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정선군의 정보공개청구 행정정보

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2005년도 분청세출예산2-2

본청세출예산2-2

(단위 : 천원)

과목, 예산액, 산출기초에 따른 본청세출예산 안내입니다.
과 목 예 산 액 산 출 기 초
401-01 시설비 25,000
  • 농촌지역 빈집정비사업 500,000×50동 = 25,000
405 자산취득비 20,000  
405-01 자산및물품취득비 20,000
  • 건축자재 팸플릿 진열장 구입 = 10,000
  • 레이저 거리측정기 구입 = 10,000
2420 도시개발 2,265,453  
2421 도시개발관리 2,265,453  
100 경상예산 107,511  
120 경상적경비 107,511  
201 일반운영비 54,550  
201-01 일반운영비 54,550
  • 부서운영 일반운영비 = 42,550
  • 가로등 안전검사 수수료 15,000×800등 = 12,000
202 여비 41,361  
202-01 국내여비 41,361
  • 부서운영 국내여비 = 41,361
203 업무추진비 11,600  
203-03 시책추진업무추진비 8,000
  • 교통행정 및 도시개발사업 추진 = 8,000
203-04 부서운영업무추진비 3,600
  • 부서운영 업무추진비 300,000×12월 = 3,600
200 사업예산 2,157,942  
210 보조사업 790,000  
401 시설비및부대비 790,000  
401-01 시설비 790,000
  • 위험도로 정비사업 = 390,000
    • 군 195,000 / 군 195,000
  • 송계7리 도시계획도로 개설공사 = 400,000
    • 도 200,000 / 군 200,000
220 자체사업 1,367,942  
401 시설비및부대비 1,361,442  
401-01 시설비 1,360,000
  • 불량가로등 보수(9개읍면) = 100,000
  • 가로등 신규설치(9개읍면) = 100,000
  • 가로등 유지관리(9개읍면) = 180,000
  • 도시계획도로 유지보수 = 100,000
  • 도시계획 부분변경 용역 = 100,000
  • 미불용지 및 장기미집행시설 보상 = 200,000
  • 구절리 제2종지구단위계획 수립용역 = 300,000
  • 봉산리 도시계획도로 개설 = 180,000
  • 무릉리 휴식공원 조성 = 100,000
401-03 시설부대비 1,442
  • 미불용지 및 장기미집행시설 부대비 = 1,442
405 자산취득비 6,500  
405-01 자산및물품취득비 6,500
  • 복사기 자동분류장치 구입 = 2,000
  • 문서 자동천공 제본기 구입 = 3,000
  • 문서 세단기 구입 = 1,500
2430 지역사회개발 43,675,653  
2431 지역개발 1,822,653  
200 사업예산 1,822,653  
210 보조사업 1,822,653  
401 시설비및부대비 1,822,653  
401-01 시설비 1,814,359
  • 오지종합개발사업 = 1,177,266
    • 균 827,040 / 도 118,140 / 군 232,086
  • 일반정주권개발사업 = 637,093
    • 균 513,000 / 군 124,093
401-03 시설부대비 8,294
  • 오지종합개발사업 = 4,254
    • 군 4,254
  • 일반정주권개발사업 = 4,040
    • 군 4,040
2432 특수지역개발 25,197,000  
200 사업예산 25,197,000  
210 보조사업 25,197,000  
401 시설비및부대비 24,497,000  
401-01 시설비 24,424,717
  • 탄광지역개발사업
    • 자연트래킹코스 개발 = 300,000
      - 국 300,000
    • 카지노 도시경관조명사업 = 546,535
      - 국 546,535
    • 구절지구 대체산업개발 = 1,092,440
      - 국 1,092,440
    • 고한ㆍ사북 복지센터건립사업 = 5,212,935
      - 국 5,212,935
    • 북면ㆍ북평 복지센터건립사업 = 1,295,320
      - 국 1,295,320
    • 정선 노인요양시설 신축 = 800,000
      - 국 800,000
    • 신거주단지 조성사업 = 1,700,000
      - 국 1,700,000
    • 재래시장 주거환경 개선사업 = 5,386,500
      - 국 5,386,500
    • 고한지구 주택,사택 숙박단지 조성 = 2,503,200
      - 국 2,503,200
    • 고한ㆍ사북 공영터미널 조성 = 900,000
      - 국 900,000
  • 폐광지역개발기금사업
    • 증산ㆍ함백ㆍ예미지구 정비 = 834,708
      - 도 834,708
    • 공설공원묘지조성 = 1,195,680
      - 도 1,195,680
    • 사북공영주차장 조성 = 1,494,600
      - 도 1,494,600
    • 도시기반시설 환경개선 = 1,162,799
      - 도 1,162,799
401-03 시설부대비 72,283
  • 탄광지역개발사업
    • 카지노 도시경관조명사업 부대비 = 3,465
      - 국 3,465
    • 구절지구 대체산업개발 부대비 = 7,560
      - 국 7,560
    • 고한ㆍ사북 복지센터 건립사업 부대비 = 13,065
      - 국 13,065
    • 북면ㆍ북평 복지센터 건립사업 부대비 = 4,680
      - 국 4,680
    • 재래시장 주거환경 개선사업 부대비 = 13,500
      - 국 13,500
    • 고한지구 주택,사택 숙박단지조성 부대비 = 10,800
      - 국 10,800
  • 폐광지역개발기금사업
    • 증산ㆍ함백ㆍ예미지구 정비 부대비 = 5,292
      - 도 5,292
    • 공설공원묘지조성 부대비 = 4,320
      - 도 4,320
    • 사북공영주차장조성 부대비 = 5,400
      - 도 5,400
    • 도시기반시설 환경개선 부대비 = 4,201
      - 도 4,201
403 자치단체등자본이전 700,000  
403-02 공기관등에대한대행사업비 700,000
  • 탄광지역개발사업
    • 애산4리 지하차도 설치사업 = 700,000
      - 국 700,000
2433 진흥지구사업 16,656,000  
200 사업예산 16,656,000  
210 보조사업 16,656,000  
401 시설비및부대비 16,656,000  
401-01 시설비 16,602,079
  • 고토일-중갈래간 도로개설 = 2,253,850
    • 국 1,810,000 / 도 226,000 / 군 217,850
  • 고한ㆍ사북 시가지 정비사업 = 3,125,707
    • 국 2,087,000 / 군 1,038,707
  • 증산ㆍ함백ㆍ예미지구 정비사업 = 2,126,318
    • 국 1,506,000 / 도 188,000 / 군 432,318
  • 하천정비사업 = 1,494,600
    • 국 1,200,000 / 도 150,000 / 군 144,600
  • 정선ㆍ회동지구 정비사업 = 4,760,114
    • 국 4,443,000 / 도 132,000 / 군 185,114
  • 북평ㆍ나전지구 정비사업 = 763,000
    • 국 611,000 / 도 76,000 / 군 76,000
  • 여량ㆍ구절지구 정비사업 = 2,078,490
    • 국 1,668,000 / 도 209,000 / 군 201,490
403-03 시설부대비 53,921
  • 고토일-중갈래간 도로개설 부대비 = 8,150
    • 군 8,150
  • 고한ㆍ사북시가지 정비사업 부대비 = 11,293
    • 군 11,293
  • 증산ㆍ함백ㆍ예미지구 정비사업 부대비 = 7,682
    • 군 7,682
  • 하천정비사업 부대비 = 5,400
    • 군 5,400
  • 정선ㆍ회동지구 정비사업 부대비 = 13,886
    • 군 13,886
  • 여량ㆍ구절지구 정비사업 부대비 = 7,510
    • 군 7,510
2440 민원봉사 1,053,087  
2441 민원관리 391,107  
100 경상예산 159,737  
110 인건비 59,940  
101 인건비 59,940  
101-09 일용인부임 22,680
  • 민원안내 도우미 인부임 27,000×280일×1명 = 7,560
  • 개별공시지가조사 보조원 인부임 27,000×280일×2명 = 15,120
101-10 일시사역인부임 37,260
  • 주민등록표 수기원장폐지 자료대사 인부임 27,000×1명×9개읍면×60일 = 14,580
  • 공유토지특별법 운영 인부임 27,000×2명×140일 = 7,560
  • 구 지적공부 전산화입력 인부임 27,000×2명×140일 = 7,560
  • 부동산소유권이전등기특별조치법 인부임 27,000×2명×140일 = 7,560
120 경상적경비 99,797  
201 일반운영비 64,503  
201-01 일반운영비 64,503
  • 부서운영 일반운영비 = 38,850
  • 주민등록증 발급
    • 분실ㆍ재발급 3,000×46,225명×3.78% = 5,242
    • 신규 및 기타재발급 3,000×46,225명×3.15% = 4,369
    • 위ㆍ변조방지 기능보완 발급 500×46,225명×7.66% = 1,771
  • 주민등록전산장비 유지보수
    • 전산장비 1,704,600×11대×8%×1.1 = 1,651
    • UPS외 2종 = 1,120
  • 민원실 근무자 근무복 구입 300,000×35명×1회 = 10,500
  • 민원실 화분구입 50,000×10개×2회 = 1,000
202 여비 31,694  
202-01 국내여비 31,694
  • 부서운영 국내여비 = 31,694
203 업무추진비 3,600  
203-04 부서운영업무추진비 3,600
  • 부서운영 업무추진비 300,000×12월 = 3,600
