000
  • 자치단체국제환경협의회 가입 = 1,000
2222 생활환경 2,292,749  
100 경상예산 2,289,749  
110 인건비 2,171,672  
101 인건비 2,171,672  
101-09 일용인부임 2,171,672
  • 환경미화원 급여(55명)
    • 기본급 22,400원×55명×365일 = 449,680
    • 특수업무수당 90,000원×55명×12월 = 59,400
    • 작업장려수당 70,000원×55명×12월 = 46,200
    • 상여금
      - 기말수당 608,080,000원×4/12×50% = 101,347
      - 정근수당 608,080,000원×2/12 = 101,347
    • 근속가산금 22,400원×15년X55명×12월 = 221,760
  • 환경미화원 수당
    • 가족수당
      - 배우자 30,000원×55명×12월 = 19,800
      - 기타가족 20,000원×105명×12월 = 25,200
    • 시간외근무수당 11,400원×55명×30일×12월 = 225,720
    • 휴일근무수당 45,600원×55명×2일×12월 = 60,192
    • 월차유급휴가수당 45,600원×55명×12월 = 30,096
    • 년차유급휴가수당 30,400원×55명×20일 = 33,440
    • 자녀학비보조수당
      - 중학교 44,460원×26명×4분기 = 4,624
      - 고등학교 318,750원×26명×4분기 = 33,150
    • 명절휴가비 608,080,000원×1.5/12 = 76,010
    • 정액급식비 80,000원×55명×12월 = 52,800
    • 급량비 70,000원×55명×12월 = 46,200
    • 교통보조비 120,000원×55명×12월 = 79,200
    • 가계보조비 80,000원×55명×12월 = 52,800
  • 환경미화원 부담금
    • 국민연금부담금 1,718,965,000원×5% = 85,949
    • 건강보험료부담금 1,718,965,000원×2.25% = 38,677
    • 고용보험부담금 1,718,965,000원×1.7% = 29,223
    • 산재보험부담금 1,718,965,000원×3% = 51,569
  • 퇴직금 83,440원×3명×30일×20년×150% = 225,288
  • 환경미화원 피복비 등
    • 작업복(하복) 70,000원×55명 = 3,850
    • 작업복(동복) 90,000원×55명 = 4,950
    • 작업화 등 = 13,200
120 경상적경비 118,077  
201 일반운영비 8,077  
201-01 일반운영비 8,077
  • 정화조 청소관리프로그램 유지보수 = 1,377
  • 화장실 문화대혁신 추진 = 6,700
301 일반보상금 110,000  
301-11 기타보상금 110,000
  • 영농폐기물 수거장려금
    • 농경지폐비닐 수거장려금 100원×600,000㎏ = 60,000
    • 폐육모상자 수거장려금 200원×50,000㎏ = 10,000
    • 농약빈병 수거장려금 400원×50,000㎏ = 20,000
    • 비료포대 수거장려금 100원×80,000㎏ = 8,000
  • 일회용품 신고포상금 = 3,000
  • 재활용품 경진대회 우수마을 시상 = 9,000
200 사업예산 3,000  
220 자체사업 3,000  
401 시설비및부대비 3,000  
401-01 시설비 3,000
  • 청소차 도색 1,500,000원×2대 = 3,000
2223 환경정화 644,633  
100 경상예산 261,412  
120 경상적경비 261,412  
201 일반운영비 261,412  
201-01 일반운영비 261,412
  • 매립장 전기요금 = 39,800
  • 매립장 연료비 = 37,500
  • 매립장 SECOM 유지관리비 290,000원×12월 = 3,480
  • 당직비 30,000원×365일×1명 = 10,950
  • 전기안전관리 대행수수료 316,000원×12월 = 3,792
  • 복토운반용 덤프 임차료 380,000원×2대×21회 = 15,960
  • 매립장 시설장비유지비 = 85,600
  • 매립장 근무직원 작업복 및 안전화 구입
    • 작업복 150,000원×7벌 = 1,050
    • 우 의 80,000원×7벌 = 560
