1000 일반행정비 |
38,955,307 |
|
1100 입법및선거관계 |
588,435 |
|
1110 선거관리 |
88,469 |
|
1111 선거관리 |
88,469 |
|
200 사업예산 |
88,469 |
|
220 자체사업 |
88,469 |
|
308 자치단체등이전 |
88,469 |
|
308-08 기타부담금 |
88,469 |
|
1120 지방의회운영 |
499,966 |
|
1121 의사운영 |
198,609 |
|
100 경상예산 |
108,609 |
|
120 경상적경비 |
108,609 |
|
201 일반운영비 |
81,894 |
|
201-01 일반운영비 |
81,894 |
- 부서운영 일반운영비 = 18,500
- 의회청사 유지비 1,897원×969㎡ = 1,839
- 청사관리 공공요금 = 9,300
- 차량선박비 = 15,280
- 연료비 = 3,675
- 회의록 유인 = 22,000
- 의정활동 공로패 제작 130,000원×10명 = 1,300
- 의회 홈페이지 및 회의록관리시스템 S/W 유지보수 500,000원×12월 = 6,000
- 의회 홍보비 2,000,000원×2회 = 4,000
|
202 여비 |
18,727 |
|
202-01 국내여비 |
18,727 |
|
203 업무추진비 |
4,400 |
|
203-03 시책추진업무추진비 |
2,000 |
- 의정활동 주민협의 및 의정자료 수집 = 2,000
|
203-04 부서운영업무추진비 |
2,400 |
- 부서운영 업무추진비 200,000원×12월 = 2,400
|
301 일반보상금 |
588 |
|
301-11 기타보상금 |
588 |
- 증인,참고인 실비보상 58,800원×5명×2회 = 588
|
304 연금부담금등 |
3,000 |
|
304-03 의원상해부담금 |
3,000 |
- 정선군의회 장례집행위 장례의식비 = 3,000
|
200 사업예산 |
90,000 |
|
220 자체사업 |
90,000 |
|
401 시설비및부대비 |
80,000 |
|
401-01 시설비 |
80,000 |
- 의회화장실 환경개선 = 60,000
- 의회청사 배관보수공사 = 20,000
|
405 자산취득비 |
10,000 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
10,000 |
- 소회의실 연결회의용 탁자 및 의자구입 = 8,000
- 의정기록용 캠코더 구입 = 2,000
|
1122 의정활동 |
301,357 |
|
100 경상예산 |
301,357 |
|
120 경상적경비 |
301,357 |
|
205 의회비 |
301,357 |
|
205-01 의정활동비 |
118,800 |
- 의정활동비 900,000원×9명×12월 = 97,200
- 보조활동비 200,000원×9명×12월 = 21,600
|
205-02 회의수당 |
50,400 |
- 회의수당 70,000원×9명×80일 = 50,400
|
205-03 국내여비 |
29,257 |
- 국내여비
- 의장단협의회 참석 87,400원×1명×3일×12회 = 3,147
- 민원해결을 위한 중앙부처 방문 58,800원×7명×3일×4회 = 4,940
- 각종 의정자료 수집 58,800원×9명×3일×4회 = 6,351
- 국회연수원 연수 58,800원×9명×4일×1회 = 2,117
- 지방자치연수원 연수 58,800원×9명×5일×4회 = 10,584
- 강원도 민관군체육대회 참석 58,800원×9명×2일×1회 = 1,059
- 강원도 의원한마음 체육대회 참석 58,800원×9명×2일×1회 = 1,059
|
205-04 국외여비 |
12,700 |
- 공무 국외출장여비
- 의장ㆍ부의장 1,800,000원×2명 = 3,600
- 의 원 1,300,000원×7명 = 9,100
|
205-05 의정운영공통업무추진비 |
51,200 |
- 의정운영 공통업무추진 4,800,000원×9명 = 43,200
- 예산결산 특별위원회 1,000,000원×8명 = 8,000
|
205-06 기관운영업무추진비 |
36,000 |
- 의 장 2,000,000원×12월 = 24,000
- 부의장 1,000,000원×12월 = 12,000
|
205-07 의장단협의체부담금 |
3,000 |
|
1200 일반행정비 |
38,366,872 |
|
1210 기획관리 |
5,042,514 |
|
1211 기획관리 |
439,499 |
|
100 경상예산 |
262,999 |
|
120 경상적경비 |
262,999 |
|
201 일반운영비 |
112,050 |
|
201-01 일반운영비 |
109,050 |
- 부서운영 일반운영비 = 42,550
- 군정보고서 발간 3,000원×1,500부 = 4,500
- 아리랑캐릭터 홍보용 스티커 제작 200원×10,000매 = 2,000
- 정선연감 발간 60,000원×400부 = 24,000
- 일반현황 책자 발간 60,000원×600부 = 36,000
|
201-02 행사지원비 |
3,000 |
|
202 여비 |
67,349 |
|
202-01 국내여비 |
47,349 |
|
202-04 외빈초청여비 |
20,000 |
|
203 업무추진비 |
36,600 |
|
203-01 기관운영업무추진비 |
3,000 |
|
203-03 시책추진업무추진비 |
30,000 |
- 국제교류 및 군정발전 종합대책 추진 = 30,000
|
203-04 부서운영업무추진비 |
3,600 |
- 부서운영 업무추진비 300,000원×12월 = 3,600
|
301 일반보상금 |
37,000 |
|
301-09 행사실비보상금 |
35,000 |
- 자매결연 자치단체 교류활성화 = 5,000
- 국제교류관련 교환방문 = 30,000
|
301-11 기타보상금 |
2,000 |
- 정선군민제안 민간인 시상금 200,000원×10명 = 2,000
|
303 포상금 |
10,000 |
- 행정실적 종합평가 우수기관 포상 = 8,000
- 창안시책 발굴 포상금 = 2,000
|
200 사업예산 |
176,500 |
|
220 자체사업 |
176,500 |
|
207 연구개발비 |
170,000 |
|
207-01 용역비 |
170,000 |
- 정선지역 사회연구 용역비 = 20,000
- 정선군 발전종합계획수립 용역비 = 50,000
- 정선발전 10년사 발간 용역비 = 100,000
|
306 출연금 |
5,000 |
|
405 자산취득비 |
1,500 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
1,500 |
|
1212 예산운영 |
3,824,630 |
|
100 경상예산 |
1,054,127 |
|
120 경상적경비 |
1,054,127 |
|
201 일반운영비 |
62,400 |
|
201-01 일반운영비 |
62,400 |
|
202 여비 |
450,000 |
|
202-01 국내여비 |
200,000 |
|
202-03 국외여비 |
250,000 |
|
203 업무추진비 |
8,000 |
|
203-03 시책추진업무추진비 |
8,000 |
- 건전재정운영 및 예산확보시책 추진 = 8,000
|
301 일반보상금 |
50,000 |
|
301-09 행사실비보상금 |
50,000 |
|
307 민간이전 |
483,727 |
|
307-02 민간경상보조 |
30,000 |
|
307-03 사회단체보조금 |
433,727 |
|
307-04 민간행사보조·위탁 |
20,000 |
|
200 사업예산 |
197,000 |
|
220 자체사업 |
197,000 |
|
207 연구개발비 |
5,000 |
|
207-02 전산개발비 |
5,000 |
|
403 자치단체등자본이전 |
12,000 |
|
403-02 공기관등에대한대행사업비 |
12,000 |
- 지방재정 통합정보시스템 기능보강사업 = 12,000
|
404 공기업자본전출금 |
175,000 |
|
404-02 공사.공단자본전출금 |
175,000 |
|
405 자산취득비 |
5,000 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
5,000 |
|
400 예비비등 |
2,573,503 |
|
420 기타 |
2,573,503 |
|
309 공기업경상전출금 |
2,573,503 |
|
309-02 공사.공단경상전출금 |
2,573,503 |
|
1213 법무통계관리 |
168,479 |
|
100 경상예산 |
118,479 |
|
110 인건비 |
12,849 |
|
101 인건비 |
12,849 |
|
101-10 일시사역인부임 |
12,849 |
- 사업체 기초통계조사 보조 조사원 인부임
- 조사구설정 및 요도작성 요원 36,750원×10명×8일 = 2,940
- 실지조사 요원 36,750원×15명×13일 = 7,167
- 내검요원 28,850원×4명×10일 = 1,154
- 전산입력요원 28,850원×5명×5일 = 722
- 업무보조요원 28,850원×1명×30일 = 866
|
120 경상적경비 |
105,630 |
|
201 일반운영비 |
103,730 |
|
201-01 일반운영비 |
103,730 |
- 고문변호사 수임료 165,000원×12월 = 1,980
- 변호사 수임료
- 행정소송 6,600,000원×3건 = 19,800
- 민사소송 6,600,000원×3건 = 19,800
- 소송공탁금 5,000,000원×2건 = 10,000
- 자치법규집 및 법령집 추록
- 관 보 950,000원×12월 = 11,400
- 법령집 1,000,000원×12월 = 12,000
- 자치법규집 등 10,000,000원×1회 = 10,000
- 통계연보 발간 35,000원×250부 = 8,750
- 2006년 업무수첩 제작 10,000원×1,000부 = 10,000
|
301 일반보상금 |
1,000 |
|
301-09 행사실비보상금 |
1,000 |
- 소송참고인 실비보상 50,000원×10명×2일 = 1,000
|
303 포상금 |
900 |
- 소송수행자 포상금 300,000원×1명×3회 = 900
|
400 예비비등 |
50,000 |
|
420 기타 |
50,000 |
|
305 배상금등 |
50,000 |
|
1214 감사관리 |
17,400 |
|
100 경상예산 |
17,400 |
|
120 경상적경비 |
17,400 |
|
201 일반운영비 |
14,050 |
|
201-01 일반운영비 |
14,050 |
- 공직자윤리위원회 수당 70,000원×5명×3회 = 1,050
- 금융거래정보 제공 통보비용 2,000원×130명×50개기관 = 13,000
|
301 일반보상금 |
3,350 |
|
301-09 행사실비보상금 |
3,350 |
- 애향파수관 회의참석 실비보상 50,000원×12명×3회 = 1,800
- 감사관련 업무참고인 실비보상 50,000원×5명×5회 = 1,250
- 공직자윤리위원회 회의참석 급식비 20,000원×5명×3회 = 300
|
1215 공보관리 |
477,756 |
|
100 경상예산 |
461,756 |
|
120 경상적경비 |
461,756 |
|
201 일반운영비 |
449,756 |
|
201-01 일반운영비 |
3,350 |
- 주민계도용 신문 13,000원×1,090명×12월 = 170,040
- 군보 발간비
- 인쇄비 180원×20,000부×12월 = 43,200
- 호 외 90원×20,000부×4회 = 7,200
- 칼럼원고비 100,000원×2명×12월 = 2,400
- 발송용 봉투제작 100원×1,000부×12월 = 1,200
- 군보발송 우편료 300원×1,000부×12월×45% = 1,620
- 아라리퀴즈 시상품 10,000원×10매×12월 = 1,200
- 군정홍보 기록사진
- 필름구입 = 1,000
- 비디오 테이프 12,000원×5개×12월 = 720
- 사진인화(8종) = 5,000
- 기록보관 앨범 50,000원×12권 = 600
- CD 구입 1,200원×40장×12월 = 576
- 군정PR 및 행정예고 6,000,000원×12회 = 72,000
- 군정기사 인터넷홍보 위탁 수수료 500,000원×12월 = 6,000
- 카메라 및 앰프 등 장비수리비 = 3,000
- 사진인화기 잉크 및 용지 구입비 = 16,000
- 정선홍보 영상물제작 = 100,000
- 사이버뉴스 전용회선 사용료 = 18,000
|
301 일반보상금 |
7,000 |
|
301-09 행사실비보상금 |
7,000 |
- 군정홍보요원 및 취재관계자 급식비 5,000원×35명×40회 = 7,000
|
405 자산취득비 |
5,000 |
|
405-02 도서구입비 |
5,000 |
|
200 사업예산 |
16,000 |
|
220 자체사업 |
16,000 |
|
405 자산취득비 |
16,000 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
16,000 |
|
1216 혁신분권 |
114,750 |
|
100 경상예산 |
14,750 |
|
120 경상적경비 |
14,750 |
|
201 일반운영비 |
9,750 |
|
201-01 일반운영비 |
9,750 |
- 지역혁신협의회 위원 수당 150,000원×13명×5회 = 9,750
|
301 일반보상금 |
5,000 |
|
301-09 행사실비보상금 |
5,000 |
- 국가균형발전 및 지방분권 추진행사 참여보상금 = 5,000
|
200 사업예산 |
100,000 |
|
220 자체사업 |
100,000 |
|
207 연구개발비 |
100,000 |
|
207-01 용역비 |
100,000 |
- 신활력지역사업 발굴 용역비 = 50,000
- 지역특화발전 특구 추진 용역비 = 50,000
|
1240 자치행정 |
6,621,960 |
|
1241 서무관리 |
3,809,657 |
|
100 경상예산 |
3,067,416 |
|
120 경상적경비 |
3,067,416 |
|
201 일반운영비 |
183,847 |
|
201-01 일반운영비 |
183,847 |
- 당직용 침구구입 및 세탁비 12,000원×5조×10회 = 600
- 지문인식 보안관리시스템 유지비
- 본청,제2청사,농업기술센터,보건소 250,000원×12월 = 3,000
- 청사경보장치 사용료
- 본청,읍면 등 19개동 3,260,000원×12월 = 39,120
- 직원 교양도서 구입
- 지방자치 6,000원×26권×12월 = 1,872