200 사업예산 231,370  
220 자체사업 231,370  
206 재료비 12,000
  • 상가용품 구입 = 12,000
207 연구개발비 133,870  
207-01 용역비 133,870
  • 호적제적부 전산화 D/B구축비 = 133,870
405 자산취득비 85,500  
405-01 자산및물품취득비 85,500
  • 민원서식 출력용 키오스크 구입 = 10,000
  • 주소변경용 프린터 구입 = 30,000
  • 민원전용 팩스 교체 900,000×5대 = 4,500
  • 지적불부합지 중첩도출력용 프린터구입 = 5,000
  • 측량결과도철 바인더구입 25,000×40권 = 1,000
  • 무인민원발급기 구입 = 27,000
  • 민원실 환경정비사업 = 8,000
2442 지적관리 590,100  
100 경상예산 21,100  
120 경상적경비 21,100  
201 일반운영비 20,500  
201-01 일반운영비 20,500
  • 지적불부합지 측량수수료 150,000×50필지 = 7,500
  • 측량성과검사 및 특정목적사용토지 조사 = 5,000
  • 지적도근점 설치 및 유지보수 80,000×100점 = 8,000
301 일반보상금 600  
301-09 행사실비보상금 600
  • 공유토지분할위원회 참석 급식비 10,000×15명×4회 = 600
200 사업예산 569,000  
210 보조사업 529,000  
201 일반운영비 28,000  
201-01 일반운영비 28,000
  • 도로명 및 건물번호부여사업 = 28,000
    • 국 3,000 / 군 25,000
202 여비 6,000  
202-01 국내여비 6,000
  • 도로명 및 건물번호부여사업 현지조사 및 검수 = 6,000
    • 국 500 / 군 5,500
207 연구개발비 317,000  
207-01 용역비 239,000
  • 도로명 및 건물번호부여사업 용역비 = 239,000
    • 국 24,000 / 군 215,000
207-02 전산개발비 78,000
  • 도로명 및 건물번호부여사업 운용 = 78,000
    • 국 8,000 / 군 70,000
405 자산취득비 178,000  
405-01 자산및물품취득비 178,000
  • 도로명 및 건물번호부여사업 운용장비 구입 = 178,000
    • 국 14,500 / 군 163,500
220 자체사업 40,000  
207 연구개발비 40,000  
207-01 용역비 40,000
  • 지적원부(부책대장) 전산화사업 = 40,000
2443 부동산관리 71,880  
100 경상예산 71,880  
120 경상적경비 71,880  
201 일반운영비 65,580  
201-01 일반운영비 65,580
  • 개별공시지가 전산현황도면 전산입력 = 9,000
  • 감정평가사 검증수수료 = 39,800
  • 토지평가위원회 위원수당 70,000×13명×8회 = 7,280
  • 개별공시지가 일반수용비 = 8,000
  • 공시지가 현황도면 관리시스템 유지보수비 = 1,500
202 여비 5,000  
202-01 국내여비 5,000
  • 개별공시지가 조사여비 = 5,000
301 일반보상금 1,300  
301-09 행사실비보상금 1,300
  • 토지평가위원회 참석 급식비 10,000×13명×10회 = 1,300
3000 경제개발비 35,109,171  
3100 농수산개발비 10,851,136  
3110 농정관리 5,338,146  
3111 농정관리 1,740,917  
100 경상예산 229,369  
120 경상적경비 229,369  
201 일반운영비 56,400  
201-01 일반운영비 56,400
  • 부서운영 일반운영비 = 44,400
  • 농정심의회 위원수당 70,000×10명×10회 = 7,000
  • 강원농수산포럼 기관연회비 = 1,000
  • 불법농지 측량비 200,000×20건 = 4,000
202 여비 43,749  
202-01 국내여비 43,749
  • 부서운영 국내여비 = 43,749
203 업무추진비 16,600  
203-03 시책추진업무추진비 13,000
  • 새농촌건설운동 및 농림업 경쟁력확보 시책추진 = 13,000
203-04 부서운영업무추진비 3,600
  • 부서운영 업무추진비 300,000×12월 = 3,600
301 일반보상금 101,820  
301-02 장학금및학자금 92,070
  • 농업인자녀 학자금지원(135명) = 92,070
301-09 행사실비보상금 9,750
  • 새농촌건설운동 교육참석자 급식 5,000×100명×3회 = 1,500
  • 새농촌건설운동 민간인 도행사 참가자 실비보상 50,000×40명 = 2,000
  • 도 농업인의날 행사참가자 실비보상 50,000×50명 = 2,500
  • 농임업인 교육여비(농업연수부 등) 50,000×25명×3일 = 3,750
307 민간이전 10,800  
307-02 민간경상보조 10,800
  • 농가도우미 지원사업 24,000×30일×15명 = 10,800
200 사업예산 511,548  
210 보조사업 311,548  
301 일반보상금 61,548  
301-01 사회보장적수혜금 61,548
  • 농업인영유아 양육비 지원(56명) = 61,548
    • 국 30,774 / 도 12,310 / 군 18,464
402 민간자본이전 250,000  
402-01 민간자본보조 250,000
  • 농촌관광민박시설 확충 = 50,000
    • 도 15,000 / 군 35,000
  • 녹색농촌체험마을 조성 = 200,000
    • 균 100,000 / 도 50,000 / 군 50,000
220 자체사업 200,000  
402 민간자본이전 200,000  
402-01 민간자본보조 250,000
  • 새농촌건설운동 군 우수마을 지원 = 200,000
400 예비비등 1,000,000  
420 기타 1,000,000  
702 기금전출금 1,000,000
  • 농업농촌발전안정기금 전출금 = 1,000,000
3113 농업기반조성 2,162,799  
100 경상예산 15,122  
120 경상적경비 15,122  
201 일반운영비 15,122  
201-01 일반운영비 15,122
  • 암반관정시설 운영비 120,000×85개소 = 10,200
  • 농촌농업생활용수관정 수질검사비 184,000×11개소 = 2,024
  • 농업용수관정 수질검사비 69,000×42개소 = 2,898
200 사업예산 2,147,677  
210 보조사업 1,842,347  
401 시설비및부대비 1,842,347  
401-01 시설비 1,837,347
  • 농촌용수개발사업 = 170,000
    • 균 136,000 / 군 34,000
  • 밭기반정비사업 = 1,227,347
    • 균 985,877 / 도 123,235 / 군 118,235
  • 한발대비용수개발사업 = 40,000
    • 균 32,000 / 도 4,000 / 군 4,000
  • 수해방지 5개년사업 = 400,000
    • 도 200,000 / 군 200,000
401-03 시설부대비 5,000
  • 밭기반정비사업 = 5,000
    • 군 5,000
220 자체사업 305,330  
206 재료비 330
  • 생활용수 약품구입비 = 330
401 시설비및부대비 300,000  
401-01 시설비 300,000
  • 배수로 정비사업 = 300,000
405 자산취득비 5,000  
405-01 자산및물품취득비 5,000
  • 설계프로그램 구입 = 5,000
3114 농산물유통관리 1,434,430  
100 경상예산 18,500  
120 경상적경비 18,500  
307 민간이전 18,500  
307-02 민간경상보조 18,500
  • 정월대보름맞이 및 군민의날 행사지원 = 3,500
  • 농특산물 직거래 및 판매행사추진 1,500,000×10회 = 15,000
200 사업예산 1,415,930  
210 보조사업 497,970  
201 일반운영비 1,200  
201-01 일반운영비 1,200
  • 양곡관리운영 = 1,200
    • 국 1,200
202 여비 1,200  
202-01 국내여비 1,200
  • 양곡관리 업무추진여비 = 1,200
    • 국 1,200
402 민간자본이전 495,570  
402-01 민간자본보조 495,570
  • 물류표준화사업 = 21,970
    • 균 21,970
  • 다목적 농산물건조기 지원 = 4,400
    • 도 1,760 / 군 2,640
  • 농특산물 수출촉진비 지원 = 9,200
    • 도 2,300 / 군 6,900
  • 시설원예경영체 안정화 지원 = 30,000
    • 도 7,500 / 군 22,500
  • 원예특작 저온유통기반 확충 = 30,000
    • 도 12,000 / 군 18,000
  • 영세농가 자립기반시설 지원 = 35,000
    • 도 12,500 / 군 22,500
  • 농산물 수출농장제 운영 = 15,000
    • 도 3,750 / 군 11,250
  • 강원약초 원산지 진품시장 육성 = 350,000
    • 도 150,000 / 군 200,000
220 자체사업 917,960  
206 재료비 7,500
  • 쥐잡기사업 약제구입 = 7,500
402 민간자본이전 910,460  
402-01 민간자본보조 910,460
  • 태양초 건조시설 설치사업 = 90,000
  • 추곡수매용 포장재 지원사업 = 7,500
  • 농산물 저온수송차량 지원사업 = 36,000
  • 산지유통센터 시설보완사업 = 30,000
  • 내설형 비닐하우스 설치사업 = 180,000
  • 농산물 저온저장고 설치사업 = 105,000
  • 농산물 소포장재 지원사업 = 100,000
  • 원예용 지하수개발사업 = 135,000
  • 비가림하우스 시설보완사업 = 24,000
  • 영지버섯 단목재배 시설지원 = 87,960
  • 새농촌 영농작목반 농기계 구입 = 15,000
  • 쓰레기매립장 주민숙원사업
    • 저온저장고 설치사업 = 100,000
3120 축수산진흥 1,354,592  
