번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 | |
872 | 일반회계 | 복지과 | 장애인 활동지원급여 지원 | ||||
613,307,000 | 0 | 0 | 613,307,000 | 668,572,000 | 109.01% | -55,265,000 | |
871 | 일반회계 | 복지과 | 발달재활서비스 바우처 지원 | ||||
72,000,000 | 0 | 0 | 72,000,000 | 72,000,000 | 100% | 0 | |
870 | 일반회계 | 가족행복과 | 학교밖청소년지원센터 운영 | ||||
88,642,000 | 0 | 0 | 88,642,000 | 88,642,000 | 100% | 0 | |
869 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터 급식도우미 지원 | ||||
15,750,000 | 0 | 0 | 15,750,000 | 15,750,000 | 100% | 0 | |
868 | 일반회계 | 가족행복과 | 한부모가족 생활안정지원 | ||||
23,650,000 | 0 | 0 | 23,650,000 | 9,700,000 | 41.01% | 13,950,000 | |
867 | 일반회계 | 농업정책과 | 잡곡산업 기반 조성 | ||||
8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 7,008,000 | 87.6% | 992,000 | |
866 | 일반회계 | 교통관리사업소 | 농촌형 교통모델(택시) 사업 | ||||
1,048,434,000 | 0 | 0 | 1,048,434,000 | 976,021,000 | 93.09% | 72,413,000 | |
865 | 일반회계 | 보건소 | 지역사회 중심 금연지원서비스 | ||||
286,315,000 | 0 | 0 | 286,315,000 | 203,962,969 | 71.24% | 82,352,031 | |
864 | 일반회계 | 가족행복과 | 부서운영 기본경비 | ||||
53,570,000 | 0 | 0 | 53,570,000 | 47,940,000 | 89.49% | 5,630,000 | |
863 | 일반회계 | 가족행복과 | 정선여성새일센터운영 | ||||
334,370,000 | 0 | 0 | 334,370,000 | 276,960,970 | 82.83% | 57,409,030 |