번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 | |
49 | 의료급여기금특별회계 | 복지과 | 의료급여기금 운용 | ||||
10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 3,892,620 | 38.93% | 6,107,380 | |
48 | 의료급여기금특별회계 | 복지과 | 의료급여 진료지원 | ||||
470,470,000 | 0 | 0 | 470,470,000 | 414,693,000 | 88.14% | 55,777,000 | |
47 | 의료급여기금특별회계 | 복지과 | 재가의료급여 사업 | ||||
15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0% | 15,000,000 | |
46 | 농공단지조성및관리사업특별회계 | 전략산업과 | 입주기업지원 | ||||
1,231,000,000 | 0 | 0 | 1,231,000,000 | 205,013,440 | 16.65% | 1,025,986,560 | |
45 | 주택사업특별회계 | 도시과 | 민간융자금 지원사업 | ||||
77,784,000 | 0 | 0 | 77,784,000 | 0 | 0% | 77,784,000 | |
44 | 주차장특별회계 | 교통관리사업소 | 주차장 특별회계 | ||||
376,067,000 | 0 | 0 | 376,067,000 | 50,963,010 | 13.55% | 325,103,990 | |
43 | 수질개선특별회계 | 상하수도사업소 | 부서운영기본경비 | ||||
53,202,000 | 0 | 0 | 53,202,000 | 24,732,190 | 46.49% | 28,469,810 | |
42 | 수질개선특별회계 | 상하수도사업소 | 공공하수처리시설의 안정적 운영 | ||||
9,881,315,000 | 1,484,616,000 | 0 | 11,365,931,000 | 7,273,148,550 | 63.99% | 4,092,782,450 | |
41 | 수질개선특별회계 | 상하수도사업소 | 공무원인건비(하수시설) | ||||
278,748,000 | 0 | 0 | 278,748,000 | 105,502,350 | 37.85% | 173,245,650 | |
40 | 수질개선특별회계 | 상하수도사업소 | 하수관로 준설 | ||||
200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 17,775,000 | 8.89% | 182,225,000 |