3121 축산행정 1,354,592  
100 경상예산 47,020  
110 인건비 11,610  
101 인건비 11,610  
101-10 일시사역인부임 11,610
  • 구제역 차단방역 유급인력 인부임 43,000×9명×30일 = 11,610
120 경상적경비 35,410  
201 일반운영비 9,600  
201-01 일반운영비 9,600
  • 공수의 수당 400,000×12월×2명 = 9,600
301 일반보상금 13,810  
301-09 행사실비보상금 10,810
  • 순회진료동원 공수의 및 부루세라채혈 보상금 50,000×2명×8일 = 800
  • 수의사 보수교육 여비 30,000×2명×3일×4회 = 720
  • 한우경진대회 출전
    • 축우사료지원 7,200×50포×3두 = 1,080
    • 축주여비보상(2박3일) 50,000×3명×3일 = 450
    • 운송비 150,000×2회×2대 = 600
    • 고급육 출품축 감체보상 100,000×2두×3일 = 600
    • 축우감체보상 100,000×1두×3일 = 300
    • 내고장자랑 홍보부스 진열품 200,000×10종 = 2,000
    • 기타 가축출품(3종이상) = 300
    • 출품축우 참가 축주 피복비 50,000×4명×2일×4회 = 480
    • 축산물유통업자 식육처리 교육 550,000×2명×80% = 1,000
  • 공수의 수당 400,000×12월×2명 = 1,600
  • 공수의 수당 400,000×12월×2명 = 880
301-11 기타보상금 3,000
  • 부상 및 주인없는 가축처리사업 = 3,000
307 민간이전 12,000  
307-02 민간경상보조 12,000
  • 한우개량 등록사업
    • 기초등록 4,000×500두 = 2,000
    • 혈통등록 6,000×1,000두 = 6,000
    • 고등등록 8,000×500두 = 4,000
200 사업예산 1,307,572  
210 보조사업 398,772  
206 재료비 89,993
  • 가축방역사업 = 22,756
    • 국 15,086 / 도 2,301 / 군 5,369
  • 축산분뇨발효촉진제 = 19,467
    • 도 5,562 / 군 13,905
  • 소독약품 구입 = 7,770
    • 도 1,122 / 군 6,648
  • 내수면종묘방류 = 40,000
    • 도 12,000 / 군 28,000
301 일반보상금 58,359  
301-01 사회보장적수혜금 52,259
  • 학교우유급식 지원 = 52,259
    • 기 39,194 / 도 3,919 / 군 9,146
301-11 기타보상금 6,100
  • 광견병 예방접종 시술지원 = 6,100
    • 도 1,525 / 군 4,575
307 민간이전 199,300  
307-02 민간경상보조 199,300
  • 송아지생산안정사업 = 13,710
    • 도 4,113 / 군 9,597
  • 한우송아지생산기지 조성 = 150,000
    • 도 45,000 / 군 105,000
  • 공동방제단 운영비 지원 = 30,870
    • 도 7,369 / 군 23,501
  • 동강댐 피해양식어가 이차보전 = 4,720
    • 도 2,360 / 군 2,360
402 민간자본이전 51,120  
402-01 민간자본보조 51,120
  • 모돈갱신 = 5,000
    • 도 1,500 / 군 3,500
  • 강원한우 우수브랜드파워제고 = 4,632
    • 도 1,390 / 군 3,242
  • 양봉농가시설 현대화사업 = 12,864
    • 도 3,859 / 군 9,005
  • 한우인공수정료 = 22,500
    • 도 6,750 / 군 15,750
  • 청정목장환경조성 = 6,124
    • 도 1,837 / 군 4,287
220 자체사업 908,800  
206 재료비 52,000
  • 구제역 긴급소독약 및 방역복 구입(9개읍면) = 40,000
  • 가축순회 진료약품 구입 = 12,000
402 민간자본이전 856,800  
402-01 민간자본보조 856,800
  • 축산분뇨 수분조절제 지원사업 = 92,400
  • 한우번식기반 구축 = 170,000
  • 혈통등록우 개체관리용 이표 장착비 지원 = 5,000
  • 정선재래봉 용기 보급사업 = 9,740
  • 정선황기한우 발효사료 지원 = 50,400
  • 한우 우량정액대 지원 = 21,000
  • 한우거세우 감체보상 장려금 지원 = 52,500
  • 친환경우사 비가림운동장 설치 = 105,000
  • 친환경목장 목책시설 지원 = 22,260
  • 조사료 결속 볏짚절단기 지원 = 3,500
  • 축사내 환풍기설치 지원사업 = 35,000
  • 쓰레기매립장 주변마을 숙원사업
    • 축사신축 지원 = 200,000
    • 퇴비사 신축지원 = 90,000
3130 농촌진흥 4,158,398  
3131 농업경영 760,896  
100 경상예산 201,318  
110 인건비 6,489  
101 인건비 6,489  
101-10 일시사역인부임 6,489
  • 농업경영정보 및 목표관리 인부임 = 6,489
120 경상적경비 194,829  
201 일반운영비 129,827  
201-01 일반운영비 129,827
  • 부서운영 일반운영비 = 48,100
  • 청사 전기요금 = 23,000
  • 청사 수도요금 200,000×12월 = 2,400
  • 자동차세 및 보험료 500,000×7대 = 3,500
  • 차량선박비(7대) = 22,000
  • 건물유지보수비 = 9,000
  • 연료비(온실보일러) 2,332×8시간×105일×3대 = 5,877
  • 농특산개발상품 홍보물품 구입 = 5,000
  • 당직비 30,000×365일×1명 = 10,950
202 여비 58,042  
202-01 국내여비 58,042
  • 부서운영 국내여비 = 58,042
203 업무추진비 6,960  
203-01 기관운영업무추진비 3,000
  • 기관운영 업무추진비 = 3,000
203-04 부서운영업무추진비 3,960
  • 부서운영 업무추진비 (300,000원+5,000×6명)×12월 = 3,960
200 사업예산 559,578  
210 보조사업 423,578  
202 여비 22,678  
202-01 국내여비 20,778
  • 농업전문인력양성(지도공무원 능력개발지원) = 5,670
    • 국 2,835 / 군 2,835
  • 농가경영컨설팅 운영지원 = 7,200
    • 국 3,600 / 군 3,600
  • 농업경영컨설팅 지원 = 5,600
    • 국 4,000 / 군 1,600
  • 농업전문인력양성(자율탐구학습 활동지원) = 1,500
    • 국 1,500
  • 농산물표준소득 조사분석여비 = 808
    • 국 808
202-03 국외여비 1,900
  • 농업전문인력양성(지도공무원 해외연수(1명)) = 1,900
    • 국 950 / 군 950
301 일반보상금 900  
301-09 행사실비보상금 900
  • 농산물표준소득 조사분석 농가사례금 = 900
    • 국 900
401 시설비및부대비 400,000  
401-01 시설비 400,000
  • 농촌지도기반조성(농업인회관 건립) = 400,000
    • 균 200,000 / 군 200,000
220 자체사업 136,000  
207 연구개발비 50,000  
207-01 용역비 50,000
  • 오가피열매 성분분석 용역 = 50,000
401 시설비및부대비 83,000  
401-01 시설비 83,000
  • 실증시범포 관리사 신축 = 58,000
  • 실증시범포 연동하우스 시설보강 = 5,000
  • 농업기술센터 유리온실 보수 = 20,000
405 자산취득비 3,000  
405-01 자산및물품취득비 3,000
  • 디지털카메라 구입 1,500,000×2대 = 3,000
3132 영농기술지원 306,236  
100 경상예산 85,484  
110 인건비 85,484  
101 인건비 85,484  
101-09 일용인부임 7,560
  • 농업기계수리 보조요원 인부임 27,000×280일×1명 = 7,560
101-10 일시사역인부임 77,924
  • 과학영농기술현장서비스강화(벼병해충예찰포 설치운영) = 9,800
    • 국 4,900 / 군 4,900
  • 과학영농기술현장서비스강화(토양종합검정실 운영) = 6,284
    • 국 3,142 / 군 3,142
  • 과학영농기술현장서비스강화(조직배양실 운영) = 7,000
    • 국 3,500 / 군 3,500
  • 과학영농기술현장서비스강화(새기술실증시험포 연구활동지원) = 3,000
    • 국 1,500 / 군 1,500
  • 축산업등록업무 지원 = 13,500
    • 기 6,750 / 도 2,025 / 군 4,725
  • 도로화단용 꽃묘생산 인부임 27,000×17명×40일 = 18,360
  • 실증시범포운영 인부임 27,000×5명×50일 = 6,750
  • 조직배양실 보조요원 인부임 27,000×1명×200일 = 5,400
  • 농산물가공실 보조요원 인부임 27,000×1명×100일 = 2,700
  • 쌀생산 조정약정 휴경논 지력증진사업 인부임 27,000×1명×90일 = 2,430
  • 직접지불제사업 보조요원 인부임 27,000×1명×100일 = 2,700
200 사업예산 220,752  
210 보조사업 92,712  
201 일반운영비 4,000  
201-01 일반운영비 4,000
  • 과학영농기술현장서비스강화(벼병해충 예찰포 설치운영) = 3,000
    • 국 1,500 / 군 1,500
  • 과학영농기술현장서비스강화(새기술실증시험포 연구활동지원) = 1,000
    • 국 500 / 군 500
206 재료비 14,712
  • 과학영농기술현장서비스강화(조직배양실 운영) = 3,000
    • 국 1,500 / 군 1,500
  • 과학영농기술현장서비스강화(벼병해충 예찰포 설치운영) = 2,000
    • 국 1,000 / 군 1,000
  • 새기술보급시범사업(식량작물 우량품종비교) = 3,712
    • 국 1,856 / 군 1,856