- 자치행정 5,000원×26권×12월 = 1,560
- 지방행정 2,000원×26권×12월 = 624
- 도시문제 1,700원×26권×12월 = 531
- 향우회 군기제작 300,000원×5개 = 1,500
- 옥외기 제작
- 태극기,군기,도기,새마을기 40,000원×4종×10매 = 1,600
- 읍면 가로기 보급(태극기) 6,000원×1,000매 = 6,000
- 전국 시장군수협의회 부담금 = 3,000
- 강원도 시장군수협의회 부담금 = 1,500
- 상장 및 감사패 제작 = 5,100
- 당직비
- 일직비 30,000원×83일×4명 = 9,960
- 숙직비 30,000원×365일×4명 = 43,800
- 연휴당직비 30,000원×8일×2명 = 480
- 직장교육 강사수당 = 1,700
- 직원능력개발비
- 대학교 재학생 150,000원×40명×2회 = 12,000
- 각종시험 응시지원 12,000원×200명 = 2,400
- 사설학원 수강생 50,000원×30명×6월 = 9,000
- 사이버어학 교육실시 40,000원×50명×7월 = 14,000
- 국외여행보고서 책자제작 10,000원×200부 = 2,000
- 시가지 가로깃대 및 깃봉교체 20,000원×100개×9읍면 = 18,000
- 부서별 직원안내 명부제작 300,000원×15개 = 4,500
|
202 여비 |
190,000 |
|
202-01 국내여비 |
150,000 |
|
202-03 국외여비 |
40,000 |
|
203 업무추진비 |
130,950 |
|
203-01 기관운영업무추진비 |
81,000 |
- 기관운영 업무추진비
- 군 수 = 48,000
- 부군수 = 33,000
|
203-02 정원가산업무추진비 |
24,950 |
|
203-03 시책추진업무추진비 |
25,000 |
- 대민행정지원 및 군정 주요현안사업 추진 = 25,000
|
301 일반보상금 |
41,400 |
|
301-09 행사실비보상금 |
22,500 |
- 공무원배우자 수련원 입교 50,000원×30명×3일 = 4,500
- 유공민간인 수련원 입교 50,000원×60명×3일 = 9,000
- 도민의날 기념행사 참가 50,000원×40명×2일 = 4,000
- 직장체육대회 참가 민간인 보상 5,000원×500명×2식 = 5,000
|
301-11 기타보상금 |
18,900 |
- 군정시책추진 유공민간인 포상 50,000원×7명×12개분야 = 4,200
- 정선향토민상 부상 2,000,000원×7개부문 = 14,000
- 정선향토민상 상패 100,000원×7개부문 = 700
|
303 포상금 |
120,200 |
- 취학전 아동 보육비 지원 80,000원×120명×12월 = 115,200
- 소양고사 성적우수자 시상
- 1위 300,000원×2명 = 600
- 2위 200,000원×2명 = 400
- 3위 150,000원×2명 = 300
- 연말정기표창 50,000원×30명 = 1,500
- 우수공무원표창(분기) 50,000원×3명×4분기 = 600
- 시책추진유공공무원 시상 100,000원×4명×4회 = 1,600
|
304 연금부담금등 |
2,331,019 |
|
304-01 연금부담금 |
1,884,004 |
- 연금부담금(연금부담금 8.5%,보전금 2.576%) 13,404,687,000원×11.076% = 1,484,704
- 퇴직수당부담금 13,404,687,000원×2.7968% = 374,903
- 재해보상부담금 13,404,687,000원×0.182% = 24,397
|
304-02 국민건강보험금 |
447,015 |
- 국민건강보험료 19,867,332,000원×2.25% = 447,015
|
307 민간이전 |
70,000 |
|
307-07 연금지급금 |
70,000 |
|
200 사업예산 |
742,241 |
|
220 자체사업 |
742,241 |
|
306 출연금 |
689,241 |
- 공무원 국고대여 장학금 = 189,241
- 정선장학회 출연금 = 500,000
|
401 시설비및부대비 |
25,000 |
|
401-01 시설비 |
25,000 |
|
405 자산취득비 |
28,000 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
28,000 |
- 대회의실 에어컨 구입 4,000,000원×2대 = 8,000
- 소회의실 빔프로젝트 구입 = 10,000
- 직원휴게실 비품구입 = 10,000
|
1242 인사및행정관리 |
1,826,662 |
|
100 경상예산 |
878,462 |
|
110 인건비 |
478,334 |
|
101 인건비 |
478,334 |
|
101-09 일용인부임 |
458,894 |
- 시설관리(3),청사관리(5)
- 급 여 27,000원×300일×8명 = 64,800
- 상여금 64,800,000원×4/12 = 21,600
- 시간외근무수당 4,356원×18시간×8명×12월 = 7,528
- 휴일근무수당 40,500원×2일×8명×12월 = 7,776
- 월차유급휴가수당 27,000원×12일×8명 = 2,592
- 년차유급휴가수당 27,000원×10일×8명 = 2,160
- 주휴수당 27,000원×52주×8명 = 11,232
- 국민연금부담금 117,688,000원×5% = 5,885
- 건강보험료부담금 117,688,000원×2.25% = 2,648
- 고용보험부담금 117,688,000원×1.7% = 2,001
- 산재보험부담금 117,688,000원×3% = 3,531
- 퇴직금 = 10,000
- 군도수로원(8),화장장(2),주정차요원(2)
- 급 여 37,000원×300일×12명 = 133,200
- 상여금 133,200,000원×4/12 = 44,400
- 시간외근무수당 4,356원×18시간×12명×12월 = 11,291
- 휴일근무수당 55,500원×2일×12명×12월 = 15,984
- 월차유급휴가수당 37,000원×12일×12명 = 5,328
- 년차유급휴가수당 37,000원×10일×12명 = 4,440
- 주휴수당 37,000원×52주×12명 = 23,088
- 국민연금부담금 237,731,000원×5% = 11,887
- 건강보험료부담금 237,731,000원×2.25% = 5,349
- 고용보험부담금 237,731,000원×1.7%= 4,042
- 산재보험부담금 237,731,000원×3% = 7,132
- 퇴직금 = 50,000
- 피복비 = 1,000
|
101-10 일시사역인부임 |
19,440 |
- 출산휴가 여성공무원 대체인력 인부임 27,000원×8명×90일 = 19,440
|
120 경상적경비 |
400,128 |
|
201 일반운영비 |
96,750 |
|
201-01 일반운영비 |
96,750 |
- 부서운영 일반운영비 = 57,350
- 각종시책 홍보물 제작 700원×22,000부 = 15,400
- 리사무소 현판제작 100,000원×180개리 = 18,000
- 인구지키기운동 전개 = 6,000
|
202 여비 |
63,688 |
|
202-01 국내여비 |
63,688 |
|
203 업무추진비 |
3,780 |
|
203-04 부서운영업무추진비 |
3,780 |
- 부서운영 업무추진비 (300,000원+5,000원×3명)×12월 = 3,780
|
301 일반보상금 |
179,650 |
|
301-02 장학금및학자금 |
37,800 |
- 이장자녀학자금 350,000원×180명×15%×4분기 = 37,800
|
301-04 자율방범대원운영비 |
66,850 |
- 자율방범대원 활동급식비 5,000원×5명×12개대×365일×50% = 54,750
- 자율방범대원 피복비(신규 및 기존대원 교체) 100,000원×605명×20% = 12,100
|
301-09 행사실비보상금 |
75,000 |
- 이장 수련회 50,000원×180명 = 9,000
- 이장 선진지견학 1,500,000원×30명 = 45,000
- 이장 정기총회 참석
- 전 국 50,000원×50명×2일 = 5,000
- 도 50,000원×50명×2일 = 5,000
- 새마을 국민교육(중앙교육) 50,000원×40명×3일 = 6,000
- 새마을 지도자대회 참가(전국대회) 50,000원×30명×2일 = 3,0000
- 자매결연 자치단체 군민의날 행사 축하사절단 50,000원×20명×2일 = 2,000
|
303 포상금 |
4,950 |
- 민원책임관제 우수공무원 시상 50,000원×3명×2회 = 300
- 견문보고제 우수공무원 시상 50,000원×3명×2회 = 300
- 행정서비스헌장 우수공무원 시상 50,000원×5명 = 250
- 정선군 상징표어 국민공모 포상금 = 2,000
- 공무원 인사상ㆍ미소상 시상 500,000원×2명 = 1,000
- 우수보조사회단체 시상 = 1,100
|
307 민간이전 |
51,310 |
|
307-02 민간경상보조 |
36,000 |
- 정선군 자원봉사센터 운영비 = 35,000
- 국민독서 경진대회(군예선) = 1,000
|
307-06 보험금 |
15,310 |
- 이반장 상해보험 가입
- 이 장 30,000원×180명 = 5,400
- 반 장 10,000원×991명 = 9,910
|
200 사업예산 |
948,200 |
|
210 보조사업 |
103,200 |
|
301 일반보상금 |
10,000 |
|
301-02 장학금및학자금 |
10,000 |
|
307 민간이전 |
63,200 |
|
307-02 민간경상보조 |
63,200 |
- 도민의날 행사지원 = 20,000
- 자원봉사센터 활동비 및 보험가입비 = 19,200
- 사랑의 집 고쳐주기 = 24,000
|
308 자치단체등이전 |
30,000 |
|
308-06 교육기관에대한보조금 |
30,000 |
|
220 자체사업 |
845,000 |
|
308 자치단체등이전 |
370,000 |
|
308-05 자치단체간부담금 |
370,000 |
|
401 시설비및부대비 |
475,000 |
|
401-01 시설비 |
475,000 |
- 반상회 건의사업비 지원 = 200,000
- 견문보고제 건의사업비 지원 = 200,000
- 행정입간판 일제정비 = 75,000
|
1243 통신관리 |
500,207 |
|
100 경상예산 |
404,007 |
|
120 경상적경비 |
404,007 |
|
201 일반운영비 |
404,007 |
|
201-01 일반운영비 |
404,007 |
- 시외전용 사용료
- 도-군간 초고속통신망 사용료 3,025,380원×2회선×12월×1.1 = 79,871
- 군-사업소,읍면간 초고속통신망 사용료
- E1급 533,210원×11회선×12월×1.1 = 77,423
- T1급 1,372,660원×2회선×12월×1.1 = 36,239
- 시내전용 사용료 17,780원×125회선×12월×1.1 = 29,337
- 일반전화 통합사용료
- 본청,읍면 3,400,000원×12월×1.1 = 44,880
- 이동통신 사용료 3,500,000원×12월×1.1 = 46,200
- 위성전화통신 사용료
- 기본료 33,000원×27대×12월×1.1 = 11,762
- 사용료 30,000원×27대×12월×1.1 = 10,692
- 인터넷 ADSL 사용료 250,000원×12월^times;1.1 = 3,300
- 전국단일종합통신망 사용료 400,000원×12월^times;1.1 = 5,280
- 전용회선 이전사용료 28,000원×40회선 = 1,120
- 민방공경보 단말회선 사용료 83,740원×3회선^times;12월^times;1.1 = 3,317
- 휴대폰문자전송(SMS)회선 사용료 100,000원×4회선^times;12월^times;1.1 = 5,280
- TV유선시청 사용료 6,600원×15대^times;12월 = 1,188
- 행정통신 유지보수비 119,693,000원×10% = 11,970
- 도-군간 초고속통신망 장비유지보수비 108,100,000원×10% = 10,810
- 구내전화 선로비
- 본청 1식 = 575
- 사업소,읍면 11식 575,000원×11식×50% = 3,163
- 군-읍면,사업소간 초고속(MUX)유지보수 1,800,000원×12식 = 21,600
|
200 사업예산 |
96,200 |
|
220 자체사업 |
96,200 |
|
405 자산취득비 |
96,200 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
96,200 |
- 구내전화 발신번호표시 서버시스템 구축 = 25,200
- 읍면통신장비 및 디지털전화 교체구입(남면,북면,임계면) = 51,000
- 도-군간 초고속통신망 구축 = 20,000
|
1244 전산관리 |
485,434 |
|
100 경상예산 |
164,954 |
|
120 경상적경비 |
164,954 |
|
201 일반운영비 |
152,354 |
|
201-01 일반운영비 |
152,354 |
- 인터넷접속용 전용회선료
- 2Mbps 1,350,000원×1회선×12월×1.1 = 17,820
- 인터넷 ADSL 회선료 260,000원×1회선×12월×1.1 = 3,432
- 전용회선 사용료
- 제2청사외 4개소(512K) 260,000원×5회선×12월×1.1 = 17,160
- 보건소(2M) 500,000원×1회선×12월×1.1 = 6,600
- 함백출장소(128K) 400,000원×1회선×12월×1.1 = 5,280
- 정보이용센터 SECOM 사용료 170,000원×12월×1.1 = 2,244
- 전산장비 유지관리비(행정종합시스템외 10종) = 64,458
- 종합정보이용시설 인터넷 사용료 400,000원×12월 = 4,800
- 전자문서 유통시스템 유지보수비 = 15,263
- 군 홈페이지 유지보수비 = 4,538
- 정보화마을 홈페이지 유지보수비 = 4,500
- 방화벽 S/W 유지보수비 = 1,859
- LAIB 유지보수비 = 1,100
- 보안취약점 분석프로그램 유지보수비 = 3,300
|
301 일반보상금 |
8,600 |
|
301-09 행사실비보상금 |
8,600 |
- 강원도 정보화마을 포럼 참석 50,000원×10명×3일×2회 = 3,000
- 강원도 정보화마을 농특산물 직거래장터 참석 50,000원×8명×3일×2회 = 2,400
- 타시도 정보화마을 선진지견학 50,000원×6명×4일×2회 = 2,400