    • 안전화 80,000원×7컬레 = 560
  • 신규소각시설 소모품 구입 = 23,500
  • 침출수 처리시설 기술진단 = 34,340
  • 장비보험료 및 차량 유지비 = 4,320
200 사업예산 383,221  
220 자체사업 383,221  
206 재료비 137,461
  • 방역약품(살충제)구입 = 10,000
  • 기존소각시설 오염방지 시설유지비 = 6,388
  • 침출수 처리시설 약품구입비 = 89,498
  • 신규 소각시설 약품구입비 = 31,575
207 연구개발비 5,300  
207-03 시험연구비 5,300
  • 침출수 검사용 시약구입 = 1,800
  • 실험장비 소모품 구입 = 3,500
401 시설비및부대비 196,760  
401-01 시설비 196,760
  • 침출수처리동 이동식화장실 설치 = 20,000
  • 침출수처리시설 약품용해장치 설치 = 55,660
  • 탈질조 수중교반기 교체공사 = 58,000
  • 약품 및 폐형광등 창고 설치 = 5,000
  • 침출수 처리시설 산기관 정비 = 5,000
  • 유량조정조 슬러지 청소 = 5,000
  • 전기시설 휀스 설치 = 6,000
  • 탈수기동 보온시설 설치 = 10,000
  • 약품투입구 환기시설 설치 = 10,000
  • 매립장 도로확포장 = 20,000
  • 진입도로 반사경 설치 = 2,100
405 자산취득비 43,700  
405-01 자산및물품취득비 43,700
  • 팩스 구입 = 900
  • 스티로폼 감융기 구입 = 32,000
  • 청소차 세차기 구입 = 5,300
  • 실험용 탁상테이블 구입 = 3,000
  • 주변정비용 예초기 구입 500,000원×2대 = 1,000
  • 사업소운영 디지털카메라 구입 = 1,500
2224 환경위생 5,704,456  
400 예비비등 5,704,456  
420 기타 5,704,456  
701 기타회계전출금 5,704,456
  • 수질개선 특별회계 전출금 = 5,704,456
2225 상하수도관리 332,045  
100 경상예산 32,045  
120 경상적경비 32,045  
201 일반운영비 14,800  
201-01 일반운영비 14,800
  • 부서운영 일반운영비 = 14,800
202 여비 13,345  
202-01 국내여비 13,345
  • 부서운영 국내여비 = 13,345
203 업무추진비 3,900  
203-04 부서운영업무추진비 3,900
  • 부서운영 업무추진비 (300,000원+5,000원×5명)×12월 = 3,900
200 사업예산 300,000  
210 보조사업 300,000  
401 시설비및부대비 100,000  
401-01 시설비 100,000
  • 상수원보호구역 주민지원사업 = 100,000
    • 국 30,000 / 군 70,000
402 민간자본이전 200,000  
402-01 민간자본보조 200,000
  • 상수원보호구역 주민지원사업 = 200,000
    • 국 60,000 / 군 140,000
2226 수도시설 4,053,829  
100 경상예산 15,840  
120 경상적경비 15,840  
201 일반운영비 15,840  
201-01 일반운영비 15,840
  • 간이상수도 수질검사 수수료 70,000원×50개소×4회 = 14,000
  • 샘터 수질검사 수수료 184,000원×10개소 = 1,840
200 사업예산 4,037,989  
220 자체사업 4,037,989  
206 재료비 7,989
  • 간이급수시설 무균채수병 구입 = 815
  • 간이급수시설 소독약품 구입 = 7,174
401 시설비및부대비 530,000  
401-01 시설비 530,000
  • 간이급수시설 정비사업 = 400,000
  • 쓰레기매립장 주변주민 간이급수시설 정비 = 130,000
404 공기업자본전출금 3,500,000  
404-01 공기업특별회계자본전출금 3,500,000
  • 상수도 특별회계 전출금 = 3,500,000
2227 하수시설 500,000  
200 사업예산 500,000  
220 자체사업 500,000  
401 시설비및부대비 500,000  
401-01 시설비 500,000
  • 농촌지역 하수관거 정비 = 200,000
  • 하수도 준설사업 = 100,000
  • 지장천 하수종말처리장 주변지원사업
