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2005년도 재정운영상황공개

재정운영상황공개

지방재정법 제118조의3 및 정선군 재정운영상황공개조례 제3조 제1항의 규정에 의거 2005년도 정선군 재정운영상황을 다음과 같이 공개합니다.

2005. 02. 01.

정선군수

  • 재정운용 방침
    • 전년대비 자체수입 감소에 따른 건전재정 운영
      • 소모성 경비 및 단기적인 경상경비 전면 재검토 추진
      • 연례반복적인 사업에 대한 영점기준 하에 감액 편성
      • 현안사업에 대한 우선순위 결정으로 시급한 예산 선지원
    • 미래대비와 지역경제활성화 중점 추진
      • 지역특화사업 (문화, 관광사업)지속 추진
      • 풍요로운 새 농촌건설 소득화사업 중점 지원
      • 폐광지역 기반시설 확충 및 환경정비 지속 추진
      • 지방행정정보화사업 추진을 위한 전산화시설 중점 지원
    • 재정지출의 효율성 및 건전성 제고
      • 지역개발사업의 전략적 투자로 투자효과 증대
      • 경상예산의 감축관리 지속 추진
      • 통합재정수지관리를 통한 건전성 확보
  • 예산현황 및 주요사업 조서
    • 예산현황
      • 회계별 예산규모

        (단위 : 백만원)

        회계별, 예산액, 전년도예산액(당초), 증감에 따른 회계별 예산규모 안내입니다.
        회 계 별 예 산 액 전년도예산액
        (당초)
        증 감 비 고
        215,659 213,099 2,560  
        일반회계 168,424 168,233 191  
        특별회계 47,235 44,866 2,369  
        공기업 특별회계 8,753 8,378 375  
        상수도사업특별회계 8,753 8,378 375  
        기타 특별회계 38,482 36,488 1,994  
        수질개선특별회계 0 25,395 △25,395  
        의료급여기금특별회계 385 338 47  
        주택사업특별회계 148 154 △6  
        광산근로자임대아파트관리운영특별회계 2,132 2,351 △219  
        농공단지조성및관리사업특별회계 133 159 △26  
        주차장특별회계 530 368 162  
      • 세입, 세출 예산규모

        (단위 : 백만원)

        구분, 계, 일반회계, 특별회계(소계, 공기업, 기타)에 따른 세입, 세출 예산규모 안내입니다.
        구분 일반회계 특별회계
        소 계 공기업 기 타
        223,415 195,972 27,443 9,528 17,914

        지방세 22,972 22,972 - - -
        세외수입 34,298 18,637 15,661 9,528 6,132
        지방교부세 69,600 69,600 - - -
        재정보전금 2,500 2,500 - - -
        국도비보조금 94,045 82,263 11,782 - 11,782
        지방채 - - - - -

        경상예산 53,638 47,915 5,723 3,787 1,936
        사업예산 156,037 136,744 19,293 5,628 13,664
        채무상환 656 656 - - -
        예비비 등 13,084 10,657 2,427 113 2,314
      • 일반회계
        • 세입예산

          (단위 : 백만원)

          구분, 예산액, 전년도예산액(당초), 증감, 비고에 따른 세입예산 안내입니다.
          구 분 예 산 액 전년도예산액
          (당초)
          증 감 비 고
          195,972 168,424 27,548  
          지방세수입 22,972 21,807 1,165  
          주민세 13,900 12,896 1,004  
          재산세 1,700 1,016 684  
          자동차세 1,505 1,451 54  
          도축세 42 71 △29  
          담배소득세 3,300 3,396 △96  
          종합토지세 - 1,029 △1,029  
          주행세 1,470 900 570  
          도시계획세 260 333 △73  
          사업소세 660 610 50  
          과년도 수입 135 105 30  
          세외수입 18,637 24,951 △6,315  
          경상적세외수입 10,891 7,503 3,388  
          재산임대수입 405 386 19  
          사용료수입 989 902 86  
          수수료수입 1,075 494 581  
          사업수입 5,866 3,149 2,717  
          징수교부금 276 222 54  
          이자수입 2,281 2,350 △69  
          임시적세외수입 7,745 17,448 △9,703  
          재산매각수입 80 10,924 △10,844  
          순세계잉여금 6,000 6,000 -  
          융자금원금수입 30 10 20  
          부담금 946 210 736  
          잡수입 389 224 165  
          과년도수입 300 80 220  
          지방교부세 69,600 57,420 12,180  
          재정보전금 2,500 1,516 984  
          보조금 82,263 62,730 19,533  
          국고보조금 74,739 51,101 23,638  
          도비보조금 7,524 11,629 △4,105  
          지방채 - - -  
        • 세출예산