- 정보화마을주민 PC경진대회 참석 50,000원×4명×4일×1회 = 800
|
303 포상금 |
4,000 |
- 인터넷 정보검색대회 시상 100,000원×10명+2,000원×1,500명 = 4,000
|
200 사업예산 |
320,480 |
|
210 보조사업 |
50,000 |
|
201 일반운영비 |
20,000 |
|
201-01 일반운영비 |
20,000 |
|
405 자산취득비 |
30,000 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
30,000 |
- 산간오지마을 디지털공부방 설치 = 30,000
|
220 자체사업 |
270,480 |
|
207 연구개발비 |
30,000 |
|
207-02 전산개발비 |
30,000 |
- 외국어 홈페이지 구축 = 20,000
- 농촌문화체험 홈페이지 구축 = 10,000
|
308 자치단체등이전 |
20,000 |
|
308-05 자치단체간부담금 |
20,000 |
|
405 자산취득비 |
220,480 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
220,480 |
- 백신프로그램 업그레이드 = 16,180
- 압축프로그램 구입 = 20,000
- 행정사무기기 구입
- 컴퓨터 1,300,000원×70대 = 91,000
- LCD모니터 500,000원×70대 = 35,000
- 침입방지 시스템 구입 = 55,000
- 백업장비 업그레이드 = 20,000
|
1250 재무행정 |
26,702,398 |
|
1251 세정관리 |
257,638 |
|
100 경상예산 |
257,638 |
|
110 인건비 |
21,870 |
|
101 인건비 |
21,870 |
|
101-10 일시사역인부임 |
21,870 |
- 종합부동산세 도입관련 인부임 27,000원×1명×9개읍면×90일 = 21,870
|
120 경상적경비 |
235,768 |
|
201 일반운영비 |
159,800 |
|
201-01 일반운영비 |
159,800 |
- 부서운영 일반운영비 = 61,050
- 지방세종합전산망 유지보수 2,150,000원×12월 = 25,800
- 세외수입전산망 유지보수 500,000원×12월 = 6,000
- 지방세고지서 출력용 고속프린터 유지관리 = 5,000
- 납세고지서 발송요금
- 등 기 1,490원×25,000건 = 37,250
- 일 반 190원×130,000건 = 24,700
|
202 여비 |
63,388 |
|
202-01 국내여비 |
63,388 |
|
203 업무추진비 |
4,080 |
|
203-04 부서운영업무추진비 |
4,080 |
- 부서운영 업무추진비 (300,000원+5,000원×8명)×12월 = 4,080
|
301 일반보상금 |
4,500 |
|
301-11 기타보상금 |
4,500 |
- 지방세정 유공자 포상 300,000원×5명 = 1,500
- 성실납세자 경품행사 50,000원×60명 = 3,000
|
303 포상금 |
4,000 |
|
1253 회계관리 |
23,880,112 |
|
100 경상예산 |
23,554,612 |
|
110 인건비 |
21,612,672 |
|
101 인건비 |
21,612,672 |
|
101-01 기본급 |
12,975,189 |
- 기본급
- 정무직 63,607,000원×1명 = 63,607
- 일반직
- 4급 2,410,900원×2명×12월 = 57,862
- 5급 2,152,700원×26명×12월 = 671,643
- 6급 1,822,600원×109명×12월 = 2,383,961
- 7급 1,410,200원×135명×12월 = 2,284,524
- 8급 1,098,700원×116명×12월 = 1,529,391
- 9급 799,300원×44명×12월 = 422,031
- 지도직
- 지도관 2,358,300원×3명×12월 = 84,899
- 지도사 1,473,400원×21명×12월 = 371,297
- 별정직
- 6급 1,822,600원×11명×12월 = 240,584
- 7급 1,410,200원×1명×12월 = 16,923
- 기능직
- 7급 1,627,700원×9명×12월 = 175,792
- 8급 1,293,700원×10명×12월 = 155,244
- 9급 1,112,300원×33명×12월 = 440,471
- 10급 860,800원×30명×12월 = 309,888
- 고용직 965,000원×1명×12월 = 11,580
- 상여금
- 기말수당 9,219,697,000원×4/12×50% = 1,536,617
- 정근수당 9,219,697,000원×2/12 = 1,536,617
- 처우개선비 9,219,697,000원×5% = 460,985
- 봉급조정수당 9,219,697,000원×2.4% = 221,273
|
101-02 수당 |
3,055,635 |
- 가족수당
- 배우자 30,000원×432명×12월 = 155,520
- 기타가족 20,000원×993명×12월 = 238,320
- 자녀학비보조수당
- 중학교 44,460원×78명×4분기 = 13,872
- 고등학교 318,750원×97명×4분기 = 123,675
- 정근수당 가산금
- 25년이상 100,000원×86명×12월 = 103,200
- 25년이상 가산금 30,000원×86명×12월 = 30,960
- 20∼25년 100,000원×94명×12월 = 112,800
- 20∼25년 가산금 10,000원×94명×12월 = 11,280
- 15∼20년 80,000원×110명×12월 = 105,600
- 10∼15년 60,000원×168명×12월 = 120,960
- 5∼10년 50,000원×85명×12월 = 51,000
- 특수지근무수당
- 갑 지 50,000원×2명×12월 = 1,200
- 을 지 40,000원×12명×12월 = 5,760
- 병 지 30,000원×230명×12월 = 82,800
- 위험근무수당
- 갑 종 40,000원×13명×12월 = 6,240
- 을 종 30,000원×83명×12월 = 29,880
- 모범공무원수당 50,000원×4명×12월 = 2,400
- 대우공무원수당
- 4급 129,170원×9명×12월 = 13,951
- 5급 109,360원×87명×12월 = 114,172
- 6급 84,620원×98명×12월 = 99,514
- 7급 65,930원×32명×12월 = 25,318
- 8급 47,960원×9명×12월 = 5,180
- 기능 77,630원×7명×12월 = 6,521
- 기능 8급 66,740원×8명×12월 = 6,408
- 기능 9급 51,650원×2명×12월 = 1,240
- 관리업무수당 265,200원×3명×12월 = 9,548
- 특수업무수당
- 기술업무수당
- 5급 50,000원×6명×12월 = 3,600
- 6∼7급 30,000원×85명×12월 = 30,600
- 8급 20,000원×51명×12월 = 12,240
- 지도관 60,000원×3명×12월 = 2,160
- 지도사 50,000원×22명×12월 = 13,200
- 기술업무가산수당
- 기사1급 30,000원×29명×12월 = 10,440
- 기사2급 20,000원×20명×12월 = 4,800
- 의료업무수당
- 간 호 50,000원×20명×12월 = 12,000
- 의료기사 50,000원×11명×12월 = 6,600
- 전기안전관리수당
- 담당자 30,000원×1명×12월 = 360
- 보조원 15,000원×1명×12월 = 180
- 자동차운전수당 40,000원×19명×12월 = 9,120
- 민원업무수당 30,000원×65명×12월 = 23,400
- 전산업무수당 50,000원×6명×12월 = 3,600
- 읍면동근무수당 70,000원×172명×12월 = 144,480
- 장려수당
- 광덕쓰레기매립장 240,000원×6명×12월 = 17,280
- 통신업무 40,000원×2명×12월 = 960
- 의사수당
- 5급 80,000원×2명×12월 = 1,920
- 6급 60,000원×1명×12월 = 720
- 7급이하 50,000원×7명×12월 = 4,200
- 명퇴 및 조퇴수당 = 400,000
- 시간외근무수당 6,475원×376명×30시간×12월 = 876,456
|
101-03 정액급식비 |
859,560 |
- 정액급식비 130,000원×551명×12월 = 859,560
|
101-04 교통보조비 |
835,200 |
- 교통보조비
- 4∼5급 140,000원×28명×12월 = 47,040
- 6∼7급 130,000원×256명×12월 = 399,360
- 8∼9급 120,000원×160명×12월 = 230,400
- 지도관 140,000원×3명×12월 = 5,040
- 지도사 130,000원×21명×12월 = 32,760
- 기능 7급 130,000원×9명×12월 = 14,040
- 기능 8∼10급 120,000원×73명×12월 = 105,120
- 고용직 120,000원×1명×12월 = 1,440
|
101-05 명절휴가비 |
1,144,512 |
- 명절휴가비 9,156,090,000원×2/12×75% = 1,144,512
|
101-06 가계지원비 |
1,907,519 |
- 가계지원비 9,156,090,000원/12월×250% = 1,907,519
|
101-07 연가보상비 |
635,840 |
- 연가보상비 9,156,090,000원/12월/24일×20일 = 635,840
|
101-08 기타직보수 |
199,217 |
- 청원산림보호직
- 기본급 1,348,500원×2명×12월 = 32,364
- 상여금
- 기말수당 32,364,000원×4/12×50% = 5,394
- 정근수당 32,364,000원×2/12 = 5,394
- 가족수당
- 배우자 30,000원×1명×12월 = 360
- 기타가족 20,000원×4명×12월 = 960
- 정근수당 가산금
- 25년이상 100,000원×1명×12월 = 1,200
- 25년이상 가산금 30,000원×1명×12월 = 360
- 정액급식비 130,000원×2명×12월 = 3,120
- 명절휴가비 32,364,000원×2/12×75% = 4,046
- 교통보조비 120,000원×2명×12월 = 2,880
- 가계지원비 32,364,000원×1/12×250% = 6,743
- 연가보상비 32,364,000원×1/12×1/24×20일 = 2,248
- 직급보조비 105,000원×2명×12월 = 2,520
- 대민활동비 50,000원×2명×12월 = 1,200
- 시간외근무수당 5,802원×22시간X2명×12월 = 3,064
- 청원경찰
- 기본급 1,325,300원×3명×12월 = 47,711
- 상여금
- 기말수당 47,711,000원×4/12×50% = 7,952
- 정근수당 47,711,000원×2/12 = 7,952
- 가족수당
- 배우자 30,000원×3명×12월 = 1,080
- 기타가족 20,000원×12명×12월 = 2,880
- 정근수당 가산금
- 15∼20년 80,000원×2명×12월 = 1,920
- 10∼15년 60,000원×1명×12월 = 720
- 자녀학비보조수당
- 중학교 44,460원×4명×4분기 = 712
- 고등학교 318,750원×3명×4분기 = 3,825
- 특수지근무수당
- 병 지 20,000원×3명×12월 = 720
- 휴일근무수당 40,659X3명×64일 = 7,807
- 정액급식비 130,000원×3명×12월 = 4,680
- 명절휴가비 47,711,000원×2/12×75% = 5,964
- 교통보조비 120,000원×3명×12월 = 4,320
- 가계지원비 47,711,000원×1/12×250% = 9,940
- 연가보상비 47,711,000원×1/12×1/24×20일 = 3,314
- 직급보조비 105,000원×3명×12월 = 3,780
- 대민활동비 50,000원×3명×12월 = 1,800
- 시간외근무수당 5,506원×22시간×3명×12월 = 4,361
- 처우개선비 80,075,000원×5% = 4,004
- 봉급조정수당 80,075,000원×2.4% = 1,922
|
120 경상적경비 |
1,941,940 |
|
201 일반운영비 |
182,507 |
|
201-01 일반운영비 |
182,507 |
- 회계장부 구입 20,000원×330부 = 6,600
- 결산서 유인 60,000원×70부 = 4,200
- 결산검사위원 수당 70,000원×3명×15일 = 3,150
- 재정관리프로그램 유지보수
- 본 청 8,960,000원×1개소 = 8,960
- 읍 면 132,000원×9개소 = 1,188
- 입찰ㆍ관급자재관리프로그램 유지보수 500,000원×12월 = 6,000
- 차량선박비(19대) = 75,236
- 운전원 근무복 구입 = 5,500
- 자동차 보험료 = 10,000
- 환경개선부담금 64,480원×15대×2회 = 1,935
- 청사연료비 = 54,477
- 자동차세 = 5,261
|
204 직무수행경비 |
1,230,000 |
|
204-01 직책급업무추진비 |
60,960 |
- 직책급 업무추진비
- 군 수 650,000원×1명×12월 = 7,800
- 부군수 400,000원×1명×12월 = 4,800
- 4급 기관장 400,000원×1명×12월 = 4,800
- 4급 보조기관 350,000원×1명×12월 = 4,200
- 5급 기관장 150,000원×11명×12월 = 19,800
- 5급 보조기관 100,000원×15명×12월 = 18,000
- 6급 보조기관 50,000원×1명×12월 = 600
- 직장예비군 중대장 80,000원×1명×12월 = 960
|
204-02 직급보조비 |
901,680 |
- 직급보조비
- 군 수 500,000원×1명×12월 = 6,000
- 부군수 450,000원×1명×12월 = 5,400
- 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800
- 5급 250,000원×26명×12월 = 78,000
- 6급 155,000원×109명×12월 = 202,740
- 7급 140,000원×135명×12월 = 226,800
- 8∼9급 105,000원×160명×12월 = 201,600
- 별정 6급 155,000원×11명×12월 = 20,460
- 별정 7급 140,000원×1명×12월 = 1,680
- 지도관 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800