  • 과학영농기술현장서비스강화(새기술실증시험포 활동지원) = 6,000
    • 국 3,000 / 군 3,000
402 민간자본이전 28,000  
402-01 민간자본보조 28,000
  • 새기술보급시범사업(고품질 약용작물생육 환경개선) = 20,000
    • 국 10,000 / 군 10,000
  • 새기술보급시범사업(생활원예 가꾸기) = 3,000
    • 국 1,500 / 군 1,500
  • 새기술보급시범사업(내한성 월동사료 작물재배) = 5,000
    • 국 2,500 / 군 2,500
405 자산취득비 46,000  
405-01 자산및물품취득비 46,000
  • 과학영농기술현장서비스강화(토양종합검정실 장비보강) = 25,000
    • 국 12,500 / 군 12,500
  • 과학영농기술현장서비스강화(벼병해충예찰포 설치운영) = 1,000
    • 국 500 / 군 500
  • 과학영농기술현장서비스강화(농작물병해충진단실 장비보강) = 20,000
    • 국 10,000 / 군 10,000
220 자체사업 128,040  
206 재료비 105,540
  • 도로화단용 꽃묘생산 재료비 = 25,000
  • 미백 찰옥수수종자 채종포 운영 = 69,000
  • 벼종자은행 설치운영 = 5,000
  • 벼직파 시험재료비 = 1,040
  • 친환경 기능성 쌀생산 지원사업 = 4,500
  • 강원감자 큰잔치 행사 재료비 = 1,000
207 연구개발비 12,700  
207-03 시험연구비 12,700
  • 양액온실 운영 = 5,000
  • 조직배양실 운영 = 2,500
  • 실증시범포 운영 = 5,200
405 자산취득비 9,800  
405-01 자산및물품취득비 9,800
  • 조직배양실 기자재 구입 = 5,000
  • 꽃묘장 동력 분무기 구입 = 1,500
  • 분석전처리장비 = 3,000
  • 혼합 믹서기 구입 = 300
3133 농촌지도 3,091,266  
100 경상예산 152,290  
120 경상적경비 152,290  
201 일반운영비 24,750  
201-01 일반운영비 24,750
  • 새해영농설계교육 교재 = 13,000
  • 농업인 교육용 농업기계 유지비 200,000×25대 = 5,000
  • 한해대책용 양수기 유지비 50,000×69대 = 3,450
  • 농기계교관 및 보조요원 피복비 150,000×2착×3명 = 900
  • 농기계순회수리봉사 급량비 5,000×20일×2명×12월 = 2,400
301 일반보상금 127,540  
301-09 행사실비보상금 118,540
  • 아리랑제 테마식당 운영 보상 600,000×8개읍면 = 4,800
  • 우리음식 요리경연대회 100,000×50명 = 5,000
  • 생활개선회 시연회 및 선진지견학 = 2,000
  • 생활개선회 임원회의 참가비 50,000×2일×3명×4회 = 1,200
  • 소득작목 전문기술 교육 50,000×2일×10명 = 1,000
  • 농업연수관 교육 50,000×2일×80명 = 8,000
  • 기타 농업인 교육 50,000×2일×30명 = 3,000
  • 농업인단체 통합경진대회(춘천)참가여비 50,000×2일×50명 = 5,000
  • 4―H회장단 회의참가(춘천,분기별) 50,000×2일×3명×4회 = 1,200
  • 4―H 야영교육 50,000×2일×25명 = 2,500
  • 4―H 임원교육 및 회의(춘천) 50,000×2일×20명 = 2,000
  • 청소년의달 행사 40,000×40명 = 1,600
  • 농업인단체 군 및 읍면회의 급식비
    • 군단위 임원회의 5,000×25명×5개회×4회 = 2,500
    • 읍면단위 연말연시 총회 5,000×100명×8개읍면×2회 = 8,000
  • 학습단체 우수작목단지 견학 50,000×2일×25명×2회 = 5,000
  • 품목별농업인 연구모임 견학 50,000×2일×20명×2회 = 4,000
  • 농촌지도자대회 참가
    • 도대회 50,000×2일×20명 = 2,000
    • 중앙대회 50,000×2일×20명 = 2,000
  • 농촌지도자회의 참가
    • 도단위 50,000×2일×20명 = 2,000
    • 중앙단위 50,000×2일×10명 = 1,000
  • 후계농업인 중앙 및 도 회의 참가
    • 도단위 50,000×2일×30명 = 3,000
    • 중앙단위 50,000×2일×15명 = 1,500
  • 후계농업인 전국대회(도대회) 참가 50,000×2일×40명 = 4,000
  • 농민회 전국대회(도대회)참가 50,000×2일×40명 = 4,000
  • 농민회 하계수련대회 25,000×70명 = 1,750
  • 농기계기능인 양성과정 직업훈련생 해외연수 2,000,000×2명 = 4,000
  • 농기계기능인 양성과정 직업훈련(25주) 71,800×25주×2명 = 3,590
  • 품목별농업인 연구모임회의 급식비 5,000×7개회×20명×2회 = 1,400
  • 선진농업 해외연수 = 25,000
  • 여름철 퇴비증산 행사실비 보상 500,000×9개읍면 = 4,500
  • 강원감자 큰잔치 참가 보상 = 2,000
301-11 기타보상금 9,000
  • 우리음식 경연대회 시상품 = 4,000
  • 미백 찰옥수수 채종포 소득보전 직불금(5㏊) = 5,000
200 사업예산  
210 보조사업 1,222,296  
201 일반운영비 3,000  
201-01 일반운영비 3,000
  • 농업전문인력양성(농업인 정보화교육) = 1,000
    • 국 500 / 군 500
  • 농업전문인력양성(새해영농설계교육) = 2,000
    • 국 1,000 / 군 1,000
206 재료비 1,200
  • 국가보증 벼종자보급종 채종포운영 = 1,200
    • 도 600 / 군 600
301 일반보상금 65,726  
301-09 행사실비보상금 27,450
  • 농업전문인력양성(새해영농설계교육) = 10,500
    • 국 5,250 / 군 5,250
  • 농업전문인력양성(품목별 상설교육) = 2,400
    • 국 1,200 / 군 1,200
  • 농업전문인력양성(농업인 연구모임 지원) = 2,800
    • 국 1,400 / 군 1,400
  • 농업전문인력양성(농업인 정보화교육) = 1,250
    • 국 625 / 군 625
  • 농업전문인력양성(농업산학협동심의회) = 2,000
    • 국 1,000 / 군 1,000
  • 농기계교육훈련사업지원(현장이용기술교육) = 1,500
    • 국 750 / 군 750
  • 농촌지도자 해외선진영농 벤치마킹 = 2,000
    • 도 600 / 군 1,400
  • 농촌사랑마인드함양교육 = 5,000
    • 도 2,500 / 군 2,500
301-11 기타보상금 38,276
  • 후계농업경영인 농어민신문 구독 지원 = 31,769
    • 도 6,354 / 군 25,415
  • 4―H회원 농업정보지 지원 = 255
    • 도 77/ 군 178
  • 농촌지도자 농업인신문 보급 = 3,252
    • 도 976 / 군 2,276
  • 건강토양보전 농경지폐비닐 수거운동 = 3,000
    • 도 1,500 / 군 1,500
307 민간이전 61,560  
307-02 민간경상보조 61,560
  • 가공용감자 종자대 차액지원 = 45,900
    • 도 22,950 / 군 22,950
  • 벼보급종 공급가격 차액지원 = 6,660
    • 도 3,330/ 군 3,330
  • 농업인 건강관리실 운영지원 = 9,000
    • 도 2,700 / 군 6,300
402 민간자본이전 1,044,810  
402-01 민간자본보조 834,853
  • 농촌 전통테마마을 육성 = 100,000
    • 국 50,000 / 군 50,000
  • 농업인 건강관리실 설치 = 50,000
    • 국 25,000 / 군 25,000
  • 논농업직접지불제 = 294,372
    • 국 294,372
  • 쌀생산조정제 보조금 = 77,031
    • 국 77,031
  • 강원 찰옥수수 명품화사업 = 2,700
    • 도 1,350 / 군 1,350
  • 친환경농업 자재지원 = 2,640
    • 도 810 / 군 1,830
  • 녹비호맥재배 지원 = 9,600
    • 도 2,400 / 군 7,200
  • 퇴비자급체계구축 지원 = 80,000
    • 도 24,000 / 군 56,000
  • 미생물 제조장비 = 4,000
    • 도 1,200 / 군 2,800
  • 오리농법 쌀생산단지 지원 = 9,600
    • 도 2,900 / 군 6,700
  • 생력방제장비 시범지원 = 10,000
    • 도 5,000 / 군 5,000
  • 농약사용 안전장비 지원 = 16,560
    • 도 4,969 / 군 11,591
  • 토양오염방지 기자재 지원 = 37,800
    • 도 12,600 / 군 25,200
  • 한계농지 경제작물 지원 = 20,000
    • 도 8,000 / 군 12,000
  • 비교우위 대체작목육성 = 60,000
    • 도 15,000 / 군 45,000
  • 저온저장고 가스제거장치 지원 = 1,000
    • 도 400 / 군 600
  • 인삼친환경재배 = 2,150
    • 도 860 / 군 1,290
  • 농촌여성 소득원제품 포장개선지원 = 20,000
    • 도 6,000 / 군 14,000
  • 축사유해환경해소 안전축산물생산시범 = 13,400
    • 도 5,000 / 군 8,400
  • 고랭지 대체작목 보급시범 = 24,000
    • 도 9,000 / 군 15,000
402-02 민간대행사업비 209,957
  • 토양개량제 공급 = 209,957
    • 국 167,965 / 도 20,996 / 군 20,996
405 자산취득비 46,000  
405-01 자산및물품취득비 46,000
  • 농기계교육훈련사업지원(범용신기종 스키로더) = 26,000
    • 국 13,000 / 군 13,000
  • 농기계교육훈련사업지원(지역특화신기종 석재파쇄기) = 16,000
    • 국 8,000 / 군 8,000