    • 농산물판매장 및 주차장시설 = 200,000
2300 사회보장비 12,169,881  
2310 일반사회복지 1,113,999  
2311 사회복지 1,113,999  
100 경상예산 270,566  
110 인건비 1,690  
101 인건비 1,690  
101-10 일시사역인부임 1,690
  • 재해구호물품 치환 인부임 = 1,050
  • 충혼탑정비 인부임 = 640
120 경상적경비 268,876  
201 일반운영비 44,100  
201-01 일반운영비 42,100
  • 부서운영 일반운영비 = 33,300
  • 장애인 소리신문 제작 8,000원×50명×12월 = 4,800
  • 장애인 자동차표지 제작 1,000원×4,000장 = 4,000
201-02 행사지원비 2,000
  • 현충일 행사 = 2,000
202 여비 30,026  
202-01 국내여비 30,026
  • 부서운영 국내여비 = 30,026
203 업무추진비 3,600  
203-04 부서운영업무추진비 3,600
  • 부서운영 업무추진비 300,000원×12월 = 3,600
301 일반보상금 51,950  
301-01 사회보장적수혜금 15,000
  • 명절(설,추석)위문품 구입 = 15,000
301-09 행사실비보상금 36,950
  • 사회복지기금 운용위원회 개최 5,000원×10명×4회 = 200
  • 현충일행사 참석유족 급식 5,000원×200명 = 1,000
  • 강원장애인 합창경연대회 50,000원×20명×1일 = 1,000
  • 장애인 기능경기대회 50,000원×6명×3일 = 900
  • 지체장애인 하계캠프(도) 50,000원×40명×3일 = 6,000
  • 시각장애인 복지대회 참가 50,000원×40명×2일 = 4,000
  • 한일장애인 교류사업 참가 800,000원×1명 = 800
  • 장애인보호작업장 지도자 교육 50,000원×4명×4일 = 800
  • 시각장애인 하계수련대회 참가 50,000원×40명×2일 = 4,000
  • 강원도 사회복지자원봉사 대축제 참가 50,000원×100명×1일 = 5,000
  • 전국 장애인 체육대회 참가 50,000원×2명×5일 = 500
  • 시각장애인 순회재활교육 참가 50,000원×10명×1일 = 500
  • 장애인 더불어 체육대회 참가 50,000원×130명×1일 = 6,500
  • 서울국제휠체어마라톤대회 참가 50,000원×110명×1일 = 5,500
  • 장애인 장기대회 참가 50,000원×5명×1일 = 250
307 민간이전 139,200  
307-02 민간경상보조 139,200
  • 사회복지의날 행사지원 = 3,000
  • 푸드뱅크 사업운영 = 4,000
  • 중증장애인 나들이 행사지원 = 10,000
  • 고엽제후유의증전우회 봉사단운영비 지원 = 9,600
  • 장애인 직업재활시설 운영 = 53,000
  • 시각장애인 심부름센터 지원 = 2,400
  • 장애인 보호작업장 인건비 지원 = 7,200
  • 월드비젼 도시락 급식지원사업 = 50,000
200 사업예산 843,433  
210 보조사업 645,203  
201 일반운영비 7,190  
201-01 일반운영비 7,190
  • 강원도 사회복지신문 구독 지원(60명) = 2,880
    • 도 864 / 군 2,016
  • 자원봉사활동자 상해보험 가입(115명) = 230
    • 도 69 / 군 161
  • 장애인 신문구독료 지원(85명) = 4,080
    • 도 1,224 / 군 2,856
301 일반보상금 338,233  
301-01 사회보장적수혜금 336,483
  • 장애수당(545명) = 261,971
    • 국 183,382 / 도 78,589
  • 장애아동 부양수당(3명) = 1,481
    • 국 1,037 / 도 444
  • 장애인 등록진단비(44명) = 726
    • 국 363 / 도 363
  • 장애인 의료비(431명) = 35,773
    • 국 28,248 / 도 7,525
  • 장애인 자녀교육비(33명) = 27,480
    • 국 21,984 / 도 5,496
  • 장애인 재활보조기구(22명) = 2,352
    • 국 1,882 / 도 470
  • 장애인 의료비 지원(2명) = 4,000
    • 국 1,200 / 도 2,800
  • 재가장애인 건강검진(45명) = 2,700