          (단위 : 백만원)

          구분, 예산액, 전년도예산액(당초), 증감, 비고에 따른 세출예산 안내입니다.
          구 분 예 산 액 전년도예산액
          (당초)
          증 감 비 고
          195,972 168,424 27,548  
          일반행정비 46,539 42,218 4,321  
          입법 및 선거관계 1,241 588 653  
          선거관리 725 88 637  
          의회운영 516 500 16  
          일반행정비 45,297 41,630 3,667  
          기획관리 5,313 5,095 218  
          자치행정 10,124 9,175 949  
          재무행정 29,860 27,359 2,501  
          사회개발비 98,779 82,770 16,009  
          교육 및 문화비 4,718 4,587 131  
          문화예술 2,214 1,598 616  
          체육진흥관리 2,504 2,989 △485  
          보건및생활환경개선비 16,741 17,418 △677  
          보건관리 2,460 2,270 190  
          환경관리 14,281 15,148 △867  
          사회보장비 18,683 12,205 6,478  
          일반사회복지 4,333 1,143 3,190  
          생활보호 7,544 5,406 2,138  
          가정복지 6,806 5,656 1,150  
          주택 및 지역사회 개발비 58,635 48,560 10,075  
          주택사업 4,295 1,246 3,049  
          도시개발 2,113 2,545 △432  
          지역사회개발 51,562 43,706 7,856  
          민원봉사 665 1,063 △398  
          경제개발비 47,616 38,629 8,987  
          농수산개발비 15,680 11,111 4,569  
          농정관리 7,191 5,593 1,598  
          축수산진흥 1,458 1,355 103  
          농촌진흥 7,031 4,163 2,868  
          지역경제개발비 9,749 11,153 △1,404  
          지역경제개발 429 1,081 △652  
          광공업관리 6,515 3,205 3,310  
          관광 및 국제교류 2,805 6,867 △4,062  
          국토자원보존개발비 19,987 15,235 4,752  
          산림자원개발 5,595 4,504 1,091  
          치수 및 재해대책 6,554 4,240 2,314  
          건설관리 7,838 6,491 1,347  
          교통관리비 2,200 1,129 1,071  
          교통행정관리 2,200 1,129 1,071  
          민방위비 345 231 114  
          민방위관리비 345 231 114  
          민방위관리 345 231 114  
          지원 및 기타경비 2,693 4,576 △1,883  
          지방채상환 656 1,335 679  
          예비비 2,037 3.241 △1,204  
    • 주요투자사업 조서(10억 이상)

      (단위 : 백만원)

      사업명, 계, 국비, 도비, 군비, 비고에 따른 주요투자사업조서(10억이상) 안내입니다.
      사업명 국 비 도 비 군 비 비 고
      임계 복지회관 건립 2,000 0 200 1,800  
      노인여가 복지시설 설치 1,000 0 0 1,000  
      동강전망 생태공원 조성사업 1,095 550 275 268  
      오지종합 개발사업 1,281 900 129 252  
      정선재래시장 활성화사업 1,380 924 231 225  
      사북재래시장 활성화사업 2,194 1,468 367 359  
      소하천 정비사업 1,610 439 0 1,171  
      수해상습지 개선사업 1,000 600 0 1,000  
      군도2호(조동-북실)도로확포장사업 1,000 0 0 1,000  
      도시주거환경 개선사업 3,877 1,945 972 960  
  • 지방세 주민부담 예정액
    주민1인당 부담액, 세대당 부담액, 인구 수 및 세대수 안내입니다.
    주민1인당 부담액 세대당 부담액 인구수 및 세대수
    인구수(명) 세대수(세대)
    520천원 1,250천원 44,203 18,382
  • 채무관리 계획