  • 농업기술 만남의장 운영지원 = 4,000
    • 도 1,200 / 군 2,800
220 자체사업 1,716,680  
206 재료비 39,000
  • 농업기계 부품구입(경운기 엔진부 라지에터외 332종) = 25,000
  • 농업기계 수리용 공구 구입(유압재키외 24종) = 3,000
  • 겨울철 영농교실 운영 = 11,000
308 자치단체등이전 2,980  
308-05 자치단체간부담금 2,980
  • 농업인 연수관 급식 부담금
    • 단기교육 2,000×10식×80명 = 1,600
    • 장기교육 2,000×23주×15식×2명 = 1,380
402 민간자본이전 1,674,700  
402-01 민간자본보조 1,674,700
  • 여름철 퇴비증산 풀베기대회 우수마을 지원 = 20,000
  • 영농 4-H시범 영농지원 = 10,000
  • 농업전문학교 졸업생 영농지원 = 20,000
  • 식량작물 병해충 긴급방제 농약지원 = 30,000
  • 화학비료 외상공급 이자보전 = 100,000
  • 친환경(쌀겨농법)쌀생산 시범 = 4,100
  • 찰옥수수 가공 활성화 지원 = 23,000
  • 오리농법 쌀생산 시범 = 9,600
  • 지역특산작목 직접지불제(콩,황기) = 460,000
  • 유기질비료 확대공급사업 = 200,000
  • 수도용 상토 공급지원 = 70,000
  • 가공용감자 종서차액 지원 = 50,000
  • 산채재배단지 조성사업 = 100,000
  • 고랭지 채소특성화 및 무사마귀병 방제약제 지원 = 250,000
  • 다목적 파종기 지원사업 = 18,000
  • 오가피 재배농가 지원 = 100,000
  • 임계마늘 명품화사업 = 140,000
  • 소형동력 배토기 지원 = 42,000
  • 흡입식 콩 탈곡기 지원 = 28,000
3200 지역경제개발비 10,930,692  
3210 지역경제개발 1,080,636  
3211 지역경제 1,080,636  
100 경상예산 375,916  
110 인건비 214,400  
101 인건비 214,400  
101-10 일시사역인부임 214,400
  • 인턴제 사원채용 인부임 600,000×2명×12월 = 14,400
  • 공공근로사업 인부임 = 200,000
120 경상적경비 161,516  
201 일반운영비 39,800  
201-01 일반운영비 39,800
  • 부서운영 일반운영비 = 37,000
  • 소비자정책심의위원회 위원수당 70,000×10명×4회 = 2,800
202 여비 62,356  
202-01 국내여비 62,356
  • 부서운영 국내여비 = 56,356
  • 공공근로사업 추진여비 = 6,000
203 업무추진비 48,600  
203-03 시책추진업무추진비 45,000
  • 폐광지역개발사업 추진 = 20,000
  • 지역경제활성화 및 대체산업육성 추진 = 25,000
203-04 부서운영업무추진비 3,600
  • 부서운영 업무추진비 300,000×12월 = 3,600
301 일반보상금 10,760  
301-09 행사실비보상금 8,280
  • 물가모니터요원 연수(도단위) 50,000×3명×5일 = 750
  • 물가조사 모니터요원 보상 30,000×3명×52주 = 4,680
  • 경제정책설명회(교육) 참석자 보상 = 2,850
301-11 기타보상금 2,480
  • 물가안정모범업소 보상(종량제봉투) 330×1,500매×4회 = 1,980
  • 저축유공자포상 시상품 50,000×10명 = 500
200 사업예산 704,720  
210 보조사업 6,720  
301 일반보상금 6,720  
301-01 사회보장적수혜금 6,720
  • 고용촉진훈련사업 = 4,032
    • 국 3,226 / 도 403 / 군 403
  • 농어민 고용촉진훈련 = 2,688
    • 국 2,688
220 자체사업 698,000  
308 자치단체등이전 565,000  
308-06 교육기관에대한보조금 565,000
  • 직업전문학교 기숙사 실습장 및 조경공사 = 505,000
  • 직업전문학교 기자재 지원 = 60,000
401 시설비및부대비 130,000  
401-01 시설비 130,000
  • 개발촉진지구지정 변경용역 = 130,000
405 자산취득비 3,000  
405-01 자산및물품취득비 3,000
  • 사무실 집기구입 = 3,000
3220 광공업관리 3,205,487  
3221 광공업관리 420,408  
100 경상예산 27,000  
120 경상적경비 27,000  
301 일반보상금 15,000  
301-09 행사실비보상금 14,000
  • 노동조합 임원교육(도,중앙) 50,000×10명×4일 = 2,000
  • 유공근로자 산업시찰 50,000×35명×4일 = 7,000
  • 모범근로자 해외연수경비 2,500,000×4명×50% = 5,000
301-11 기타보상금 1,000
  • 모범근로자포상 시상품 50,000×20명 = 1,000
307 민간이전 12,000  
307-02 민간경상보조 12,000
  • 근로자의날 행사지원 1,500,000×1단체×4회 = 6,000
  • 한국노총 영평정지역 노동법률상담소 운영 = 6,000
200 사업예산 393,408  
220 자체사업 393,408  
207 연구개발비 100,000  
207-01 용역비 100,000
  • 석탄문화보전 백서발간 = 100,000
401 시설비및부대비 293,408  
401-01 시설비 293,408
  • 폐광지역 환경개선사업 = 193,408
  • 석탄역사보존 및 시설물활용사업 용역 = 100,000
3222 중소기업진흥 2,785,079  
100 경상예산 21,000  
120 경상적경비 21,000  
201 일반운영비 18,000  
201-01 일반운영비 18,000
  • 임대공장 임대료산정 감정평가 수수료 = 8,000
  • 기업유치홍보물제작 및 임대공장 유지보수 = 10,000
301 일반보상금 3,000  
301-09 행사실비보상금 3,000
  • 공예품전시회 출품작보상 100,000×30점 = 3,000
200 사업예산 2,764,079  
210 보조사업 1,888,079  
307 민간이전 100,040  
307-02 민간경상보조 100,040
  • 재래시장 안전요원배치(3개시장,9명) = 86,400
    • 도 43,200 / 군 43,200
  • 재래시장 화재보험료 = 3,640
    • 도 1,820 / 군 1,820
  • 영세중소기업 판로지원 = 5,000
    • 도 2,500 / 군 2,500
  • 중소기업 디자인 개발지원 = 5,000
    • 도 2,500 / 군 2,500
401 시설비및부대비 1,614,039  
401-01 시설비 1,608,549
  • 재래시장활성화사업 = 1,586,177
    • 균 955,000 / 도 238,500 / 군 392,677
  • LED 교통신호등 설치 = 16,000
    • 국 9,000 / 군 7,000
  • LP가스 시설개선사업 = 6,372
    • 도 3,186 / 군 3,186
401-03 시설부대비 5,490
  • 재래시장활성화사업 = 5,490
    • 군 5,490
403 자치단체등자본이전 174,000  
403-02 공기관등에대한대행사업비 174,000
  • 농어촌 전화사업 = 164,000
    • 기 93,000 / 군 71,000
  • 영세농가주택 전기시설 개보수 = 10,000
    • 도 5,000 / 군 5,000
220 자체사업 876,000  
306 출연금 636,000
  • 중소기업육성자금 출연 = 336,000
  • 특화사업 육성특례보증제도 가입 = 300,000
402 민간자본이전 240,000  
402-01 민간자본보조 240,000
  • 수출업체 물류 운송비 지원 = 40,000
  • 이전기업체 인센티브 지원 = 200,000
3230 관광및국제교류 6,644,569  
3231 관광기획 1,125,219  
100 경상예산 658,463  
120 경상적경비 658,463  
201 일반운영비 263,400  
201-01 일반운영비 263,400
  • 부서운영 일반운영비 = 44,400
  • 관광도우미 근무복 제작 300,000×20명×2회 = 12,000
  • 정선5일장 관광열차 첫운행 기념행사 = 2,000
  • 아리랑 유람열차 및 역사 유지관리 = 10,000
  • 수도권 지하철역구내 광고물 제작 및 홍보
    • 벽면조명광고(W/C) 900,000×4개소×12월 = 43,200
    • 전광판(LED) 2,000,000×1개소×12월 = 24,000
    • 전광판(COLOR VIDEO) 3,300,000×1개소×6월 = 19,800
    • 디자인 용역비 500,000×2건 = 1,000
  • 관광안내 각종홍보물 제작 600×12종×10,000매 = 72,000
  • 정선관광 캘린더 제작
    • 벽걸이용 3,200×5,000부 = 16,000
    • 탁상용 2,800×5,000부 = 14,000
  • 정선관광홍보물 발송(우편,택배 등)요금 500×10,000건 = 5,000
202 여비 46,023  
202-01 국내여비 46,023
  • 부서운영 국내여비 = 46,023
203 업무추진비 57,600  
203-03 시책추진업무추진비 54,000
  • 관광지개발 및 관광산업육성 추진 = 34,000
  • 문화예술 및 체육진흥육성 추진 = 20,000
203-04 부서운영업무추진비 3,600
  • 부서운영 업무추진비 300,000×12월 = 3,600
301 일반보상금 82,440  
301-09 행사실비보상금 82,440
  • 관광홍보 초청자 급식제공 5,000×20명×40회 = 4,000
  • 정선5일장 관광도우미 실비보상 50,000×20명×48회 = 48,000
  • 정선5일장 자원봉사단체 실비보상 20,000×20명×48회×70% = 13,440
  • 정선5일장 관광도우미 선진지 비교견학 500,000×20명×1회 = 10,000
  • 정선5일장 소규모공연(경음악단,풍물회 등) 참가 실비보상 50,000×20명×10회×70% = 7,000
307 민간이전 209,000  