    • 국 1,350 / 도 1,350
301-09 행사실비보상금 1,750
  • 장애ㆍ비장애인 곰두리 한마음축제(35명) = 1,750
    • 도 525 / 군 1,225
307 민간이전 266,780  
307-02 민간경상보조 266,780
  • 사회복지시설종사자 복지수당(11명) = 15,840
    • 도 6,336 / 군 9,504
  • 장애인심부름센터 운영(1개소) = 45,500
    • 도 13,650 / 군 31,850
  • 장애인민원봉사실 운영(1개소) = 18,000
    • 도 9,000 / 군 9,000
  • 시각장애인 점자교실 운영(1개소) = 2,400
    • 도 1,200 / 군 1,200
  • 점자도서관 운영(1개소) = 6,000
    • 도 3,000 / 군 3,000
  • 사회복지협의회 운영 = 40,000
    • 도 8,000 / 군 32,000
  • 휠체어리프트 장착 차량지원(1대) = 35,000
    • 도 10,500 / 군 24,500
  • 청각장애인 인터넷영상전화기 설치 = 1,040
    • 도 312 / 군 728
  • 관광지용 전동휠체어 비치 = 3,000
    • 도 900 / 군 2,100
  • 위스타트 마을조성(1개소) = 100,000
    • 도 50,000 / 군 50,000
402 민간자본이전 33,000  
402-02 민간대행사업비 33,000
  • 저소득층 집수리 지원(44가구) = 33,000
    • 도 13,200 / 군 19,800
220 자체사업 198,230  
401 시설비및부대비 67,000  
401-01 시설비 67,000
  • 장애인 전용주차장 도색 및 안내표지판 제작 100,000원×50면 = 5,000
  • 복지회관(목욕탕) 유지보수 = 30,000
  • 충혼탑 도색 및 보수 = 2,000
  • 정선종합사회복지관 건립 타당성 조사용역 = 30,000
405 자산취득비 131,230  
405-01 자산및물품취득비 131,230
  • 플로터 구입 = 4,500
  • 설계내역 및 도면작성용 프로그램 구입 = 7,000
  • 설계도면함 제작설치 = 3,000
  • 북평면 종합복지회관 물품구입(피아노외 15종) = 80,000
  • 화장장 선풍기 구입 = 230
  • 화장장 냉장고 구입 = 1,000
  • 경로당 건강보조장비 구입 = 25,000
  • 여성회관 방송장비 교체 = 9,000
  • 디지털카메라 구입 = 1,500
2320 생활보호 5,402,730  
2321 생활보호 5,402,730  
100 경상예산 110,000  
110 인건비 110,000  
101 인건비 110,000  
101-10 일시사역인부임 110,000
  • 근로유지형 자활근로사업 = 110,000
    • 국 88,000 / 도 11,000 / 군 11,000
200 사업예산 4,991,130  
210 보조사업 4,964,210  
301 일반보상금 4,267,500  
301-01 사회보장적수혜금 4,267,500
  • 교육급여(200명) = 125,000
    • 국 100,000 / 도 12,500 / 군 12,500
  • 생계급여(2,000명) = 3,750,000
    • 국 3,000,000 / 도 375,000 / 군 375,000
  • 주거급여(2,000명) = 367,500
    • 국 294,000 / 도 36,750 / 군 36,750
  • 근로사업공제(30명) = 25,000
    • 국 20,000 / 도 2,500 / 군 2,500
307 민간이전 696,710  
307-02 민간경상보조 696,710
  • 주거급여대상자 현물급여 = 70,000
    • 국 56,000 / 도 7,000 / 군 7,000
  • 자활근로사업(131명) = 476,710
    • 국 381,368 / 도 47,671 / 군 47,671
  • 자활후견기관 운영비(1개소) = 150,000
    • 국 105,000 / 군 45,000
220 자체사업 26,920  
206 재료비 1,500
  • 재해구호물품 관리약품 구입(좀약외 3종) = 1,000
  • 충혼탑 조경수 관리약품 구입 = 500
307 민간이전 25,420  
307-01 의료및구료비 25,420
  • 무연고 사망자 장제비 지급 500,000원×7구 = 3,500