    (단위 : 백만원)

    채무관리 계획
    구 분 건 수 발 행
    원 금
    2005년 말
    채무잔액
    (원금기준)
    2006년 상환계획 2007년 이후
    상환계획
    (원금기준)
    비 고
    원 금 이 자
    5 15,000 15,000 647 - 647 15,000  
    【일반회계】 5 15,000 15,000 647 - 647 15,000  
    2002 수해복구 1 2,500 2,500 139 - 139 2,500  
    2002 수해복구 1 2,500 2,500 137 - 137 2,500  
    2003 수해복구 1 2,000 2,000 40 - 40 2,000  
    2003 수해복구 1 3,000 3,000 120 - 120 3,000  
    폐광지역 대체산업
    유치기반 조성사업
    1 5,000 5,000 211 - 211 5,000  
  • 기금운용 계획

    (단위 : 백만원)

    기금명, 설치연도, 전년도말 조성액(A), 당해년도 운용계획(수입액(B), 지출액(C), 증감액(D=B-C)), 당해연도말 현재액(A+D)안내입니다.
    기 금 명 설치
    년도
    전년도말
    조성액
    (A)
    당해년도운용계획 당해연도말
    현재액
    (A+D)
    수입액
    (B)
    지출액
    (C)
    증감액
    (D=B-C)
      9,970,119 4,369,025 445,314 3,923,711 13,893,830
    사회복지기금 2003 3,173,717 90,865 72,000 18,865 3,192,582
    저소득주민자녀장학기금 1992 131,403 23,453 24,000 △547 130,856
    재난관리기금 1998 490,261 208,367 349,314 △140,947 349,314
    식품진흥기금 2001 95,382 10,000 - 10,000 105,382
    농업농촌발전안정기금 2002 3,079,356 1,000,340 - 1,000,340 4,079,696
    청사건립기금 2004 3,000,000 3,036,000 - 3,036,000 6,036,000
  • 공유재산 취득, 처분내역
    • 공유재산 취득, 처분 계획

      (단위 : 건/백만원)

      구분, 재산종별, 물량, 건수, 취득/처분가액, 비고 안내입니다.
      구 분 재산종별 물 량 건 수 취득/처분가액 비 고
      취 득 토 지 217,156 122 4,274  
      건 물        
      기 타        
      처 분 토 지        
      건 물        
      기 타        
    • 중요물품

      (단위 : 개/백만원)

      구분, 전년도말 보유현황, 물량, 금년도말 보유예정에 따른 중요물품 안내입니다.
      구 분 전년도말
      보유현황
      물 량 금년도말
      보유예정
      취 득 처 분
      구 매 관리전환
      양여기타
      소 계 매 각 관리전환
      양여기타
      소 계
      수 량                
      금 액                
      수 량                
      금 액                
      수 량                
      금 액                
  • 공기업 운영계획
    • 상수도사업

      (단위 : 천원)

      사업예산, 자본예산, 자금운영에 따른 상수도사업 운영계획 안내입니다.
      사 업 예 산 자 본 예 산 자 금 운 영
      수입계(A) 6,639,934 수입계(B) 1,818,059 수입계(C) 1,070,000
      영업수익 4,411,493 자본잉여금수입 1,818,059 영업수익  
      영업외수익 2,228,441     영업외수익  
              이월금 1,000,000
              수용가미수금 70,000
              자본잉여금수입  
      지출계(A′) 7,174,325 지출계(B′) 2,353,668 지출계(C′)  
      영업비용 7,095,255 가동설비자산 2,319,438 영업비용  
      영업외비용   비가동설비자산   영업외비용  
      특별손실 5,000 고정부채상환금   특별손실  
      예비비 74,070 예비비 34,230 가동설비자산  
              비가동설비자산  
              고정부채상환금  
              예비비  
      차인(A-A′) -534,391 차인(B-B′) -535,609 차인(C-C′) 1,070,000
최종수정일 : 2017-11-13
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