307-02 민간경상보조 30,000
  • 정선아리랑학교 추억의박물관 설치 및 운영경비 보조 = 30,000
307-04 민간행사보조·위탁 179,000
  • 정선5일장 이벤트행사 = 28,000
  • 관광축제 및 문화행사 지원 = 91,000
  • 정선 아라리촌 및 겨울철 이벤트행사 3,000,000×20회 = 60,000
200 사업예산 466,756  
210 보조사업 18,806  
301 일반보상금 8,806  
301-09 행사실비보상금 8,806
  • 문화유산해설사 지원 = 8,806
    • 기 2,818 / 도 1,999 / 군 3,989
307 민간이전 10,000  
307-02 민간경상보조 10,000
  • 고품격 관광음식점 육성 = 10,000
    • 도 5,000 / 군 5,000
220 자체사업 447,950  
206 재료비 60,000
  • 문화관광 홍보열차 운행 = 10,000
  • 정선상징 물품제작 = 50,000
401 시설비및부대비 85,000  
401-01 시설비 85,000
  • 정선슬로건 대형야립광고 설치 = 30,000
  • 관광안내시설 정비보수 = 30,000
  • 홍보팸플릿 진열장 제작 = 5,000
  • 아우라지 섶다리 및 뗏목제작 = 20,000
402 민간자본이전 300,000  
402-02 민간대행사업비 300,000
  • 철도관광사업운영 대행사업비 지원 = 300,000
405 자산취득비 2,950  
405-01 자산및물품취득비 2,950
  • 컬러프린터기 구입 = 2,500
  • 캐비닛 구입 150,000×3대 = 450
3232 관광개발 4,063,350  
100 경상예산 38,350  
110 인건비 6,750  
101 인건비 6,750  
101-10 일시사역인부임 6,750
  • 아우라지 관광지관리 인부임 27,000×1명×250일 = 6,750
120 경상적경비 31,600  
201 일반운영비 30,000  
201-01 일반운영비 30,000
  • 아우라지 관광지 유지관리비 = 30,000
301 일반보상금 1,600  
301-11 기타보상금 1,600
  • 아리랑박물관 전시물품구입 감정평가위원 실비보상 200,000×4명×2회 = 1,600
200 사업예산 4,025,000  
210 보조사업 3,970,000  
401 시설비및부대비 3,970,000  
401-01 시설비 3,948,960
  • 아우라지 관광지개발 = 994,000
    • 균 500,000 / 도 150,000 / 군 344,000
  • 관광열차 개발사업 = 1,604,000
    • 균 805,000 / 도 242,000 / 군 557,000
  • 민둥산생태관광지 개발 = 556,000
    • 균 280,000 / 도 84,000 / 군 192,000
  • 소규모 관광지 개발사업(아라리촌 경관조명 및 야외전시물) = 794,960
    • 도 400,000 / 군 394,960
401-03 시설부대비 21,040
  • 아우라지관광지 개발 부대비 = 6,000
    • 군 6,000
  • 관광열차 개발사업 부대비 = 6,000
    • 군 6,000
  • 민둥산생태관광지 개발 부대비 = 4,000
    • 군 4,000
  • 소규모 관광지 개발사업 부대비 = 5,040
    • 군 5,040
220 자체사업 55,000  
405 자산취득비 55,000  
405-01 자산및물품취득비 55,000
  • 설계작성 프로그램 구입 = 5,000
  • 아리랑박물관 전시물품 구입 = 50,000
3233 관광지관리 1,456,000  
100 경상예산 30,000  
120 경상적경비 30,000  
201 일반운영비 30,000  
201-01 일반운영비 30,000
  • 도사곡산막 유지관리비 = 23,500
  • 마을관리휴양지 운영 = 3,500
  • 등산로 주변관리 = 3,000
200 사업예산 1,426,000  
220 자체사업 1,426,000  
401 시설비및부대비 1,424,000  
401-01 시설비 1,424,000
  • 등산로 정비 = 80,000
  • 마을관리휴양지 정비 = 41,000
  • 도사곡산막 시설물 보수 = 88,000
  • 화암동굴 시설물 보수
    • 화암동굴 안전시설 설치공사 = 500,000
    • 화암동굴 시스템부 보수공사 = 200,000
  • 정선군시설관리공단 건물매입 및 보수공사 = 500,000
  • 도사곡휴양단지 분할측량비 = 15,000
405 자산취득비 2,000  
405-01 자산및물품취득비 2,000
  • 디지털카메라 구입 = 1,500
  • 예초기 구입 = 500
3300 국토자원보존개발비 12,197,864  
3310 산림자원개발 4,504,163  
3311 산림관리 3,009,970  
100 경상예산 289,688  
110 인건비 289,688  
101 인건비 289,688  
101-10 일시사역인부임 289,688
  • 공공산림정비사업 기능인 인건비 = 258,650
    • 국 181,055 / 도 23,279 / 군 54,316
  • 공공산림정비사업 지도요원 인건비 = 31,038
    • 국 21,727 / 도 2,793 / 군 6,518
200 사업예산 2,720,282  
210 보조사업 2,640,581  
201 일반운영비 37,235  
201-01 일반운영비 37,235
  • 공공산림정비사업 기능인 부대비 = 37,235
    • 국 26,065 / 도 3,351 / 군 7,819
206 재료비 1,399
  • 군부대 도화지원 = 1,399
    • 도 1,399 / 군 1,049
301 일반보상금 12,506  
301-09 행사실비보상금 12,506
  • 공공산림정비사업 기능인 교육훈련비 = 11,215
    • 국 11,215
  • 공공산림정비사업 지도요원 교육훈련비 = 1,291
    • 국 1,291
307 민간이전 6,600  
307-02 민간경상보조 6,600
  • 산림조합육성 = 6,600
    • 국 3,300 / 군 3,300
401 시설비및부대비 999,089  
401-01 시설비 976,122
  • 경제수조림(65㏊) = 16,267
    • 국 10,736 / 도 1,627 / 군 3,904
  • 수원함양 조림(30㏊) = 11,059
    • 국 5,861 / 도 1,548 / 군 3,650
  • 수원함양 풀베기(224㏊) = 12,209
    • 국 8,546 / 도 1,099 / 군 2,564
  • 큰나무공익조림(4㏊) = 57,391
    • 국 28,695 / 도 8,609 / 군 20,087
  • 숲가꾸기사업(930㏊) = 300,000
    • 국 166,800 / 도 40,200 / 군 93,000
  • 산지이용 타당성구분조사(40㏊) = 7,656
    • 국 7,656
  • 산촌종합개발 = 310,000
    • 균 182,000 / 도 39,000 / 군 89,000
  • 임도시설(구조개량) = 243,540
    • 균 194,832 / 도 12,177 / 군 36,531
  • 임도시설(보수) = 18,000
    • 균 14,400 / 도 900 / 군 2,700
401-03 시설부대비 22,967
  • 경제수조림 부대비 = 3,253
    • 국 2,147 / 도 325 / 군 781
  • 수원함양 조림 부대비 = 2,212
    • 국 1,172 / 도 310 / 군 730
  • 수원함양 풀베기 부대비 = 2,442
    • 국 1,709 / 도 220 / 군 513
  • 큰나무공익조림 부대비 = 1,775
    • 국 888 / 도 266 / 군 621
  • 숲가꾸기사업 부대비 = 10,825
    • 국 6,019 / 도 1,451 / 군 3,355
  • 임도시설(구조개량) 부대비 = 2,460
    • 균 1,968 / 도 123 / 군 369
402 민간자본이전 1,583,752  
402-01 민간자본보조 1,583,752
  • 경제수조림 = 88,928
    • 국 58,509 / 도 9,165 / 군 21,254
  • 수원함양 조림 = 60,458
    • 국 31,932 / 도 8,571 / 군 19,955
  • 수원함양 풀베기 = 66,740
    • 국 46,719 / 도 6,006 / 군 14,015
  • 숲가꾸기 = 771,626
    • 국 428,543 / 도 102,676 / 군 240,407
  • 산촌종합개발 = 590,000
    • 균 308,000 / 도 66,000 / 군 216,000
  • 농가주택 나무보일러 설치 = 6,000
    • 도 3,000 / 군 3,000
220 자체사업 79,701  
308 자치단체등이전 23,251  
308-05 자치단체간부담금 23,251
  • 사방사업 추비 부담금 = 121
  • 사방댐 설치공사비 부담금 = 22,500
  • 사방댐 준설 부담금 = 630
401 시설비및부대비 51,200  
401-01 시설비 51,200
  • 무궁화 유지관리 = 1,200
  • 가로수 및 조경수목 관리 = 50,000
405 자산취득비 5,250  
405-01 자산및물품취득비 5,250
  • 윤척구입 50,000×5개 = 250
  • 생장추 구입 400,000×5개 = 2,000
  • 수고측정기 구입 1,500,000×2개 = 3,000
3312 산림보호 1,494,193  
100 경상예산 528,905  
110 인건비 431,905  
101 인건비 431,905  
101-10 일시사역인부임 431,905
  • 산불예방 전문진화대 = 112,800
    • 국 33,840 / 도 23,688 / 군 55,272
  • 산림병해충방제 예찰조사원 = 10,305
    • 국 5,152 / 도 1,546 / 군 3,607
  • 취약지산불감시(초소) = 116,640
    • 도 34,992 / 군 81,648
  • 취약지산불감시(마을) = 116,640
    • 도 34,992 / 군 81,648
  • 산불취약지 감시원 인부임 32,000×18명×120일 = 69,120