  • 어려운이웃 긴급지원 500,000원×40가구 = 20,000
  • 행려부랑인 구호비 20,000원×8명×12월 = 1,920
400 예비비등 301,600  
420 기타 301,600  
701 기타회계전출금 301,600
  • 의료급여기금 특별회계 전출금 = 301,600
2330 가정복지 5,653,152  
2331 가정복지 5,208,841  
100 경상예산 678,036  
110 인건비 243,592  
101 인건비 243,592  
101-10 일시사역인부임 243,592
  • 노인일자리사업(219명) = 243,592
    • 국 121,796 / 군 121,796
120 경상적경비 434,444  
201 일반운영비 71,214  
201-01 일반운영비 62,214
  • 화장장 전기요금 = 22,500
  • 화장장 수도요금 1,140원×80㎥×12월 = 1,095
  • 화장장 연료비 = 34,500
  • 화장장 난방비 859.46원×500ℓ×4월 = 1,719
  • 화장장 시설장비유지비 100,000원×2기×12월 = 2,400
201-02 행사지원비 9,000
  • 어버이날 기념행사 = 6,000
  • 노인의날 기념행사 = 3,000
301 일반보상금 319,860  
301-01 사회보장적수혜금 258,710
  • 경로당 운영비 2,000,000원×94개소 = 188,000
  • 소년소녀가장 지원 = 4,620
  • 경로식당 무료급식 = 4,620
  • 노인건강진단 25,000원×160명 = 4,000
  • 가정위탁아동 양육비 지원 = 57,470
301-09 행사실비보상금 61,150
  • 경로주간 경로잔치 10,000원×300명×9개소 = 27,000
  • 효행자 선진지견학 50,000원×20명×3일 = 3,000
  • 노인의날 도행사 참석 50,000원×50명×3일 = 7,500
  • 노인의날 기예대회 도행사 참석 50,000원×2명×3일 = 300
  • 노인의날 기념 실버가요제 참가 50,000원×2명×3일 = 300
  • 노인지도자 도주관 교육참석 50,000원×10명×3일 = 1,500
  • 보호아동 선진지견학 50,000원×2명×3일×4회 = 1,200
  • 모범어린이 중앙ㆍ도 행사 참석 50,000원×10명×3일 = 1,500
  • 보호아동 캠프 및 행사 참석 50,000원×4명×3일×4회 = 2,400
  • 가정위탁부모교육 50,000원×5명×3일×2회 = 1,500
  • 보육시설종사자 연수회 참석 50,000원×10명×3일×3회 = 4,500
  • 보육시설종사자 교육 참석 50,000원×10명×2일×2회 = 2,000
  • 보육시설종사자 우수시설 견학 50,000원×13명×3일 = 1,950
  • 보육시설종사자 해외시설 견학 = 3,000
  • 강원도 노인회 국제교류 참석 = 3,500
307 민간이전 43,370  
307-02 민간경상보조 26,520
  • 노인회군지회주관 교육 10,000원×100명×2회 = 2,000
  • 노인여가복지시설운영 활성화 교재구입 30,000원×92개소×2종 = 5,520
  • 노인일자리 마련사업 및 여가복지시설운영 활성화 추진
    • 노인회 군지회 500,000원×12월 = 6,000
  • 노인민속경연대회 참가 50,000원×5명×3일×4회 = 3,000
  • 어린이 공부방 운영 지원 = 10,000
307-04 민간행사보조·위탁 16,850
  • 어린이날 큰잔치 행사 10,000원×500명 = 5,000
  • 노인의날 기념 도 게이트볼대회 참가 50,000원×20명×3일 = 3,000
  • 노인의날 기념 노인게이트볼대회 10,000원×40명×9개읍면 = 3,600
  • 노인지도자 문화체험 행사 50,000원×35명×3일 = 5,250
200 사업예산 4,530,805  
210 보조사업 4,236,955  
301 일반보상금 1,388,818  
301-01 사회보장적수혜금 1,381,222
  • 경로연금 = 638,352
    • 국 446,846 / 도 95,753 / 군 95,753
  • 경로당 난방비 부족분 지원(98개소) = 19,600
    • 도 5,880 / 군 13,720
  • 노인 교통수당 지급(6,125명) = 705,600
    • 도 141,120 / 군 564,480
  • 장수노인 생신하례(89명) = 2,670