- 지도관 5급 250,000원×2명×12월 = 6,000
- 지도사 155,000원×21명×12월 = 39,060
- 기능 7급 140,000원×9명×12월 = 15,120
- 기능 8∼9급 105,000원×43명×12월 = 54,180
- 기능 10급 95,000원×30명×12월 = 34,200
- 고용직 70,000원×1명×12월 = 840
|
204-03 특정업무수행활동비 |
267,360 |
- 특정업무 수행활동비
- 예산업무 150,000원×5명×12월 = 9,000
- 감사업무 60,000원×3명×12월 = 2,160
- 법무업무 50,000원×3명×12월 = 1,800
- 관재업무 50,000원×5명×12월 = 3,000
- 세무업무 100,000원×30명×12월 = 36,000
- 여론동향업무 100,000원×2명×12월 = 2,400
- 대민활동비 50,000원×355명×12월 = 213,000
|
|
529,433 |
- 성과상여금
- 일반직
- 4급 2,206,600원×2명×65% = 2,869
- 5급 1,910,200원×26명×65% = 32,283
- 6급 1,635,500원×113명×65% = 120,128
- 7급 1,376,800원×145명×65% = 129,764
- 8급 1,134,700원×121명×65% = 89,245
- 9급 951,500원×48명×65% = 29,687
- 지도직
- 지도관 2,009,700원×3명×65% = 3,919
- 지도사 1,399,800원×21명×65% = 19,108
- 별정직
- 별정 6급 1,635,300원×11명×65% = 11,693
- 별정 7급 1,376,800원×1명×65% = 895
- 기능직
- 기능 7급 1,376,800원×11명×65% = 9,845
- 기능 8급 1,134,700원×24명×65% = 17,702
- 기능 9급 951,500원×41명×65% = 25,358
- 기능 10급 951,500원×30명×65% = 18,555
- 고용직 837,400원×1명×65% = 545
- 청원경찰 1,006,800원×25명×65% = 16,361
- 청원산림보호직 1,134,700원×2명×65% = 1,476
|
200 사업예산 |
325,500 |
|
220 자체사업 |
325,500 |
|
207 연구개발비 |
15,000 |
|
207-02 전산개발비 |
15,000 |
|
405 자산취득비 |
310,500 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
310,500 |
- 정수물품 수리 및 교체 = 50,000
- 업무용 승합차 구입 = 30,000
- 업무용 소형화물차 교체 = 20,000
- 업무용 짚차 교체 = 35,000
- 청소차량 구입 42,000,000원×2대 = 84,000
- 보건소차량 구입 = 30,000
- 안전점검 및 재난재해지역 순찰용 차량구입 = 33,000
- 사무용 책상구입 200,000원×50개 = 10,000
- 사무용 의자구입 130,000원×50개 = 6,500
- 사무용 캐비닛 구입 140,000원×50개 = 7,000
- 사무용 난로 구입 500,000원×10개 = 5,000
|
1254 재산관리 |
2,564,648 |
|
100 경상예산 |
252,908 |
|
120 경상적경비 |
252,908 |
|
201 일반운영비 |
252,908 |
|
201-01 일반운영비 |
252,908 |
- 청사전기료
- 기본요금 6,200원×450㎾×12월 = 33,480
- 초과요금 103원×42,000㎾×12월 = 51,912
- 청사수도료 1,200원×400톤×12월 = 5,760
- 군유재산 감정수수료 100,000원×100필지 = 10,000
- 군유재산 측량수수료 100,000원×100필지 = 10,000
- 지방재정 공제회비
- 재해복구비 = 29,914
- 배상공제회비 = 41,842
- 청사건물 유지관리 및 소모품 구입 = 40,000
- 국유재산 권리보전 추진(신문공고료) = 30,000
|
200 사업예산 |
2,311,740 |
|
210 보조사업 |
11,000 |
|
201 일반운영비 |
6,000 |
|
201-01 일반운영비 |
6,000 |
|
202 여비 |
5,000 |
|
202-01 국내여비 |
5,000 |
- 국유재산 실태조사 및 소송수행 여비 = 5,000
|
220 자체사업 |
2,300,740 |
|
306 출연금 |
5,740 |
|
401 시설비및부대비 |
2,295,000 |
|
401-01 시설비 |
2,295,000 |
- 청사정밀 안전진단비 = 15,000
- 군청사 지붕 방수공사 = 30,000
- 경찰서 교환부지 매입비 = 1,270,000
- 공영주차장 부지매입비 = 900,000
- 북실리 주공아파트 인근 토지매입비 = 80,000
|
2000 사회개발비 |
81,269,866 |
|
2100 교육및문화비 |
3,931,653 |
|
2110 문화예술 |
1,498,400 |
|
2111 예술문화 |
1,247,700 |
|
100 경상예산 |
856,200 |
|
120 경상적경비 |
856,200 |
|
201 일반운영비 |
44,000 |
|
201-01 일반운영비 |
44,000 |
- 문화예술회관 공공요금 = 3,000
- 문화예술회관 시설물 유지관리비 = 11,000
- 정선아리랑 춤사위 책자 및 동영상제작 = 30,000
|
301 일반보상금 |
28,500 |
|
301-09 행사실비보상금 |
28,500 |
- 강원민속경연축제 참가 50,000원×50명×7일 = 17,500
- 전국단위 문화행사 50,000원×10명×3일×4회 = 6,000
- 정선아리랑 무보동영상 소리녹음 실비보상 = 5,000
|
307 민간이전 |
783,700 |
|
307-02 민간경상보조 |
783,700 |
- 제30회 정선아리랑제 행사 = 200,000
- 제30회 정선아리랑제 읍면참가보조금 20,000,000원×9개읍면 = 180,000
- 새천년문화관광프로그램 운영비 지원 = 134,000
- 문화예술 초청공연 및 정선아리랑 창극공연 = 130,000
- 인형박물관 운영비 지원 = 5,000
- 외국인을 위한 정선아리랑프로그램 운영 = 10,000
- 찾아가는 문화활동 지원 = 18,000
- 무대예술작품 제작지원 = 34,000
- 정선향교 기로연 재연 = 2,700
- 문화학교 운영비 지원 = 12,000
- 정선문화원 사업활동비 = 38,000
- 정선문화원 인건비 = 20,000
|
200 사업예산 |
391,500 |
|
210 보조사업 |
11,000 |
|
307 민간이전 |
11,000 |
|
307-03 사회단체보조금 |
11,000 |
|
220 자체사업 |
380,500 |
|
206 재료비 |
25,500 |
- 영화주관 행사 2,400,000원×10편 = 24,000
- DVD 영화주관행사 30,000원×50편 = 1,500
|
308 자치단체등이전 |
75,000 |
|
308-06 교육기관에대한보조금 |
75,000 |
- 농악대 육성지원 = 5,000
- 관내관악부 육성지원 = 30,000
- 정선도서관 자료구입 = 40,000
|
401 시설비및부대비 |
150,000 |
|
401-01 시설비 |
150,000 |
- 사북공공도서관 방수공사 = 30,000
- 문화예술회관 화장실 보수사업 = 120,000
|
402 민간자본이전 |
80,000 |
|
402-02 민간대행사업비 |
80,000 |
|
405 자산취득비 |
50,000 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
50,000 |
- 사북공공도서관 자료구입 = 40,000
- 사북공공도서관 서가대 구입 = 6,000
- 사북공공도서관 시청각실 에어컨 구입 = 2,000
- 문화예술회관 관리물품 구입(사다리외 10종) = 2,000
|
2112 문화재관리 |
250,700 |
|
100 경상예산 |
94,700 |
|
120 경상적경비 |
94,700 |
|
201 일반운영비 |
34,900 |
|
201-01 일반운영비 |
34,900 |
- 정선아리랑 전수관 운영비 = 12,400
- 정선의 향사 제작 = 3,500
- 정선아리랑 가사집 제작 = 7,000
- 정선아리랑 CD 제작 5,000원×2,000개 = 10,000
- 정선아리랑 테이프 제작 1,000원×2,000개 = 2,000
|
301 일반보상금 |
41,600 |
|
301-09 행사실비보상금 |
41,600 |
- 정선아리랑 육성지원 20,000원×40주×16개교 = 12,800
- 정선아리랑 전수교실 운영 15,000원×40명×48일 = 28,800
|
307 민간이전 |
|
307-02 민간경상보조 |
18,200 |
- 정선아리랑 전수관 운영 = 11,000
- 정선아리랑 공개공연 = 7,200
|
200 사업예산 |
156,000 |
|
210 보조사업 |
148,000 |
|
307 민간이전 |
48,000 |
|
307-02 민간경상보조 |
48,000 |
- 무형문화재 보호육성사업(정선아리랑 전수보조)
- 기능보유자 = 28,800
- 도 14,400 / 군 14,400
- 명예기능보유자 = 14,400
- 도 7,200 / 군 7,200
- 전수장학생 = 4,800
- 도 2,400 / 군 2,400
|
401 시설비및부대비 |
100,000 |
|
401-01 시설비 |
99,100 |
- 정암사 수마노탑 주변정비 = 99,100
- 국 70,000 / 도 15,000 / 군 14,100
|
401-03 시설부대비 |
900 |
|
220 자체사업 |
8,000 |
|
206 재료비 |
2,000 |
- 전수관 전기재료 및 청소도구 구입 = 1,000
- 전수관 장비 유지관리비 = 1,000
|
401 시설비및부대비 |
6,000 |
|
401-01 시설비 |
6,000 |
|
2120 체육진흥관리 |
2,433,253 |
|
2121 체육진흥 |
2,433,253 |
|
100 경상예산 |
840,813 |
|
120 경상적경비 |
840,813 |
|
201 일반운영비 |
22,600 |
|
201-01 일반운영비 |
22,600 |
- 정선공설운동장 시설물 유지보수 = 5,000
- 고한동네체육시설 부지임대료 = 600
- 군청육상부 숙소 임차료 = 10,000
- 각종경기대회 홍보물 제작 = 7,000
|
301 일반보상금 |
294,413 |
|
301-10 예술단원운동부등보상금 |
294,413 |
- 군청육상부 연봉
- 감 독 34,800,000원×1명×1년 = 34,800
- A급선수 31,200,000원×2명×1년 = 62,400
- B급선수 28,800,000원×1명×1년 = 28,800
- C급선수 26,400,000원×1명×1년 = 26,400
- D급선수 25,200,000원×1명×1년 = 25,200
- 군청육상부 운영
- 실업연맹회비 = 2,000
- 훈련용품 및 단복ㆍ훈련복 구입 = 12,000
- 동ㆍ하계 강화훈련비 = 22,000
- 대회입상 격려금 = 10,000
- 국제 및 국내대회 출전비 = 15,000
- 각종대회 회의참석자 경비 = 2,000
- 숙소 공공요금 300,000원×12월 = 3,600
- 국민연금부담금 177,600,000원×5% = 8,880
- 고용보험료부담금 177,600,000원×1.8% = 3,197
- 건강보험료부담금 177,600,000원×1.7% = 3,020
- 산재보험료부담금 177,600,000원×3.0% = 5,328
- 육상부 퇴직금 = 15,000
- 육상부 특별포상금
- 감 독 3,100,000원×1명×100% = 3,100
- 선 수 2,750,000원×5명×1회X85% = 11,688
|
307 민간이전 |
523,800 |
|
307-02 민간경상보조 |
523,800 |
- 제2회 아라리래프팅대회 운영 = 20,000
- 군수기(배) 체육대회
- 게이트볼대회 = 1,500
- 조기축구대회 = 1,500
- 테니스대회 = 1,500
- 배구대회 = 1,500
- 배드민턴대회 = 1,500
- 족구대회 = 1,500
- 볼링대회 = 1,500
- 강원도 소년체전 참가 = 13,000
- 2014 동계올림픽 유치홍보 = 10,000
- 강원도민체전 출전선수 선발전 = 4,000
- 군민체육대회 = 100,000
- 강원도민체육대회 참가 = 150,000
- 우수선수 발굴 육성지원 = 30,000
- 동호인 체육대회 지원 = 17,000
- 강원도민 생활체육대회 참가 = 35,000
- 정선군 체육 육성관리 = 20,000
- 도지사기대회
- 강원역전 경주대회 50,000원×20명×5일 = 5,000
- 생활체조대회 50,000원×30명×3일 = 4,500
- 게이트볼대회 50,000원×40명×3일 = 6,000
- 씨름왕선발대회 50,000원×15명×3일 = 2,250
- 초ㆍ중 육상대회 50,000원×65명×4일 = 13,000
- 생활체육 족구대회 50,000원×22명×3일 = 3,300
- 시군대항 수영대회 50,000원×20명×4일 = 4,000
- 생활체육 축구대회 50,000원×40명×3일 = 6,000
- 생활체육 볼링대회 50,000원×15명×3일 = 2,250
- 시ㆍ군 태권도대회 50,000원×20명×4일 = 4,000
- 궁도대회 50,000원×20명×3일 = 3,000
- 골프대회 50,000원×10명×3일 = 1,500
- 배드민턴대회 50,000원×25명×3일 = 3,750
- 테니스대회 50,000원×25명×3일 = 3,750
- 체력왕선발대회 50,000원×15명×3일 = 2,250
- 탁구대회 50,000원×10명×3일 = 1,500
- 생활체육 배구대회 50,000원×25명×3일 = 3,750
- 패러글라이딩대회 50,000원×10명×3일 = 1,500
- 전국 및 도단위대회 유치지원(강원도 남ㆍ여 궁도대회) = 7,000
- 관내학교 연합체육대회 지원 = 36,000
|
200 사업예산 |
1,592,440 |
|
210 보조사업 |
42,440 |
|
307 민간이전 |
42,440 |
|
307-03 사회단체보조금 |
42,440 |
- 생활체육교실 운영(8개소) = 11,228