  • 조경수 사후관리 인부임 32,000×200명 = 6,400
120 경상적경비 97,000  
201 일반운영비 89,000  
201-01 일반운영비 89,000
  • 산불예방 홍보물(현수막외 14종) = 50,000
  • 산불장비 유지보수(무전기외 3종) = 14,000
  • 군유림 측량수수료 = 25,000
301 일반보상금 8,000  
301-11 기타보상금 8,000
  • 산불신고자 보상금 = 3,000
  • 산불사상자 보상금 = 5,000
200 사업예산 965,288  
210 보조사업 890,688  
201 일반운영비 207,500  
201-01 일반운영비 207,500
  • 산불진화 급식비 = 4,000
    • 국 1,200 / 도 840 / 군 1,960
  • 산불감시카메라 유지보수 = 7,500
    • 국 2,250 / 도 1,575 / 군 3,675
  • 산불예방 헬기임차료 = 196,000
    • 도 58,800 / 군 137,200
202 여비 4,000  
202-01 국내여비 4,000
  • 산불예방활동 및 진화출동비 = 4,000
    • 국 1,200 / 도 840 / 군 1,960
206 재료비 7,270
  • 산불감시 근무복 구입 = 4,000
    • 국 1,200 / 도 840 / 군 1,960
  • 진화차량 소화약제 구입 = 450
    • 국 135 / 도 95 / 군 220
  • 약제주입기 구입 = 2,820
    • 국 1,410 / 도 423 / 군 987
301 일반보상금 158,400  
301-11 기타보상금 158,400
  • 리통장 산불예방 활동비 지원 = 74,400
    • 도 22,320 / 군 52,080
  • 자생단체 산불예방 활동비 지원 = 84,000
    • 도 25,200 / 군 58,800
401 시설비및부대비 420,518  
401-01 시설비 416,082
  • 솔잎혹파리방제 나무주사(1,840㏊) = 396,890
    • 국 210,231 / 도 55,997 / 군 130,662
  • 속효지상방제(90㏊) = 9,392
    • 국 4,069 / 도 1,597 / 군 3,726
  • 취약요인 제거사업 = 9,800
    • 국 2,940 / 도 2,058 / 군 4,802
401-03 시설부대비 4,436
  • 솔잎혹파리방제 나무주사 = 4,333
    • 국 3,033 / 도 390 / 군 910
  • 속효지상방제 = 103
    • 도 31 / 군 72
402 민간자본이전 35,000  
402-01 민간자본보조 35,000
  • 산림복합경영(10㏊) = 20,000
    • 국 10,000 / 도 3,000 / 군 7,000
  • 산림농업육성 = 15,000
    • 도 7,500 / 군 7,500
405 자산취득비 58,000  
405-01 자산및물품취득비 58,000
  • 휴대용무전기 구입(10대) = 8,000
    • 국 2,400 / 도 1,680 / 군 3,920
  • 등짐펌프 구입(40개) = 2,000
    • 국 600 / 도 420 / 군 980
  • 개인안전장비세트 구입(40세트) = 16,000
    • 국 4,800 / 도 3,360 / 군 7,840
  • 개인진화장비 구입(300개) = 1,500
    • 국 450 / 도 315 / 군 735
  • 동력천공기 구입(20개) = 15,000
    • 국 7,500 / 도 2,250 / 군 5,250
  • 간이기지국 설치장비 구입 = 10,000
    • 국 3,000 / 도 2,100 / 군 4,900
  • 산불진화등짐펌프 구입 = 5,500
    • 도 1,650 / 군 3,850
220 자체사업 74,600  
206 재료비 28,000
  • 산불감시원 유류대 = 25,000
  • 조경수관리 재료구입 = 3,000
401 시설비및부대비 25,000  
401-01 시설비 25,000
  • 보호수 생육환경 개선 = 25,000
405 자산취득비 21,600  
405-01 자산및물품취득비 21,600
  • 산불진화복 구입 100,000×70착 = 7,000
  • 안전화 구입 80,000×70개 = 5,600
  • 차량무전기 구입 1,500,000×6대 = 9,000
3320 치수및재해대책 4,036,868  
3321 하천관리 1,406,702  
100 경상예산 8,000  
120 경상적경비 8,000  
201 일반운영비 8,000  
201-01 일반운영비 8,000
  • 국유재산 측량 및 감정평가 수수료 = 8,000
200 사업예산 1,398,702  
210 보조사업 849,972  
401 시설비및부대비 849,972  
401-01 시설비 844,712
  • 소하천 정비사업 = 829,712
    • 국 417,486 / 군 412,226
  • 하도정비사업 = 15,000
    • 균 9,000 / 도 2,000 / 군 4,000
401-03 시설부대비 5,260
  • 소하천 정비사업 = 5,260
    • 군 5,260
220 자체사업 548,730  
206 재료비 3,400
  • 소규모 도선관리 재료비 구입 = 3,400
401 시설비및부대비 545,000  
401-01 시설비 545,000
  • 안전관련 표지판 정비 = 25,000
  • 기성제 정비 = 20,000
  • 소하천정비종합계획 재수립 용역 = 500,000
405 자산취득비 330  
405-01 자산및물품취득비 330
  • 지하수관정 위치파악용 좌표측정기 구입 = 330
3322 재해대책 2,630,166  
100 경상예산 184,624  
110 인건비 94,280  
101 인건비 94,280  
101-10 일시사역인부임 94,280
  • 배수펌프장 유지관리 인부임 35,000×3명×120일 = 12,600
  • 주요도로변 꽃길조성 인부임 = 80,000
  • 군도 교통량조사 인부임 35,000×12명×4개소 = 1,680
120 경상적경비 90,344  
201 일반운영비 56,044  
201-01 일반운영비 56,044
  • 한국방재협회비 = 1,000
  • 자동음성통보시스템 회선사용료 7,000×66회선×12월 = 5,544
  • 자동강우량측정 회선사용료 30,000×2회선×12월 = 720
  • 배수펌프장 공공요금 및 유지관리비 = 35,000
  • 안전문화운동추진 현수막 및 전단지 제작 = 3,080
  • 지역재난관리계획 책자발간 = 5,000
  • 군민안전봉사대 피복구입 60,000×90벌 = 5,400
  • 민간모니터요원 피복구입 = 300
301 일반보상금 15,500  
301-09 행사실비보상금 15,500
  • 인명구조활동 급식제공 5,000×20명×60일 = 6,000
  • 재해재난방지 인력 및 장비동원 급식제공 5,000×20명×60일 = 6,000
  • 재난재해 예방포스터 부상품 구입 15,000×100명 = 1,500
  • 긴급구조훈련 급식비 5,000×400명 = 2,000
307 민간이전 18,800  
307-02 민간경상보조 18,800
  • 의용소방대 야간급식지원 5,000×18명×120일 = 10,800
  • 의용소방대 기술경연대회 = 8,000
200 사업예산 2,279,070  
210 보조사업 1,748,000  
401 시설비및부대비 1,742,000  
401-01 시설비 1,736,000
  • 고한17리 재해위험지구 정비사업 = 1,736,000
    • 균 805,000 / 도 215,000 / 군 716,000
401-03 시설부대비 6,000
  • 고한17리 재해위험지구 정비사업 = 6,000
    • 군 6,000
405 자산취득비 6,000  
405-01 자산및물품취득비 6,000
  • 재난예방 및 인명구조장비 구입 = 6,000
    • 도 4,500 / 군 1,500
220 자체사업 531,070  
206 재료비 30,000
  • 수방자재 구입 = 30,000
401 시설비및부대비 330,000  
401-01 시설비 330,000
  • 저소득층 안전점검 및 안전문화운동 추진 = 50,000
  • 소화전 신설 및 보수 = 50,000
  • 배수펌프장 시설보수 = 30,000
  • 제설장비 임차 및 유류대 = 100,000
  • 재난재해방지사업 = 100,000
405 자산취득비 171,070  
405-01 자산및물품취득비 171,070
  • 펌프장관리용 예초기 구입 = 500
  • 수상구조용 장비구입 = 50,000
  • 안전점검 장비구입 = 2,300
  • 디지털카메라 구입 = 1,500
  • 인명구조활동 지원용 차량구입 = 17,000
  • 제설삽날 구입 = 99,770
400 예비비등 166,472  
420 기타 166,472  
702 기금전출금 166,472
  • 재난관리기금 전출금 = 166,472
3330 건설관리 3,656,833  
3331 건설행정 1,123,233  
100 경상예산 110,405  
120 경상적경비 110,405  
201 일반운영비 44,878  
201-01 일반운영비 44,878
  • 부서운영 일반운영비 = 37,000
  • 야생화공원 전기료 500,000×12월 = 6,000
  • 무단점유 도로부지 경계측량수수료 93,900×20필지 = 1,878
202 여비 36,927  
202-01 국내여비 36,927
  • 부서운영 국내여비 = 36,927
203 업무추진비 28,600  
203-03 시책추진업무추진비 25,000
  • 지역종합건설 및 숙원사업 추진 = 25,000
203-04 부서운영업무추진비 3,600
  • 부서운영 업무추진비 300,000×12월 = 3,600
200 사업예산 1,012,828  
210 보조사업 600,000  
403 자치단체등자본이전 600,000  
403-02 공기관등에대한대행사업비 600,000
  • 동면 배전선로 지중화사업(소금강입구-한치2.9㎞) = 600,000
    • 도 300,000 / 군 300,000
220 자체사업 412,828  
206 재료비 43,500
  • 주요도로변 꽃길조성(9개읍면) = 18,000
