번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 | |
531 | 일반회계 | 산림과 | 신 산림정책 기반 구축 | ||||
13,517,000 | 0 | 0 | 13,517,000 | 13,517,000 | 100% | 0 | |
530 | 일반회계 | 산림과 | 등산로 정비 | ||||
550,000,000 | 46,114,000 | 0 | 596,114,000 | 301,595,380 | 50.59% | 294,518,620 | |
529 | 일반회계 | 가족행복과 | 지역아동센터 인건비 부족분 지원 | ||||
276,495,000 | 0 | 0 | 276,495,000 | 130,506,280 | 47.2% | 145,988,720 | |
528 | 일반회계 | 복지과 | 소규모 민간시설 접근성 개선 사업 | ||||
32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 | 32,000,000 | 100% | 0 | |
527 | 일반회계 | 복지과 | 장애인차량 하이패스 감면 단말기 설치지원 | ||||
1,490,000 | 0 | 0 | 1,490,000 | 0 | 0% | 1,490,000 | |
526 | 일반회계 | 문화체육과 | 지역 생활예술 지원(전환사업) | ||||
40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100% | 0 | |
525 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업인안전보험 지원 | ||||
132,123,000 | 0 | 0 | 132,123,000 | 0 | 0% | 132,123,000 | |
524 | 일반회계 | 보건소 | 기초정신건강복지센터 인력확충 | ||||
191,900,000 | 0 | 0 | 191,900,000 | 74,115,480 | 38.62% | 117,784,520 | |
523 | 일반회계 | 보건소 | 정신질환 치료비 지원 | ||||
7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 6,058,670 | 86.55% | 941,330 | |
522 | 일반회계 | 가족행복과 | 다문화가족 방문교육지도사 처우개선 | ||||
2,456,000 | 0 | 0 | 2,456,000 | 2,456,000 | 100% | 0 |