    • 도 1,335 / 군 1,335
  • 보호아동 대학입학금 지원(4명) = 10,000
    • 도 3,000 / 군 7,000
  • 보호아동 주거안정자금(1명) = 3,000
    • 도 1,200 / 군 1,800
  • 보호아동 직업훈련 장려금(1명) = 2,000
    • 도 800 / 군 1,200
301-09 행사실비보상금 7,596
  • 보육교사 보수교육(20명) = 2,334
    • 국 1,167 / 도 350 / 군 817
  • 시설종사자 해외연수 지원(1명) = 1,412
    • 도 332 / 군 1,080
  • 도―돗토리현 보육협회 국제교류(1명) = 1,500
    • 도 700 / 군 800
  • 보호아동 역사문화탐방(4명) = 1,000
    • 도 400 / 군 600
  • 보호아동 수학여행비 지원(20명) = 1,350
    • 도 540 / 군 810
307 민간이전 1,794,657  
307-01 의료및구료비 29,333
  • 보육시설 저소득층아동 간식비 지원(163명) = 29,333
    • 도 8,800 / 군 20,533
307-02 민간경상보조 1,765,324
  • 보육시설 운영 = 1,667,581
    • 국 833,789 / 도 392,223 / 군 441,569
  • 민간시설 교재교구비 지원(4개소) = 3,996
    • 국 1,998 / 도 599 / 군 1,399
  • 지역아동센터 운영(1개소) = 24,000
    • 국 12,000 / 도 6,000 / 군 6,000
  • 경로당 취미교실 운영(2개소) = 2,000
    • 도 1,000 / 군 1,000
  • 노인보람일터가꾸기(15개소) = 30,000
    • 도 7,500 / 군 22,500
  • 조건부사회복지시설 운영(3개소) = 14,523
    • 도 4,357 / 군 10,166
  • 보육교사 출산휴가대체인력 지원(1명) = 2,295
    • 도 570 / 군 1,725
  • 보육시설 교재교구비(9개소) = 8,400
    • 도 1,680 / 군 6,720
  • 결식아동 급식시설 설치(1개소) = 3,068
    • 도 1,227 / 군 1,841
  • 저소득층아동 건강검진비(137명) = 1,781
    • 도 534 / 군 1,247
  • 도시락배달 유류대 지원(8월) = 7,680
    • 도 3,072 / 군 4,608
401 시설비및부대비 967,000  
401-01 시설비 764,300
  • 정선군 공설공원묘지 조성사업 = 605,300
    • 국 565,000 / 군 40,300
  • 경로당 난방시설 교체(10개소) = 75,000
    • 도 15,000 / 군 60,000
  • 노인쉼터 조성사업(7개소) = 84,000
    • 도 8,400 / 군 75,600
401-02 감리비 200,000
  • 정선군 공설공원묘지 조성사업 감리비 = 200,000
    • 군 200,000
401-03 시설부대비 2,700
  • 정선군 공설공원묘지 조성사업 부대비 = 2,700
    • 군 2,700
405 자산취득비 86,480  
405-01 자산및물품취득비 86,480
  • 노인보호시설 확충(1개소) = 80,000
    • 국 40,000 / 도 20,000 / 군 20,000
  • 노인정보화사업(컴퓨터지원 3대) = 4,500
    • 도 1,350 / 군 3,150
  • 노인정보화사업(자판기지원 30대) = 1,980
    • 도 594 / 군 1,386
220 자체사업 293,850  
307 민간이전 100,650  
307-01 의료및구료비 100,650
  • 요보호아동 일시위탁비 70,000원×5명 = 350
  • 요보호아동 피복비 70,000원×5명 = 350
  • 요보호아동 급식비 5,000원×5명×2일×3식 = 150
  • 재가노인 식사배달사업 = 40,800
  • 결식아동 급식지원 = 59,000
308 자치단체등이전 43,200  
308-05 자치단체간부담금 13,500
  • 화장장사용료 부담금 150,000원×90구 = 13,500
308-06 교육기관에대한보조금 29,700
  • 중학교 3학년생 특별지도 강사료 지급 = 29,700
401 시설비및부대비 150,000  
401-01 시설비 150,000