- 국 3,368 / 도 3,930 / 군3,930
- 생활체육지도자 배치(2명) = 31,212
|
220 자체사업 |
1,550,000 |
|
308 자치단체등이전 |
650,000 |
|
308-06 교육기관에대한보조금 |
650,000 |
- 임계중학교 다목적실 신축사업 = 250,000
- 벽탄중학교 다목적실 증축사업 = 200,000
- 정선중고등학교 기숙사 증축사업 = 200,000
|
401 시설비및부대비 |
900,000 |
|
401-01 시설비 |
900,000 |
- 동네체육시설 정비보수 = 100,000
- 정선체육관 옥상 방수공사 = 50,000
- 정선테니스장 조성(4면) = 450,000
- 정선공설운동장 정비 = 300,000
|
2200 보건및생활환경개선비 |
16,928,019 |
|
2210 보건관리 |
2,269,410 |
|
2211 보건행정 |
1,468,435 |
|
100 경상예산 |
457,005 |
|
120 경상적경비 |
457,005 |
|
201 일반운영비 |
205,229 |
|
201-01 일반운영비 |
205,229 |
- 부서운영 일반운영비 = 53,650
- 청사 전기요금 = 25,000
- 청사 수도요금 = 7,254
- 당직비 30,000원×365일×2명 = 21,900
- 자동차세 = 1,550
- 자동차 보험료 = 2,780
- 연료비 = 35,600
- 시설장비 유지보수비 = 15,828
- 보건지소 운영비 = 16,248
- 차량선박비 = 25,419
|
202 여비 |
101,296 |
|
202-01 국내여비 |
101,296 |
|
203 업무추진비 |
6,060 |
|
203-04 부서운영업무추진비 |
6,060 |
- 부서운영 업무추진비 (300,000원+5,000원×41명)×12월 = 6,060
|
301 일반보상금 |
144,420 |
|
301-01 사회보장적수혜금 |
142,420 |
- 공공보건인력개발
- 공중보건의사 진료활동비 530,000원×22명×12월 = 139,920
- 마을건강원 보수교육 50,000원×50명 = 2,500
|
301-09 행사실비보상금 |
2,000 |
- 공중보건의사 직무교육 50,000원×20명×2일 = 2,000
|
200 사업예산 |
1,011,430 |
|
210 보조사업 |
236,900 |
|
301 일반보상금 |
1,800 |
|
301-11 기타보상금 |
1,800 |
|
401 시설비및부대비 |
235,100 |
|
401-01 시설비 |
226,292 |
|
401-02 감리비 |
7,080 |
|
401-03 시설부대비 |
1,728 |
- 광락보건진료소 신축공사 시설부대비 = 1,728
|
220 자체사업 |
774,530 |
|
307 민간이전 |
645,830 |
|
307-01 의료및구료비 |
645,830 |
- 이동보건소 및 검사실 운영 검사시약(간염외 19종) 150,000원×20종 = 3,000
- 성인병검사시약 및 기자재 구입 250,000원×20종 = 5,000
- 무료혈액형 및 혈당검사시약 26,000원×100통 = 2,600
- 병리검사시약 및 재료
- 간기능검사 시약 500,000원×15종 = 7,500
- 수질검사 시약 220,000원×5종×5세트 = 5,500
- 에이즈검사 시약 1,800,000원×3세트 = 5,400
- 약물검사 시약 550,000원×6세트 = 3,300
- 주사기외 11종 300,000원×12종 = 3,600
- 세균검사용 배지 65,000원×22세트 = 1,430
- 클라미디어검사 시약 130,000원×50세트 = 6,500
- 노인건강진단 시약 65,000원×20종 = 1,300
- 방사선실 재료(직촬필름외 6종) = 4,500
- 물리치료실 운영재료(핫백외 6종) = 2,000
- 진료실 재료(거즈외 9종) = 2,000
- 성인병검진 필름판독료 = 310
- 치과실재료(마취용앰플외 52종) = 6,000
- 한방진료실재료(시술용침외 5종) = 5,000
- 일반진료 및 이동진료약품 5,000원×300명×12월 = 18,000
- 한방진료 의약품 5,000원×200명×12월 = 12,000
- 65세이상 보건소 진료환자 약조제비 지원사업 1,200원×1,000명×12월 = 14,400
- 환자진료서식(약봉투외 5종) = 4,000
- 사북지소
- 방사선실 재료 = 3,920
- 치과실재료(마취용앰플외 19종) = 8,500
- 한방실재료(일회용침) 20,000원×6박스 = 120
- 진료실재료(일회용주사기외 15종) = 3,720
- 일반환자 및 이동보건소운영 진료약품 5,000원×2,000명×12월 = 120,000
- 치과환자 진료약품 3,500원×200명×12월 = 8,400
- 한방실 진료약품 5,000원×200명×12월 = 12,000
- 환자진료서식(약봉투외 5종) = 2,000
- 신동지소
- 치과실재료(마취용앰플외 19종) = 2,500
- 진료실재료(일회용주사기외 15종) = 3,500
- 한방실재료(일회용침외 7종) = 1,000
- 일반환자 진료약품 5,000원×1,500명×12월 = 90,000
- 치과환자 진료약품 3,500원×100명×12월 = 4,200
- 한방실 진료약품 5,000원×120명×12월 = 7,200
- 환자진료서식(약봉투외 5종) = 1,000
- 동면지소
- 진료실재료(일회용주사기외 12종) = 1,090
- 한방실재료(일회용침외 7종) = 600
- 치과실재료(마취용앰플외 19종) = 1,000
- 일반환자 진료약품 5,000원×550명×12월 = 33,000
- 치과환자 진료약품 3,500원×50명×12월 = 2,100
- 한방실 진료약품 5,000원×10명×12월 = 600
- 환자진료서식(약봉투외 3종)종 = 500
- 남면지소
- 치과실재료(마취용앰플외 19종) = 500
- 진료실재료(일회용주사기외 4종) = 1,000
- 일반환자 진료약품 5,000원×500명×12월 = 30,000
- 치과환자 진료약품 3,500원×50명×12월 = 2,100
- 환자진료서식(약봉투외 3종) = 500
- 북면지소
- 치과실재료(마취용앰플외 19종) = 2,500
- 진료실재료(일회용주사기외 13종) = 2,200
- 일반환자 진료약품 5,000원×650명×12월 = 39,000
- 치과환자 진료약품 3,500원×50명×12월 = 2,100
- 환자진료서식(약봉투외 3종) = 500
- 북평지소
- 치과실재료(마취용앰플외 19종) = 500
- 진료실재료(일회용주사기외 13종) = 1,500
- 일반환자 진료약품 5,000원×650명×12월 = 39,000
- 치과환자 진료약품 3,500원×50명×12월 = 2,100
- 환자진료서식(약봉투외 3종) = 500
- 임계지소
- 치과실재료(마취용앰플외 19종) = 3,200
- 진료실재료(일회용주사기외 13종) = 2,000
- 한방실재료(일회용침외 7종) = 1,000
- 일반환자 진료약품 5,000원×1,400명×12월 = 84,000
- 치과환자 진료약품 3,500원×120명×12월 = 5,040
- 한방실 진료약품 5,000원×120명×8월 = 4,800
- 환자진료서식(약봉투외 5종) = 1,500
|
401 시설비및부대비 |
75,000 |
|
401-01 시설비 |
75,000 |
- 보건지소 시설개선(남면,북면) = 60,000
- 보건진료소 시설개선 = 10,000
- 지소 무인방범시스템 설치 1,000,000원×5개소 = 5,000
|
405 자산취득비 |
53,700 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
53,700 |
- 보건소 사무장비 보강 = 12,000
- 사북지소 병리검사실 장비보강
- 소변분석기(1대) = 2,200
- 혈액냉장고(1대) = 7,000
- 공기살균기(1대) = 1,600
- 사북지소 치과실 및 진료실 장비보강
- 유니트체어(1세트) = 16,000
- 스톨(1대) = 350
- 치과용 물탱크 = 250
- 냉장고 = 1,000
- 신축 임계지소 의사숙소 및 주민체력실 장비 구입
- 냉장고 500,000원×3대 = 1,500
- TV 500,000원×3대 = 1,500
- 세탁기(1대) = 700
- 가스렌지 150,000원×3대 = 450
- 가구(옷장외 2종) = 1,500
- 안마의자(1대) = 3,000
- 발 맛사지기 700,000원×2대 = 1,400
- 정신재활실 운영 기자재 구입(오디오외 6종) = 1,000
- 가정방문사업용 혈압기 구입 150,000원×15대 = 2,250
|
2212 약무관리 |
774,620 |
|
100 경상예산 |
81,900 |
|
110 인건비 |
62,940 |
|
101 인건비 |
62,940 |
|
101-10 일시사역인부임 |
62,940 |
- 금연클리닉 일시사역인부임 = 17,280
- 기 8,640 / 도 4,320 / 군 4,320
- 보건소건강증진사업(건강생활실) 일시사역인부임 = 34,560
- 기 17,280 / 도 5,184 / 군 12,096
- 방역소독 일시사역 인부임 37,000원×2명×150일 = 11,100
|
120 경상적경비 |
18,960 |
|
201 일반운영비 |
7,360 |
|
201-01 일반운영비 |
6,360 |
- 노인한마당교실 운영 200,000원×6회 = 1,200
- 관절염노인 체조교실 운영 150,000원×12회 = 1,800
- 모유수유 캠페인 운영 = 1,360
- 전염병예방 홍보물 제작 = 2,000
|
201-02 행사지원비 |
1,000 |
|
301 일반보상금 |
11,600 |
|
301-11 기타보상금 |
11,600 |
- 정신보건사업추진 자문의 수당
- 방문진료 150,000원×8회 = 1,200
- 출장진료 250,000원×4회 = 1,000
- 정신재활실 운영 강사수당 50,000원×8명×12월 = 4,800
- 의약분업 위반행사 신고보상금 200,000원×12회 = 2,400
- 구강보건행사 6ㆍ9제 행사 = 2,200
|
200 사업예산 |
692,120 |
|
210 보조사업 |
503,625 |
|
201 일반운영비 |
141,849 |
|
201-01 일반운영비 |
141,849 |
- 기타전염병관리(전염병관리 전문인력교육비) = 1,000
- 금연클리닉운영 = 28,625
- 기 14,313 / 도 7,156 / 군 7,156
- 보건소건강증진사업(건강생활실) 운영비 = 86,520
- 기 43,260 / 도 12,978 / 군 30,282
- 보건소건강증진사업(지역보건사업 인력자원개발) = 2,640
- 보건소건강증진사업(여성과어린이 건강증진) = 5,500
- 기 2,750 / 도 1,375 / 군 1,375
- 한방건강증진 기반구축 = 16,080
- 국 10,720 / 도 1,608 / 군 3,752
- 재활전문요원 양성 = 1,484
|
301 일반보상금 |
18,400 |
|
301-01 사회보장적수혜금 |
18,400 |
- 한센양로자 생계비 지원 = 4,400
- 진폐환자 취미활동비 지원 = 14,000
|
307 민간이전 |
289,476 |
|
307-01 의료및구료비 |
289,476 |
- 고혈압,당뇨 관리 = 6,242
- 국 3,121 / 도 936 / 군 2,185
- 노인의치보철사업 = 26,700
- 기 13,350 / 도 4,005 / 군 9,345
- 치아홈메우기사업 = 1,200
- 암 조기검진사업 = 78,778
- 국 39,389 / 도 11,817 / 군 27,572
- 보건소 암예방관리사업 = 5,403
- 국가예방접종사업(약품비) = 24,005
- 기 12,001 / 도 6,002 / 군 6,002
- 저소득 임산부 및 영유아 검진 = 234
- 선천성대사이상검사 및 환아관리 = 3,204
- 기 1,282 / 도 577 / 군 1,345
- 희귀난치성질환자 의료비 지원 = 99,460
- 국 49,730 / 도 14,919 / 군 34,811
- 진폐환자 의료비지원 = 20,000
- 노인건강 및 안질환 무료시술 = 12,000
- 갑상선질환 검진 = 3,700
- 골다공증 검진 = 3,700
- 재가환자 간호 = 3,000
- 노인틀니 시술 및 사후관리 = 1,250
- 결핵환자 3차진료비 지원 = 600
|
405 자산취득비 |
53,900 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
53,900 |
- 한방지역 보건사업 = 5,000
- 구강보건실 설치사업 = 37,500
- 만성질환 원격관리시스템 구축 = 11,400
|
220 자체사업 |
188,495 |
|
206 재료비 |
28,660 |
- 보건소 방역약품비(4종) = 21,900
- 보건소 방역소독 유류대 = 4,760
- 사북지소 방역소독 유류대 = 2,000
|
307 민간이전 |
154,335 |
|
307-01 의료및구료비 |
154,335 |
- 가정방문 중점관리환자 약품구입 2,000원×500명×12월 = 12,000
- 가정방문 건강상담재료(당뇨스틱외 2종) = 6,000
- 구강보건실 운영재료 = 3,000
- 이사랑학교 운영재료 = 2,000
- 건강증진 사업장비 운영재료(젤리외 4종) = 300
- 예방접종재료(일회용주사기외 2종) = 1,350
- 전염병예방 백신구입(유료) = 45,000
- 전염병예방 백신구입(무료) = 59,250
- 성병발견 및 치료사업 = 3,900
- 머릿니 구제약품 구입 5,000원×300통 = 1,500
- 법정전염병환자 발생 진료비 200,000원×5명 = 1,000
- 노인 및 국가유공자 무료진료사업 900원×1,200명×12월 = 12,960
- 선천성대사이상 검사 수수료 9,500원×50명 = 475
- 임산부 빈혈치료제 구입(무료) 10,000원×150명 = 1,500
- 모자보건수첩 구매 1,000원×400권 = 400
- 기생충검사 수수료 1,000원×1,000명 = 1,000
- 엑스선필름 2차판독료(결핵환자) 2,000원×150명 = 300
- 저소득층 골다공증 치료사업 20,000원×10명×12월 = 2,400
|
402 민간자본이전 |
5,500 |
|
402-02 민간대행사업비 |
5,500 |
|
400 예비비등 |
600 |
|
420 기타 |
600 |
|
305 배상금등 |