  • 군도수로원 장비구입(예초기외 2종) = 3,000
  • 설해예방용 염화칼슘 구입 9,000×2,500포 = 22,500
401 시설비및부대비 369,328  
401-01 시설비 367,600
  • 주요도로변 가로화단 부지매입 = 5,000
  • 주요도로변 꽃길조성사업 = 290,000
  • 도로변 제설작업 방활사 설치 = 12,600
  • 군도,농촌도로 반사경 및 이정표 설치 = 20,000
  • 덕우리 야생화 공원 부지매입 = 40,000
401-03 시설부대비 1,728
  • 주요도로변 꽃길조성 시설부대비 = 1,728
3332 도로건설 2,533,600  
200 사업예산 2,533,600  
210 보조사업 730,000  
401 시설비및부대비 730,000  
401-01 시설비 730,000
  • 농어촌 생활도로 확포장사업(도로포장 2.75㎞) = 330,000
    • 도 99,000 / 군 231,000
  • 운치2리 도로확포장사업 = 400,000
    • 도 200,000 / 군 200,000
220 자체사업 1,803,600  
401 시설비및부대비 1,803,600  
401-01 시설비 1,800,000
  • 마을안길 및 농촌도로정비사업 = 300,000
  • 군도정비사업 = 200,000
  • 소규모 유지관리사업 = 100,000
  • 도로 차선도색(군도,농촌도로,시가지) = 200,000
  • 군도2호(조동-북실)도로개설사업 = 1,000,000
    • (보) 보통교부세 866,000 / 군 134,000
401-03 시설부대비 3,600
  • 군도2호(조동-북실)도로개설사업 시설부대비 = 3,600
3400 교통관리비 1,129,479  
3410 교통행정관리 1,129,479  
3411 교통행정 1,129,479  
100 경상예산 44,164  
110 인건비 5,250  
101 인건비 5,250  
101-10 일시사역인부임 5,250
  • 농어촌버스 정기 교통량조사 인부임 35,000×30명×5일 = 5,250
120 경상적경비 38,914  
201 일반운영비 37,814  
201-01 일반운영비 37,814
  • 자동차관리 및 책임보험발송 우편요금
    • 등 기 1,490×400건×12월 = 7,152
    • 일 반 190×600건×12월 = 1,368
    • 엽 서 160×1,500건×12월 = 2,880
  • 교통신호등 전기요금 12,000×90개소×12월 = 12,960
  • 손해보험배상보상법 프로그램 유지보수비 230,000×12월 = 2,760
  • 자동차관리법 프로그램 유지보수비 132,000×12월 = 1,584
  • 운수업체종사자 친절교육 교재 5,000×200부 = 1,000
  • 책임보험 고지서 구입 = 4,000
  • 버스승강장 GPS(위성수신좌표)정비 = 4,110
301 일반보상금 1,100  
301-09 행사실비보상금 1,100
  • 운수업체 종사자 친절교육 5,000×100명 = 500
  • 교통안전대책위원회 회의 300,000×2회 = 600
200 사업예산 1,052,000  
220 자체사업 1,052,000  
307 민간이전 800,000  
307-09 운수업계보조금 800,000
  • 농어촌버스적자노선 손실보상금 = 450,000
  • 공영(마을)버스 손실보상금 = 50,000
  • 사업용차량 유류보조금 = 300,000
401 시설비및부대비 252,000  
401-01 시설비 252,000
  • 버스,택시 승강장 신설(5동) = 48,000
  • 버스,택시 승강장 정비 = 30,000
  • 투광기 신설 = 4,000
  • 보행자 주의 안내표지 신설 = 10,000
  • 신호등 신설 = 100,000
  • 교통신호시설 정비보수 = 30,000
  • 교통안전 유도표지판 설치보수 = 30,000
400 예비비등 33,315  
420 기타 33,315  
701 기타회계전출금 33,315
  • 주차장특별회계 전출금 = 33,315
4000 민방위비 231,251  
4100 민방위관리비 231,251  
4110 민방위관리 231,251  
4111 방위지원 231,251  
100 경상예산 126,704  
120 경상적경비 126,704  
201 일반운영비 33,754  
201-01 일반운영비 33,754
  • 을지연습 급량비
    • 중식ㆍ석식 5,000×110명×2회×5일 = 5,500
    • 야 식 3,000×110명×5일×70% = 1,155
  • 민방위경보시설 유지관리 2,000,000×4개소 = 8,000
  • 충무계획 발간
    • 경제분야 4,920×660면 = 3,248
    • 비경제분야 4,920×720면 = 3,543
    • 행정자치분야 4,920×300면 = 1,476
  • 민방위 비상급수시설 유지관리
    • 자가발전 안전관리 대행수수료 64,000×4개소×12월 = 3,072
  • 민방위대 창설30주년 기념행사 = 2,000
  • 민방위대장(지역,직장)피복비 구입 = 5,760
301 일반보상금 92,950  
301-08 공익근무요원보상금 83,475
  • 공익근무요원 급여
    • 기본급 34,000×30명×12월 = 12,240
    • 상여금 12,240,000×4/12×50% = 2,040
  • 공익근무요원 상여금
    • 중식비 5,000×30명×25일×12월 = 45,000
    • 교통비 1,700×30명×25일×12월 = 15,300
    • 교육여비 50,000×10명×4일 = 2,000
  • 공익근무요원 재해보상
    • 사망보상금 653,500×30명×12월×0.05% = 118
    • 재해보상금 653,500×30명×12월×0.33% = 777
  • 공익근무요원 피복비
    • 작업복 150,000×30명 = 4,500
    • 안전화 25,000×30명 = 750
    • 우 의 25,000×30명 = 750
301-09 행사실비보상금 7,775
  • 민방위의날 시범훈련 참가자 급식비 5,000×50명×8회 = 2,000
  • 통합방위협의회 참가자 실비보상 50,000×20명×2일×2회×70% = 2,800
  • 민방위소양강사 실비보상 50,000×3명×4일×2회 = 1,200
  • 민방위대 창설30주년 기념행사 참가자 급식 5,000×200명 = 1,000
  • 지역민방위대장 교육 중식비 5,000×155명 = 775
301-11 기타보상금 1,700
  • 민방위대 창설30주년 민방위 유공자 시상 50,000×10명 = 500
  • 주민신고훈련 신고자 포상 30,000×30명 = 900
  • 주민신고 홍보 글짓기 등 입상자 포상 30,000×10명 = 300
200 사업예산 104,547  
210 보조사업 44,589  
201 일반운영비 3,068  
201-01 일반운영비 3,068
  • 민방위교육훈련 강사수당 = 1,094
    • 국 328 / 도 230 / 군 536
  • 민방위의날 훈련경비 = 1,974
    • 국 592 / 도 414 / 군 968
301 일반보상금 1,121  
301-09 행사실비보상금 1,121
  • 민방위 통리대장 교육 = 667
    • 국 200 / 도 140 / 군 327
  • 민방위 중앙교육 입교자 여비 = 454
    • 국 135 / 도 96 / 군 223
401 시설비및부대비 30,000  
401-01 시설비 30,000
  • 민방위 경보시설 확충 = 30,000
    • 도 9,000 / 군 21,000
405 자산취득비 10,400  
405-01 자산및물품취득비 10,400
  • 향토예비군 육성지원사업(방탄헬멧) = 10,400
    • 도 3,120 / 군 7,280
220 자체사업 59,958  
308 자치단체등이전 14,500  
308-06 교육기관에대한보조금 1,500
  • 민방위시범학교 운영 500,000×3개교 = 1,500
308-07 예비군육성지원경상보조 13,000
  • 예비군중대본부 운영비 1,000,000×10개대 = 10,000
  • 예비군 동원훈련 지원 = 3,000
401 시설비및부대비 5,000  
401-01 시설비 5,000
  • 비상급수시설 정비 = 5,000
405 자산취득비 40,458  
405-01 자산및물품취득비 40,458
  • 민방위 장비구입 = 37,758
  • 프린터기 구입 = 1,200
  • 디지털카메라 구입 = 1,500
5000 지원및기타경비 4,575,483  
5100 지방채상환 1,334,893  
5110 지방채상환 1,334,893  
5111 지방채상환 1,334,893  
300 채무상환 1,334,893  
310 지방채상환 1,334,893  
311 차입금이자 887,293  
311-01 도지역개발기금융자금상환이자 458,500
  • 태풍"루사" 수해복구사업 정비 = 147,000
  • 태풍"매미" 수해복구사업 정비 = 311,500
311-03 금융기관차입금상환이자 27,000
  • 주택융자금 상환금 이자상환 = 27,000
311-04 중앙정부차입금상환이자 401,793
  • 하수도정비 = 1,253
  • 군청 및 농업기술센터 신축 = 12,900
  • 북평면 청사 신축 = 2,640
  • 태풍"루사" 피해복구사업 = 147,000
  • 폐광지역 대체산업유치 기반조성사업 = 238,000
601 차입금원금 447,600  
601-03 금융기관차입금상환 340,000
  • 주택융자금 상환금 원금상환 = 340,000
601-04 중앙정부차입금원금상환 107,600
  • 군청 및 농업기술센터 신축 = 80,000
  • 북평면 청사신축 = 22,000
  • 하수도 정비 = 5,600
5400 예비비 3,240,590  
5410 예비비 3,240,590  
5411 예비비 3,240,590  
400 예비비등 3,240,590  
410 예비비 3,240,590  
801 예비비 3,240,590
  • 예비비 = 3,240,590
최종수정일 : 2017-11-13
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