  • 정선군 공설공원묘지조성 주변지역 지원사업
    • 송계1리 마을안길포장 = 100,000
    • 송계1리 간이급수시설 설치 = 50,000
2332 여성복지 254,720  
100 경상예산 97,970  
110 인건비 12,000  
101 인건비 12,000  
101-09 일용인부임 12,000
  • 청소년 문화의집 청소년지도사 인건비 1,000,000원×1명×12월 = 12,000
120 경상적경비 85,970  
201 일반운영비 12,120  
201-01 일반운영비 12,120
  • 청소년 문화의집 강사수당 150,000원×6회 = 900
  • 청소년 문화의집 제습기 설치 280,000원×4개 = 1,120
  • 청소년 문화의집 인터넷회선 사용료 220,000원×12월 = 2,640
  • 청소년 문화의집 유지관리 = 2,000
  • 청소년유해업소 지도단속근무자 급량비 5,000원×4명×4회×12월 = 960
  • 청소년 문화의집 정보자료 구입비 = 1,500
  • 명예경찰 포돌이,포순이 단복구입 = 3,000
301 일반보상금 69,850  
301-01 사회보장적수혜금 10,000
  • 저소득가구 입학생 교복구입 250,000원×20명×2회 = 10,000
301-09 행사실비보상금 50,550
  • 청소년 지도위원 도단위 교육 50,000원×10명×2일 = 1,000
  • 청소년 지도위원 활동급식비 5,000원×5명×12월×9개읍면 = 2,700
  • 청소년 지도위원 교육참석 5,000원×50명×2회 = 500
  • 청소년 수련 및 창작활동 참가 50,000원×30명×3일 = 4,500
  • 저소득 모자가정 수련회(도) 50,000원×5명×3일 = 750
  • 외국인주부 친정방문 지원 = 20,000
  • 사임당 선양행사 및 도 교육참가 50,000원×10명×3일 = 1,500
  • 여성대회 참가(도,중앙) 50,000원×30명×3일 = 4,500
  • 여성지도자 및 일반여성 교육(도,중앙) 50,000원×30명×3일 = 4,500
  • 자원봉사자대회 참가 50,000원×2명×2일×9개읍면 = 1,800
  • 오지마을 안방교실 참석자 실비보상 5,000원×800명 = 4,000
  • 외국인여성 만남의날 행사 30,000원×100명 = 3,000
  • 여성 명예일일읍면장제 운영 200,000원×9개읍면 = 1,800
301-11 기타보상금 9,300
  • 청소년유해환경 신고포상금 100,000원×3회 = 300
  • 외국인여성 만남의날 행사지원 = 2,000
  • 여성회관 교육수료자 시상 = 7,000
307 민간이전 4,000  
307-02 민간경상보조 4,000
  • 여성단체협의회 활동지원 = 4,000
200 사업예산 156,750  
210 보조사업 84,250  
301 일반보상금 17,000  
301-01 사회보장적수혜금 17,000
  • 저소득 모부자가정 지원(12명) = 7,920
    • 국 6,336 / 도 792 / 군 792
  • 모부자가정 자립기반 직업훈련(1명) = 1,600
    • 도 640 / 군 960
  • 모부자가정 건강증진(15명) = 500
    • 도 200 / 군 300
  • 저소득 모부자가정 생활안정(29명) = 6,980
    • 도 2,792 / 군 4,188
307 민간이전 67,250  
307-02 민간경상보조 62,000
  • 청소년프로그램 운영지원(2개소) = 22,000
    • 기 11,000 / 군 11,000
  • 청소년어울마당 운영(1개소) = 10,000
    • 기 5,000 / 군 5,000
  • 청소년공부방 운영(3개소) = 30,000
    • 균 15,000 / 군 15,000
307-03 사회단체보조금 5,250
  • 여성자원봉사센터 운영= 3,000
    • 도 2,000 / 군 1,000
  • 여성폭력예방 순회교육 = 2,250
    • 도 1,750 / 군 500
220 자체사업 72,500  
206 재료비 10,000
  • 오지마을 여성안방교실 운영 = 10,000
401 시설비및부대비 62,500  
401-01 시설비 62,500
  • 청소년 수련원 시설물 보수 = 50,000
  • 옥외소화전 설치 = 10,000
  • 여성회관 식당동 정비 = 500
  • 청소년 문화의집 자전거 거취대 설치 = 2,000