600 |
- BCG부작용 환자 보상금 60,000원×10명 = 600
|
2213 위생관리 |
26,355 |
|
100 경상예산 |
25,110 |
|
120 경상적경비 |
25,110 |
|
301 일반보상금 |
25,110 |
|
301-11 기타보상금 |
25,110 |
- 부정불량식품 및 변태퇴폐업소 신고보상금 = 1,800
- 모범음식점 수도료 감면액보상 55,500원×35개소×12월 = 23,310
|
200 사업예산 |
1,245 |
|
220 자체사업 |
1,245 |
|
206 재료비 |
1,245 |
- 식품수거 검사 = 1,080
- 무균채수병 구입 = 165
|
2220 환경관리 |
14,658,609 |
|
2221 환경관리 |
1,130,897 |
|
100 경상예산 |
398,791 |
|
110 인건비 |
209,433 |
|
101 인건비 |
209,433 |
|
101-10 일시사역인부임 |
209,433 |
- 강원환경감시대 운영 = 89,540
- 동강지역 주민자율감시단 운영 = 83,893
- 피서철 산간계곡 자연휴식년제 출입자감시 인부임 27,000원×7명×30일 = 5,670
- 피서철 자연발생유원지 행락화장실 청소 인부임 27,000원×3명×9읍면×10회 = 7,290
- 태풍 및 집중호우 하천 수해쓰레기 수거 인부임 = 23,040
|
120 경상적경비 |
189,358 |
|
201 일반운영비 |
99,440 |
|
201-01 일반운영비 |
89,440 |
- 부서운영 일반운영비 = 38,600
- 동강생태탐방시설 자문위원회 참석수당 70,000원×9명×10회×80% = 5,040
- 자연환경보전 홍보전단 제작 100원×30,000매 = 3,000
- 자연발생유원지 행락화장실 분뇨수거 14원×4,000ℓ×130동×2회 = 14,560
- 환경신문 구독 15,000원×18부×12월 = 3,240
- 환경사랑 실천수기 입선작 책자제작 5,000원×1,000부 = 5,000
- 농촌오수처리시설 전기요금 = 20,000
|
201-02 행사지원비 |
10,000 |
|
202 여비 |
36,278 |
|
202-01 국내여비 |
36,278 |
- 부서운영 국내여비 = 30,278
- 도암댐관련 현지조사 여비 = 6,000
|
203 업무추진비 |
10,600 |
|
203-03 시책추진업무추진비 |
7,000 |
|
203-04 부서운영업무추진비 |
3,600 |
- 부서운영 업무추진비 300,000원×12월 = 3,600
|
301 일반보상금 |
41,040 |
|
301-09 행사실비보상금 |
10,540 |
- 자연보호 지도위원 도자연학습원 교육 50,000원×10명×4일 = 2,000
- 자연보호 군협의회운영위원 교육급식비 5,000원×27명×4회 = 540
- 민간인 환경교육 및 행사참석 50,000원×20명×2회 = 2,000
- 동강관련 주민회의 참석자 급식비 5,000원×50명×4회 = 1,000
- 동강지역주민 선진지 견학 50,000원×50명×2일 = 5,000
|
301-11 기타보상금 |
30,500 |
- 자연보호 유공포상 1,000,000원×2개단체 = 2,000
- 환경포스터 및 환경사랑 실천수기 공모시상 100,000원×30명 = 3,000
- 환경오염신고 보상금 = 12,750
- 유해조수기동구제단 출동수당 25,000원×85건×3일×2명 = 12,750
|
303 포상금 |
2,000 |
|
200 사업예산 |
731,106 |
|
210 보조사업 |
442,000 |
|
206 재료비 |
2,000 |
|
207 연구개발비 |
20,000 |
|
207-01 용역비 |
20,000 |
- 동강유역마을 발전 컨설팅지원사업 = 20,000
|
401 시설비및부대비 |
420,000 |
|
401-01 시설비 |
420,000 |
- 정선생태체험학습장 조성사업 = 200,000
- 균 100,000 / 도 50,000 / 군 50,000
- 동강전망 생태공원 조성사업 = 200,000
- 균 100,000 / 도 50,000 / 군 50,000
- 동면 공중화장실 신축 = 20,000
|
220 자체사업 |
289,106 |
|
206 재료비 |
95,236 |
- 매연표준지 여지구입 15,000원×4매×2회 = 120
- 먼지포집용 여지구입 5,000원×10개×12월 = 600
- 운행차 배출가스 표준가스 구입 = 240
- 가스측정기 부품구입 = 2,550
- 수질검사용 채수병 구입 = 1,776
- 자연보호용 비닐봉투 제작 380원×10,000매 = 3,800
- 환경개선부담금 봉합용 고지서 제작 = 2,500
- 쓰레기 규격봉투 제작 = 63,450
- 정화조 청소통지 전산용 안내엽서 제작 120원×5,000매×2종 = 1,200
- 재활용품 투명마대 제작 380원×50,000매 = 19,000
|
207 연구개발비 |
50,000 |
|
207-01 용역비 |
50,000 |
- 환경보전 중장기계획 수립용역 = 30,000
- 환경경영체제(EMS)구축 용역 = 20,000
|
307 민간이전 |
2,500 |
|
307-01 의료및구료비 |
2,500 |
- 야생조수보호 치료비 50,000원×50마리 = 2,500
|
308 자치단체등이전 |
10,000 |
|
308-06 교육기관에대한보조금 |
10,000 |
|
401 시설비및부대비 |
129,370 |
|
401-01 시설비 |
129,370 |
- 공공오수처리시설 위탁관리 운영 = 20,000
- 산간계곡 자연휴식년제 차단시설 보수 = 2,100
- 하천차단망 신설 1,000,000원×16개소 = 16,000
- 하천차단망 보수 = 4,150
- 행락화장실 보수 = 17,120
- 행락화장실 신설 및 교체 = 70,000
|
405 자산취득비 |
2,000 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
2,000 |
- 환경특별사법경찰관 수사활동 물품구입
- 휴대용 녹음기 500,000원×2대 = 1,000
- 가스총 500,000원×2대 = 1,000
|
400 예비비등 |
1,000 |
|
420 기타 |
1,000 |
|
310 국외이전 |
1,000 |
|
310-02 국제부담금 |
1,000 |
|
2222 생활환경 |
2,292,749 |
|
100 경상예산 |
2,289,749 |
|
110 인건비 |
2,171,672 |
|
101 인건비 |
2,171,672 |
|
101-09 일용인부임 |
2,171,672 |
- 환경미화원 급여(55명)
- 기본급 22,400원×55명×365일 = 449,680
- 특수업무수당 90,000원×55명×12월 = 59,400
- 작업장려수당 70,000원×55명×12월 = 46,200
- 상여금
- 기말수당 608,080,000원×4/12×50% = 101,347
- 정근수당 608,080,000원×2/12 = 101,347
- 근속가산금 22,400원×15년X55명×12월 = 221,760
- 환경미화원 수당
- 가족수당
- 배우자 30,000원×55명×12월 = 19,800
- 기타가족 20,000원×105명×12월 = 25,200
- 시간외근무수당 11,400원×55명×30일×12월 = 225,720
- 휴일근무수당 45,600원×55명×2일×12월 = 60,192
- 월차유급휴가수당 45,600원×55명×12월 = 30,096
- 년차유급휴가수당 30,400원×55명×20일 = 33,440
- 자녀학비보조수당
- 중학교 44,460원×26명×4분기 = 4,624
- 고등학교 318,750원×26명×4분기 = 33,150
- 명절휴가비 608,080,000원×1.5/12 = 76,010
- 정액급식비 80,000원×55명×12월 = 52,800
- 급량비 70,000원×55명×12월 = 46,200
- 교통보조비 120,000원×55명×12월 = 79,200
- 가계보조비 80,000원×55명×12월 = 52,800
- 환경미화원 부담금
- 국민연금부담금 1,718,965,000원×5% = 85,949
- 건강보험료부담금 1,718,965,000원×2.25% = 38,677
- 고용보험부담금 1,718,965,000원×1.7% = 29,223
- 산재보험부담금 1,718,965,000원×3% = 51,569
- 퇴직금 83,440원×3명×30일×20년×150% = 225,288
- 환경미화원 피복비 등
- 작업복(하복) 70,000원×55명 = 3,850
- 작업복(동복) 90,000원×55명 = 4,950
- 작업화 등 = 13,200
|
120 경상적경비 |
118,077 |
|
201 일반운영비 |
8,077 |
|
201-01 일반운영비 |
8,077 |
- 정화조 청소관리프로그램 유지보수 = 1,377
- 화장실 문화대혁신 추진 = 6,700
|
301 일반보상금 |
110,000 |
|
301-11 기타보상금 |
110,000 |
- 영농폐기물 수거장려금
- 농경지폐비닐 수거장려금 100원×600,000㎏ = 60,000
- 폐육모상자 수거장려금 200원×50,000㎏ = 10,000
- 농약빈병 수거장려금 400원×50,000㎏ = 20,000
- 비료포대 수거장려금 100원×80,000㎏ = 8,000
- 일회용품 신고포상금 = 3,000
- 재활용품 경진대회 우수마을 시상 = 9,000
|
200 사업예산 |
3,000 |
|
220 자체사업 |
3,000 |
|
401 시설비및부대비 |
3,000 |
|
401-01 시설비 |
3,000 |
- 청소차 도색 1,500,000원×2대 = 3,000
|
2223 환경정화 |
644,633 |
|
100 경상예산 |
261,412 |
|
120 경상적경비 |
261,412 |
|
201 일반운영비 |
261,412 |
|
201-01 일반운영비 |
261,412 |
- 매립장 전기요금 = 39,800
- 매립장 연료비 = 37,500
- 매립장 SECOM 유지관리비 290,000원×12월 = 3,480
- 당직비 30,000원×365일×1명 = 10,950
- 전기안전관리 대행수수료 316,000원×12월 = 3,792
- 복토운반용 덤프 임차료 380,000원×2대×21회 = 15,960
- 매립장 시설장비유지비 = 85,600
- 매립장 근무직원 작업복 및 안전화 구입
- 작업복 150,000원×7벌 = 1,050
- 우 의 80,000원×7벌 = 560
- 안전화 80,000원×7컬레 = 560
- 신규소각시설 소모품 구입 = 23,500
- 침출수 처리시설 기술진단 = 34,340
- 장비보험료 및 차량 유지비 = 4,320
|
200 사업예산 |
383,221 |
|
220 자체사업 |
383,221 |
|
206 재료비 |
137,461 |
- 방역약품(살충제)구입 = 10,000
- 기존소각시설 오염방지 시설유지비 = 6,388
- 침출수 처리시설 약품구입비 = 89,498
- 신규 소각시설 약품구입비 = 31,575
|
207 연구개발비 |
5,300 |
|
207-03 시험연구비 |
5,300 |
- 침출수 검사용 시약구입 = 1,800
- 실험장비 소모품 구입 = 3,500
|
401 시설비및부대비 |
196,760 |
|
401-01 시설비 |
196,760 |
- 침출수처리동 이동식화장실 설치 = 20,000
- 침출수처리시설 약품용해장치 설치 = 55,660
- 탈질조 수중교반기 교체공사 = 58,000
- 약품 및 폐형광등 창고 설치 = 5,000
- 침출수 처리시설 산기관 정비 = 5,000
- 유량조정조 슬러지 청소 = 5,000
- 전기시설 휀스 설치 = 6,000
- 탈수기동 보온시설 설치 = 10,000
- 약품투입구 환기시설 설치 = 10,000
- 매립장 도로확포장 = 20,000
- 진입도로 반사경 설치 = 2,100
|
405 자산취득비 |
43,700 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
43,700 |
- 팩스 구입 = 900
- 스티로폼 감융기 구입 = 32,000
- 청소차 세차기 구입 = 5,300
- 실험용 탁상테이블 구입 = 3,000
- 주변정비용 예초기 구입 500,000원×2대 = 1,000
- 사업소운영 디지털카메라 구입 = 1,500
|
2224 환경위생 |
5,704,456 |
|
400 예비비등 |
5,704,456 |
|
420 기타 |
5,704,456 |
|
701 기타회계전출금 |
5,704,456 |
- 수질개선 특별회계 전출금 = 5,704,456
|
2225 상하수도관리 |
332,045 |
|
100 경상예산 |
32,045 |
|
120 경상적경비 |
32,045 |
|
201 일반운영비 |
14,800 |
|
201-01 일반운영비 |
14,800 |
|
202 여비 |
13,345 |
|
202-01 국내여비 |
13,345 |
|
203 업무추진비 |
3,900 |
|
203-04 부서운영업무추진비 |
3,900 |
- 부서운영 업무추진비 (300,000원+5,000원×5명)×12월 = 3,900
|
200 사업예산 |
300,000 |
|
210 보조사업 |
300,000 |
|
401 시설비및부대비 |
100,000 |
|
401-01 시설비 |
100,000 |
|
402 민간자본이전 |
200,000 |
|
402-01 민간자본보조 |
200,000 |
|
2226 수도시설 |
4,053,829 |
|
100 경상예산 |
15,840 |
|
120 경상적경비 |
15,840 |
|
201 일반운영비 |
15,840 |
|
201-01 일반운영비 |
15,840 |
- 간이상수도 수질검사 수수료 70,000원×50개소×4회 = 14,000
- 샘터 수질검사 수수료 184,000원×10개소 = 1,840
|
200 사업예산 |
4,037,989 |
|
220 자체사업 |
4,037,989 |
|
206 재료비 |
7,989 |
- 간이급수시설 무균채수병 구입 = 815
- 간이급수시설 소독약품 구입 = 7,174
|
401 시설비및부대비 |
530,000 |
|
401-01 시설비 |
530,000 |
- 간이급수시설 정비사업 = 400,000
- 쓰레기매립장 주변주민 간이급수시설 정비 = 130,000
|
404 공기업자본전출금 |
3,500,000 |
|
