번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 | |
1360 | 일반회계 | 화암면 | 부서운영 기본경비 | ||||
83,755,000 | 0 | 0 | 83,755,000 | 49,801,330 | 59.46% | 33,953,670 | |
1359 | 일반회계 | 임계면 | 부서운영 기본경비 | ||||
86,577,000 | 0 | 0 | 86,577,000 | 45,977,430 | 53.11% | 40,599,570 | |
1358 | 일반회계 | 여량면 | 부서운영 기본경비 | ||||
79,977,000 | 0 | 0 | 79,977,000 | 34,685,570 | 43.37% | 45,291,430 | |
1357 | 일반회계 | 고한읍 | 부서운영 기본경비 | ||||
85,537,000 | 0 | 0 | 85,537,000 | 45,947,020 | 53.72% | 39,589,980 | |
1356 | 일반회계 | 보건소 | 의료장비 및 시설 개선 | ||||
338,500,000 | 0 | 0 | 338,500,000 | 183,822,740 | 54.31% | 154,677,260 | |
1355 | 일반회계 | 정선읍 | 부서운영 기본 경비 | ||||
106,897,000 | 0 | 0 | 106,897,000 | 50,839,090 | 47.56% | 56,057,910 | |
1354 | 일반회계 | 상하수도사업소 | 부서운영기본경비 | ||||
17,620,000 | 0 | 0 | 17,620,000 | 12,064,690 | 68.47% | 5,555,310 | |
1353 | 일반회계 | 농업기술센터 | 부서운영 기본경비 | ||||
100,005,000 | 0 | 0 | 100,005,000 | 37,431,140 | 37.43% | 62,573,860 | |
1352 | 일반회계 | 북평면 | 부서운영 기본경비 | ||||
85,577,000 | 0 | 0 | 85,577,000 | 50,814,390 | 59.38% | 34,762,610 | |
1351 | 일반회계 | 남면 | 관광자원 관리 | ||||
138,615,000 | 0 | 0 | 138,615,000 | 30,500,500 | 22% | 108,114,500 |