2333 여성회관운영 189,591  
100 경상예산 176,691  
110 인건비 5,400  
101 인건비 5,400  
101-10 일시사역인부임 5,400
  • 탁아방운영 인부임 27,000원×1명×200일 = 5,400
120 경상적경비 171,291  
201 일반운영비 156,191  
201-01 일반운영비 156,191
  • 여성회관 교육강사 수당 70,000원×2시간×4회×8월×14종 = 62,720
  • 배우는 여성교실 강사수당 50,000원×8시간×2명×2일 = 1,600
  • 오지마을 여성안방교실 강사수당 25,000원×2시간×13일 = 650
  • 여성회관 일반교육 교재구입 = 6,000
  • 수강생 교양지 구독 36,000원×12월 = 432
  • 여성회관 홍보 팸플릿 제작 500원×6,000매 = 3,000
  • 교육용 테이프 구입 50,000원×10개 = 500
  • 전기안전관리 대행수수료 = 2,160
  • 여성회관 전기요금 6,130원×400㎾×12월 = 29,424
  • 여성회관 수도요금 1,090원×150톤×12월 = 1,962
  • 여성회관 연료비
    • 난방비 859.46원×8시간×15대×105일 = 10,830
    • 보일러 1,346.21원×8시간×1대×105일 = 1,131
    • 교육용 LPG 20,000원×5통×12월 = 1,200
  • 여성회관 유지관리비 = 9,562
  • SECOM 유지관리비 400,000원×12월 = 4,800
  • 저수조 청소 수수료 500,000원×2회 = 1,000
  • 정화조 분뇨수거비 = 800
  • 시설물 소독비 = 960
  • 승강기 유지보수비 180,000원×12월 = 2,160
  • 여성회관 탁아방 운영 1,000원×50명×50일 = 2,500
  • 컴퓨터실 전산장비 업그레이드 200,000원×19대 = 3,800
  • 찾아가는 여성회관 교육강사료 = 9,000
301 일반보상금 14,900  
301-09 행사실비보상금 12,500
  • 여성아카데미 시행 급식 5,000원×250명×4회 = 5,000
  • 여성회관 수강생 자격증 취득지원 25,000원×50명×2회 = 2,500
  • 여성회관 수강생 체육대회 = 5,000
301-11 기타보상금 2,400
  • 수강생 자치활동 유공자 시상 30,000원×40명×2회 = 2,400
307 민간이전 200  
307-06 보험금 200
  • 여성회관 탁아방 상해보험료 = 200
200 사업예산 12,900  
220 자체사업 12,900  
206 재료비 12,900
  • 여성회관 교육재료비 400,000원×10과목 = 4,000
  • 찾아가는 여성회관 교육재료비 600,000원×4과목 = 2,400
  • 배우는 여성교실 교육재료비 5,000원×50명×3일X2과목 = 1,500
  • 학부모 교실 운영재료비 10,000원×50명 = 500
  • 자격증 취득 재료비 15,000원×100명 = 1,500
  • 작품전시회 및 발표회 재료비 200,000원×15과목 = 3,000
2400 주택및지역사회개발비 48,240,313  
2410 주택사업 1,246,120  
2411 주택및건축관리 1,246,120  
100 경상예산 12,120  
120 경상적경비 12,120  
201 일반운영비 12,120  
201-01 일반운영비 12,120
  • 농촌마을 오수처리시설 전기료 = 11,400
  • 농촌마을 오수처리시설 수질검사 수수료 22,500원×4개소×2종×4분기 = 720
200 사업예산 1,234,000  
210 보조사업 1,000,000  
401 시설비및부대비 1,000,000  
401-01 시설비 993,700
  • 도시주거환경개선사업 = 993,700
    • 균 500,000 / 도 250,000 / 군 243,700
401-03 시설부대비 6,300
  • 도시주거환경개선사업 부대비 = 6,300
    • 군 6,300
220 자체사업 234,000  
308 자치단체등이전 189,000  
308-05 자치단체간부담금 189,000
  • 농촌주택개량융자 군비부담 30,000,000원×42동×15% = 189,000
401 시설비및부대비 25,000  
최종수정일 : 2017-11-13
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