404-01 공기업특별회계자본전출금 |
3,500,000 |
|
2227 하수시설 |
500,000 |
|
200 사업예산 |
500,000 |
|
220 자체사업 |
500,000 |
|
401 시설비및부대비 |
500,000 |
|
401-01 시설비 |
500,000 |
- 농촌지역 하수관거 정비 = 200,000
- 하수도 준설사업 = 100,000
- 지장천 하수종말처리장 주변지원사업
|
2300 사회보장비 |
12,169,881 |
|
2310 일반사회복지 |
1,113,999 |
|
2311 사회복지 |
1,113,999 |
|
100 경상예산 |
270,566 |
|
110 인건비 |
1,690 |
|
101 인건비 |
1,690 |
|
101-10 일시사역인부임 |
1,690 |
- 재해구호물품 치환 인부임 = 1,050
- 충혼탑정비 인부임 = 640
|
120 경상적경비 |
268,876 |
|
201 일반운영비 |
44,100 |
|
201-01 일반운영비 |
42,100 |
- 부서운영 일반운영비 = 33,300
- 장애인 소리신문 제작 8,000원×50명×12월 = 4,800
- 장애인 자동차표지 제작 1,000원×4,000장 = 4,000
|
201-02 행사지원비 |
2,000 |
|
202 여비 |
30,026 |
|
202-01 국내여비 |
30,026 |
|
203 업무추진비 |
3,600 |
|
203-04 부서운영업무추진비 |
3,600 |
- 부서운영 업무추진비 300,000원×12월 = 3,600
|
301 일반보상금 |
51,950 |
|
301-01 사회보장적수혜금 |
15,000 |
|
301-09 행사실비보상금 |
36,950 |
- 사회복지기금 운용위원회 개최 5,000원×10명×4회 = 200
- 현충일행사 참석유족 급식 5,000원×200명 = 1,000
- 강원장애인 합창경연대회 50,000원×20명×1일 = 1,000
- 장애인 기능경기대회 50,000원×6명×3일 = 900
- 지체장애인 하계캠프(도) 50,000원×40명×3일 = 6,000
- 시각장애인 복지대회 참가 50,000원×40명×2일 = 4,000
- 한일장애인 교류사업 참가 800,000원×1명 = 800
- 장애인보호작업장 지도자 교육 50,000원×4명×4일 = 800
- 시각장애인 하계수련대회 참가 50,000원×40명×2일 = 4,000
- 강원도 사회복지자원봉사 대축제 참가 50,000원×100명×1일 = 5,000
- 전국 장애인 체육대회 참가 50,000원×2명×5일 = 500
- 시각장애인 순회재활교육 참가 50,000원×10명×1일 = 500
- 장애인 더불어 체육대회 참가 50,000원×130명×1일 = 6,500
- 서울국제휠체어마라톤대회 참가 50,000원×110명×1일 = 5,500
- 장애인 장기대회 참가 50,000원×5명×1일 = 250
|
307 민간이전 |
139,200 |
|
307-02 민간경상보조 |
139,200 |
- 사회복지의날 행사지원 = 3,000
- 푸드뱅크 사업운영 = 4,000
- 중증장애인 나들이 행사지원 = 10,000
- 고엽제후유의증전우회 봉사단운영비 지원 = 9,600
- 장애인 직업재활시설 운영 = 53,000
- 시각장애인 심부름센터 지원 = 2,400
- 장애인 보호작업장 인건비 지원 = 7,200
- 월드비젼 도시락 급식지원사업 = 50,000
|
200 사업예산 |
843,433 |
|
210 보조사업 |
645,203 |
|
201 일반운영비 |
7,190 |
|
201-01 일반운영비 |
7,190 |
- 강원도 사회복지신문 구독 지원(60명) = 2,880
- 자원봉사활동자 상해보험 가입(115명) = 230
- 장애인 신문구독료 지원(85명) = 4,080
|
301 일반보상금 |
338,233 |
|
301-01 사회보장적수혜금 |
336,483 |
- 장애수당(545명) = 261,971
- 장애아동 부양수당(3명) = 1,481
- 장애인 등록진단비(44명) = 726
- 장애인 의료비(431명) = 35,773
- 장애인 자녀교육비(33명) = 27,480
- 장애인 재활보조기구(22명) = 2,352
- 장애인 의료비 지원(2명) = 4,000
- 재가장애인 건강검진(45명) = 2,700
|
301-09 행사실비보상금 |
1,750 |
- 장애ㆍ비장애인 곰두리 한마음축제(35명) = 1,750
|
307 민간이전 |
266,780 |
|
307-02 민간경상보조 |
266,780 |
- 사회복지시설종사자 복지수당(11명) = 15,840
- 장애인심부름센터 운영(1개소) = 45,500
- 장애인민원봉사실 운영(1개소) = 18,000
- 시각장애인 점자교실 운영(1개소) = 2,400
- 점자도서관 운영(1개소) = 6,000
- 사회복지협의회 운영 = 40,000
- 휠체어리프트 장착 차량지원(1대) = 35,000
- 청각장애인 인터넷영상전화기 설치 = 1,040
- 관광지용 전동휠체어 비치 = 3,000
- 위스타트 마을조성(1개소) = 100,000
|
402 민간자본이전 |
33,000 |
|
402-02 민간대행사업비 |
33,000 |
- 저소득층 집수리 지원(44가구) = 33,000
|
220 자체사업 |
198,230 |
|
401 시설비및부대비 |
67,000 |
|
401-01 시설비 |
67,000 |
- 장애인 전용주차장 도색 및 안내표지판 제작 100,000원×50면 = 5,000
- 복지회관(목욕탕) 유지보수 = 30,000
- 충혼탑 도색 및 보수 = 2,000
- 정선종합사회복지관 건립 타당성 조사용역 = 30,000
|
405 자산취득비 |
131,230 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
131,230 |
- 플로터 구입 = 4,500
- 설계내역 및 도면작성용 프로그램 구입 = 7,000
- 설계도면함 제작설치 = 3,000
- 북평면 종합복지회관 물품구입(피아노외 15종) = 80,000
- 화장장 선풍기 구입 = 230
- 화장장 냉장고 구입 = 1,000
- 경로당 건강보조장비 구입 = 25,000
- 여성회관 방송장비 교체 = 9,000
- 디지털카메라 구입 = 1,500
|
2320 생활보호 |
5,402,730 |
|
2321 생활보호 |
5,402,730 |
|
100 경상예산 |
110,000 |
|
110 인건비 |
110,000 |
|
101 인건비 |
110,000 |
|
101-10 일시사역인부임 |
110,000 |
- 근로유지형 자활근로사업 = 110,000
- 국 88,000 / 도 11,000 / 군 11,000
|
200 사업예산 |
4,991,130 |
|
210 보조사업 |
4,964,210 |
|
301 일반보상금 |
4,267,500 |
|
301-01 사회보장적수혜금 |
4,267,500 |
- 교육급여(200명) = 125,000
- 국 100,000 / 도 12,500 / 군 12,500
- 생계급여(2,000명) = 3,750,000
- 국 3,000,000 / 도 375,000 / 군 375,000
- 주거급여(2,000명) = 367,500
- 국 294,000 / 도 36,750 / 군 36,750
- 근로사업공제(30명) = 25,000
- 국 20,000 / 도 2,500 / 군 2,500
|
307 민간이전 |
696,710 |
|
307-02 민간경상보조 |
696,710 |
- 주거급여대상자 현물급여 = 70,000
- 국 56,000 / 도 7,000 / 군 7,000
- 자활근로사업(131명) = 476,710
- 국 381,368 / 도 47,671 / 군 47,671
- 자활후견기관 운영비(1개소) = 150,000
|
220 자체사업 |
26,920 |
|
206 재료비 |
1,500 |
- 재해구호물품 관리약품 구입(좀약외 3종) = 1,000
- 충혼탑 조경수 관리약품 구입 = 500
|
307 민간이전 |
25,420 |
|
307-01 의료및구료비 |
25,420 |
- 무연고 사망자 장제비 지급 500,000원×7구 = 3,500
- 어려운이웃 긴급지원 500,000원×40가구 = 20,000
- 행려부랑인 구호비 20,000원×8명×12월 = 1,920
|
400 예비비등 |
301,600 |
|
420 기타 |
301,600 |
|
701 기타회계전출금 |
301,600 |
- 의료급여기금 특별회계 전출금 = 301,600
|
2330 가정복지 |
5,653,152 |
|
2331 가정복지 |
5,208,841 |
|
100 경상예산 |
678,036 |
|
110 인건비 |
243,592 |
|
101 인건비 |
243,592 |
|
101-10 일시사역인부임 |
243,592 |
|
120 경상적경비 |
434,444 |
|
201 일반운영비 |
71,214 |
|
201-01 일반운영비 |
62,214 |
- 화장장 전기요금 = 22,500
- 화장장 수도요금 1,140원×80㎥×12월 = 1,095
- 화장장 연료비 = 34,500
- 화장장 난방비 859.46원×500ℓ×4월 = 1,719
- 화장장 시설장비유지비 100,000원×2기×12월 = 2,400
|
201-02 행사지원비 |
9,000 |
- 어버이날 기념행사 = 6,000
- 노인의날 기념행사 = 3,000
|
301 일반보상금 |
319,860 |
|
301-01 사회보장적수혜금 |
258,710 |
- 경로당 운영비 2,000,000원×94개소 = 188,000
- 소년소녀가장 지원 = 4,620
- 경로식당 무료급식 = 4,620
- 노인건강진단 25,000원×160명 = 4,000
- 가정위탁아동 양육비 지원 = 57,470
|
301-09 행사실비보상금 |
61,150 |
- 경로주간 경로잔치 10,000원×300명×9개소 = 27,000
- 효행자 선진지견학 50,000원×20명×3일 = 3,000
- 노인의날 도행사 참석 50,000원×50명×3일 = 7,500
- 노인의날 기예대회 도행사 참석 50,000원×2명×3일 = 300
- 노인의날 기념 실버가요제 참가 50,000원×2명×3일 = 300
- 노인지도자 도주관 교육참석 50,000원×10명×3일 = 1,500
- 보호아동 선진지견학 50,000원×2명×3일×4회 = 1,200
- 모범어린이 중앙ㆍ도 행사 참석 50,000원×10명×3일 = 1,500
- 보호아동 캠프 및 행사 참석 50,000원×4명×3일×4회 = 2,400
- 가정위탁부모교육 50,000원×5명×3일×2회 = 1,500
- 보육시설종사자 연수회 참석 50,000원×10명×3일×3회 = 4,500
- 보육시설종사자 교육 참석 50,000원×10명×2일×2회 = 2,000
- 보육시설종사자 우수시설 견학 50,000원×13명×3일 = 1,950
- 보육시설종사자 해외시설 견학 = 3,000
- 강원도 노인회 국제교류 참석 = 3,500
|
307 민간이전 |
43,370 |
|
307-02 민간경상보조 |
26,520 |
- 노인회군지회주관 교육 10,000원×100명×2회 = 2,000
- 노인여가복지시설운영 활성화 교재구입 30,000원×92개소×2종 = 5,520
- 노인일자리 마련사업 및 여가복지시설운영 활성화 추진
- 노인회 군지회 500,000원×12월 = 6,000
- 노인민속경연대회 참가 50,000원×5명×3일×4회 = 3,000
- 어린이 공부방 운영 지원 = 10,000
|
307-04 민간행사보조·위탁 |
16,850 |
- 어린이날 큰잔치 행사 10,000원×500명 = 5,000
- 노인의날 기념 도 게이트볼대회 참가 50,000원×20명×3일 = 3,000
- 노인의날 기념 노인게이트볼대회 10,000원×40명×9개읍면 = 3,600
- 노인지도자 문화체험 행사 50,000원×35명×3일 = 5,250
|
200 사업예산 |
4,530,805 |
|
210 보조사업 |
4,236,955 |
|
301 일반보상금 |
1,388,818 |
|
301-01 사회보장적수혜금 |
1,381,222 |
- 경로연금 = 638,352
- 국 446,846 / 도 95,753 / 군 95,753
- 경로당 난방비 부족분 지원(98개소) = 19,600
- 노인 교통수당 지급(6,125명) = 705,600
- 장수노인 생신하례(89명) = 2,670
- 보호아동 대학입학금 지원(4명) = 10,000
- 보호아동 주거안정자금(1명) = 3,000
- 보호아동 직업훈련 장려금(1명) = 2,000
|
301-09 행사실비보상금 |
7,596 |
- 보육교사 보수교육(20명) = 2,334
- 시설종사자 해외연수 지원(1명) = 1,412
- 도―돗토리현 보육협회 국제교류(1명) = 1,500
- 보호아동 역사문화탐방(4명) = 1,000
- 보호아동 수학여행비 지원(20명) = 1,350
|
307 민간이전 |
1,794,657 |
|
307-01 의료및구료비 |
29,333 |
- 보육시설 저소득층아동 간식비 지원(163명) = 29,333
|
307-02 민간경상보조 |
1,765,324 |
- 보육시설 운영 = 1,667,581
- 국 833,789 / 도 392,223 / 군 441,569
- 민간시설 교재교구비 지원(4개소) = 3,996
- 국 1,998 / 도 599 / 군 1,399
- 지역아동센터 운영(1개소) = 24,000
- 국 12,000 / 도 6,000 / 군 6,000
- 경로당 취미교실 운영(2개소) = 2,000
- 노인보람일터가꾸기(15개소) = 30,000
- 조건부사회복지시설 운영(3개소) = 14,523
- 보육교사 출산휴가대체인력 지원(1명) = 2,295
- 보육시설 교재교구비(9개소) = 8,400
- 결식아동 급식시설 설치(1개소) = 3,068
- 저소득층아동 건강검진비(137명) = 1,781
- 도시락배달 유류대 지원(8월) = 7,680
|
401 시설비및부대비 |
967,000 |
|
401-01 시설비 |
764,300 |
- 정선군 공설공원묘지 조성사업 = 605,300
- 경로당 난방시설 교체(10개소) = 75,000
- 노인쉼터 조성사업(7개소) = 84,000
|
401-02 감리비 |
200,000 |
- 정선군 공설공원묘지 조성사업 감리비 = 200,000
|
401-03 시설부대비 |
2,700 |
- 정선군 공설공원묘지 조성사업 부대비 = 2,700
|
405 자산취득비 |
86,480 |
|
405-01 자산및물품취득비 |
86,480 |
- 노인보호시설 확충(1개소) = 80,000
- 국 40,000 / 도 20,000 / 군 20,000
- 노인정보화사업(컴퓨터지원 3대) = 4,500
- 노인정보화사업(자판기지원 30대) = 1,980
|
220 자체사업 |
293,850 |
|
307 민간이전 |
100,650 |
|
307-01 의료및구료비 |
100,650 |
- 요보호아동 일시위탁비 70,000원×5명 = 350
- 요보호아동 피복비 70,000원×5명 = 350
- 요보호아동 급식비 5,000원×5명×2일×3식 = 150
- 재가노인 식사배달사업 = 40,800
- 결식아동 급식지원 = 59,000
|
308 자치단체등이전 |
43,200 |
|
308-05 자치단체간부담금 |
13,500 |
- 화장장사용료 부담금 150,000원×90구 = 13,500
|
308-06 교육기관에대한보조금 |
29,700 |
- 중학교 3학년생 특별지도 강사료 지급 = 29,700
|
401 시설비및부대비 |
150,000 |
|
401-01 시설비 |
150,000 |
- 정선군 공설공원묘지조성 주변지역 지원사업
- 송계1리 마을안길포장 = 100,000
- 송계1리 간이급수시설 설치 = 50,000
|
2332 여성복지 |
254,720 |
|
100 경상예산 |
97,970 |
|
110 인건비 |
12,000 |
|
101 인건비 |
12,000 |
|
101-09 일용인부임 |
12,000 |
- 청소년 문화의집 청소년지도사 인건비 1,000,000원×1명×12월 = 12,000
|
120 경상적경비 |
85,970 |
|
201 일반운영비 |
12,120 |
|
201-01 일반운영비 |
12,120 |
- 청소년 문화의집 강사수당 150,000원×6회 = 900
- 청소년 문화의집 제습기 설치 280,000원×4개 = 1,120
- 청소년 문화의집 인터넷회선 사용료 220,000원×12월 = 2,640
- 청소년 문화의집 유지관리 = 2,000
- 청소년유해업소 지도단속근무자 급량비 5,000원×4명×4회×12월 = 960
- 청소년 문화의집 정보자료 구입비 = 1,500
- 명예경찰 포돌이,포순이 단복구입 = 3,000
|
301 일반보상금 |
69,850 |
|
301-01 사회보장적수혜금 |
10,000 |
- 저소득가구 입학생 교복구입 250,000원×20명×2회 = 10,000
|
301-09 행사실비보상금 |
50,550 |
- 청소년 지도위원 도단위 교육 50,000원×10명×2일 = 1,000
- 청소년 지도위원 활동급식비 5,000원×5명×12월×9개읍면 = 2,700
- 청소년 지도위원 교육참석 5,000원×50명×2회 = 500
- 청소년 수련 및 창작활동 참가 50,000원×30명×3일 = 4,500
- 저소득 모자가정 수련회(도) 50,000원×5명×3일 = 750
- 외국인주부 친정방문 지원 = 20,000
- 사임당 선양행사 및 도 교육참가 50,000원×10명×3일 = 1,500
- 여성대회 참가(도,중앙) 50,000원×30명×3일 = 4,500
- 여성지도자 및 일반여성 교육(도,중앙) 50,000원×30명×3일 = 4,500
- 자원봉사자대회 참가 50,000원×2명×2일×9개읍면 = 1,800
- 오지마을 안방교실 참석자 실비보상 5,000원×800명 = 4,000
- 외국인여성 만남의날 행사 30,000원×100명 = 3,000
- 여성 명예일일읍면장제 운영 200,000원×9개읍면 = 1,800
|
301-11 기타보상금 |
9,300 |
- 청소년유해환경 신고포상금 100,000원×3회 = 300
- 외국인여성 만남의날 행사지원 = 2,000
- 여성회관 교육수료자 시상 = 7,000
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307 민간이전 |
4,000 |
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307-02 민간경상보조 |
4,000 |
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200 사업예산 |
156,750 |
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210 보조사업 |
84,250 |
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301 일반보상금 |
17,000 |
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301-01 사회보장적수혜금 |
17,000 |
- 저소득 모부자가정 지원(12명) = 7,920
- 모부자가정 자립기반 직업훈련(1명) = 1,600
- 모부자가정 건강증진(15명) = 500
- 저소득 모부자가정 생활안정(29명) = 6,980
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307 민간이전 |
67,250 |
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307-02 민간경상보조 |
62,000 |
- 청소년프로그램 운영지원(2개소) = 22,000
- 청소년어울마당 운영(1개소) = 10,000
- 청소년공부방 운영(3개소) = 30,000
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307-03 사회단체보조금 |
5,250 |
- 여성자원봉사센터 운영= 3,000
- 여성폭력예방 순회교육 = 2,250
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220 자체사업 |
72,500 |
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206 재료비 |
10,000 |
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401 시설비및부대비 |
62,500 |
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401-01 시설비 |
62,500 |
- 청소년 수련원 시설물 보수 = 50,000
- 옥외소화전 설치 = 10,000
- 여성회관 식당동 정비 = 500
- 청소년 문화의집 자전거 거취대 설치 = 2,000
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2333 여성회관운영 |
189,591 |
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100 경상예산 |
176,691 |
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110 인건비 |
5,400 |
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101 인건비 |
5,400 |
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101-10 일시사역인부임 |
5,400 |
- 탁아방운영 인부임 27,000원×1명×200일 = 5,400
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120 경상적경비 |
171,291 |
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201 일반운영비 |
156,191 |
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201-01 일반운영비 |
156,191 |
- 여성회관 교육강사 수당 70,000원×2시간×4회×8월×14종 = 62,720
- 배우는 여성교실 강사수당 50,000원×8시간×2명×2일 = 1,600
- 오지마을 여성안방교실 강사수당 25,000원×2시간×13일 = 650
- 여성회관 일반교육 교재구입 = 6,000
- 수강생 교양지 구독 36,000원×12월 = 432
- 여성회관 홍보 팸플릿 제작 500원×6,000매 = 3,000
- 교육용 테이프 구입 50,000원×10개 = 500
- 전기안전관리 대행수수료 = 2,160
- 여성회관 전기요금 6,130원×400㎾×12월 = 29,424
- 여성회관 수도요금 1,090원×150톤×12월 = 1,962
- 여성회관 연료비
- 난방비 859.46원×8시간×15대×105일 = 10,830
- 보일러 1,346.21원×8시간×1대×105일 = 1,131
- 교육용 LPG 20,000원×5통×12월 = 1,200
- 여성회관 유지관리비 = 9,562
- SECOM 유지관리비 400,000원×12월 = 4,800
- 저수조 청소 수수료 500,000원×2회 = 1,000
- 정화조 분뇨수거비 = 800
- 시설물 소독비 = 960
- 승강기 유지보수비 180,000원×12월 = 2,160
- 여성회관 탁아방 운영 1,000원×50명×50일 = 2,500
- 컴퓨터실 전산장비 업그레이드 200,000원×19대 = 3,800
- 찾아가는 여성회관 교육강사료 = 9,000
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301 일반보상금 |
14,900 |
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301-09 행사실비보상금 |
12,500 |
- 여성아카데미 시행 급식 5,000원×250명×4회 = 5,000
- 여성회관 수강생 자격증 취득지원 25,000원×50명×2회 = 2,500
- 여성회관 수강생 체육대회 = 5,000
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301-11 기타보상금 |
2,400 |
- 수강생 자치활동 유공자 시상 30,000원×40명×2회 = 2,400
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307 민간이전 |
200 |
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307-06 보험금 |
200 |
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200 사업예산 |
12,900 |
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220 자체사업 |
12,900 |
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206 재료비 |
12,900 |
- 여성회관 교육재료비 400,000원×10과목 = 4,000
- 찾아가는 여성회관 교육재료비 600,000원×4과목 = 2,400
- 배우는 여성교실 교육재료비 5,000원×50명×3일X2과목 = 1,500
- 학부모 교실 운영재료비 10,000원×50명 = 500
- 자격증 취득 재료비 15,000원×100명 = 1,500
- 작품전시회 및 발표회 재료비 200,000원×15과목 = 3,000
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2400 주택및지역사회개발비 |
48,240,313 |
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2410 주택사업 |
1,246,120 |
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2411 주택및건축관리 |
1,246,120 |
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100 경상예산 |
12,120 |
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120 경상적경비 |
12,120 |
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201 일반운영비 |
12,120 |
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201-01 일반운영비 |
12,120 |
- 농촌마을 오수처리시설 전기료 = 11,400
- 농촌마을 오수처리시설 수질검사 수수료 22,500원×4개소×2종×4분기 = 720
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200 사업예산 |
1,234,000 |
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210 보조사업 |
1,000,000 |
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401 시설비및부대비 |
1,000,000 |
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401-01 시설비 |
993,700 |
- 도시주거환경개선사업 = 993,700
- 균 500,000 / 도 250,000 / 군 243,700
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401-03 시설부대비 |
6,300 |
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220 자체사업 |
234,000 |
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308 자치단체등이전 |
189,000 |
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308-05 자치단체간부담금 |
189,000 |
- 농촌주택개량융자 군비부담 30,000,000원×42동×15% = 189,000
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401 시설비및부대비 |
25,000 |
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